تعیین بسته اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده ( ۲۱۷ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مقرره مصوب ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ معاون اول رئیس جمهور
تعیین بسته اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده ( ۲۱۷ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مصوب ۱۳۹۱,۰۷,۲۳
با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳ /۷ /۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب- ۱۳۸۹- تصویب نمود:
بسته اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده( ۲۱۷) قانون یاد شده به شرح پیوست که تایید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین میشود. معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
بسته اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( ۱۳۹۰ - ۱۳۹۴ ) موضوع ماده ( ۲۱۷ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقدمه
استفاده از برنامه تعریف شده و مدون در هر سامانه ای که مدعی «کارآمدی و بهره وری» و «رشد و توسعه» است، امری ضروری شمرده می شود. برنا مه ریزی نمی تواند جز در یک چارچوب مدیریت، توجیه شود و مدیریت نیز به مفهوم واقعی آن هرگز نمی تواند بدون داشتن برنامه های مدون در وصول به مقصود و منظور خود آن چنان که باید و شاید موفق باشد.
*تبدیل نظام بودجه ریزی کشور به بودجه ریزی عملیاتی
*برقراری ارتباط کمی و کیفی میان برنامه های پنج ساله و بودجه های سالیانه با سند چشم انداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت
در راستای برنامه های توسعة دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت، وآموزش پزشکی از طریق تربیت نیروی انسانی ، ازطریق تربیت نیروی انسانی ، تأمین و توزیع تجهیزات و «حفظ و ارتقای و آموزش پزشکی سلامت جامعه » متولی امکانات لازم و فراهم کردن سرمایة کافی سلامت جامعه برای تحقق این هدف انسانی است . به منظور تحقق این هدف و ارتقا و دسترسی عادلانه و فراگیر آحاد ملت به خدمات بهداشتی - درمانی مناسب، این وزارت با تلاش در جهت توسعه زیرساخت ها با خرید راهبردی این خدمات از بخش خصوصی مبادرت ورزیده است.
همچنین در ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است:
کلیه وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی موظفند برنامه های اجرایی و عملیاتی خود را در قالب بسته های اجرایی برنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کنند این بسته ها که پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود ، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار می گیرد برنامه عملیاتی پنج ساله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبتنی بر سیاست های کلی فوق الذکر و الزامات برنامه پنجم توسعه کشور تهیه شده است ودرتدوین آن مدیران و کارشناسان در سطوح مختلف وزارت مشارکت داشته اند.
این بسته ها با هدف ارتقای سطح سلامت آحاد مردم به گونه ای تدوین گردیده است تا بتواند با درنظر گرفتن کلیه نیازهای سلامتی جامعه اعم از جسمی و روحی ، نظام سلامت را در جهت ایجاد زیر ساخت و نیز ارائه خدمات مناسب سوق دهند ، درهمین راستا طرح پزشک خانواده به عنوان یک تغییر واقعی در نظام سلامت کشور که منبعث ازبرنامه موفق مراقبت های اولیه بهداشتی و در قالب نظام شبکه های بهداشتی درمانی است با اهداف ذیل به اجرا آمده است
* ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
*اولویت بخشیدن به ارتقای کیفیت زندگی افراد با نیازهای ویژه
* بالا بردن شاخص های بهداشتی با تحت پوشش قرار دادن کامل مردم
در برنامه های تدوین شده، چشم انداز نظام سلامت «در سال ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی ایران کشوری است با مردمی برخوردار از بالاترین سطح سلامت و دارای عادلانه ترین و توسعه یافته ترین نظام سلامت در منطقه» شالوده اصلی برنامهها قرار گرفته است که با توجه به آن اهداف کلان و سیاستهای نظام سلامت به شرح ذیل مطرح میباشد:
کلان نظام سلامت در چشم انداز: ۱۴۰۴
۱. ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی آحاد مردم ایران که همراه با کسب برترین جایگاه در منطقه تا سال ۱۴۰۴ میباشد.
۲. تأمین عدالت در سلامت تا سال ۱۴۰۴
۳. دستیابی به جایگاه اول منطقه در مراعات حقوق اسلامی، انسانی و مدنی و پاسخگویی تکریم خدمت گیرندگان نظام سلامت تا سال ۱۴۰۴
سیاستهای کلی نظام سلامت در چشم انداز: ۱۴۰۴
۱. توسعه سیاست گذاری، مدیریت و قوانین
۲. بهبود تخصیص منابع مالی، تسهیل و افزایش سرمایه گذاری
۳. افزایش ظرفیت تولید دانش
۴. توسعه انتشار و به اشتراک گذاری دانش تولیدشده
۵. توسعه منابع انسانی
۶. تسهیل کارآفرینی
۷. تسهیل و افزایش ظرفیت تولید کالا و خدمات سلامت
۸. ارتقای هنجارها و فرهنگ عمومی
۹. تسهیل و ایجاد ارتباطات
مقام معظم رهبری نیز در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی ـ فرهنگی که با رویکرد «پیشرفت و عدالت» ابلاغ شده، موارد زیر را مورد تأکید قرار دادهاند
* تأکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت هم جانبه با توجه به یکپارچگی در سیاست گذاری، برنامه ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی
*تأمین منابع مالی مورد نیاز مراقبت های اولیه بهداشتی توسط دولت و ارائه سایر خدمات با مشارکت دولت، بیمهها و مردم
*کاهش هزینه های درمانی، تردد و سرگردانی روستاییان در مراکز درمانی متعدد شهری
*ساماندهی نظام ارائه خدمات با تأکید بر سطح بندی و نظام ارجاع برای جمعیت تعریف شده
*ساماندهی مدیریت لوازم و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، بهداشتی و آزمایشگاهی کشور با تأکید بر طرح سطحبندی
*پوشش فراگیر و الزامی بیمه سلامت برای آحاد جمعیت مقیم (موقت و دایمی) در پهنه جغرافیایی کشور
*طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت خدمات درمانی با تأکید بر تخصیص بهینه منابع و در نظر گرفتن سطح بندی، نظام ارجاع و ...
* به کارگیری قشر تحصیل کرده و اشتغا ل زایی
*حرکت در راستای قانون اساسی و سند چشم انداز
با این مقدمه مهم ترین راهبردهای متخذه بسته اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طول برنامة پنجساله پنجم توسعه به شرح ذیل قابل ذکر است:
- ارائه خدمات جامع و همگانی سلامت
- خرید خدمات سلامت از بخش خصوصی
- ارتقاء کیفیت خدمات سلامت
- ارتقاء خدمات کنترل محیطی و مهندسی بهسازی محیط
- کاهش شیوع مصرف مواد دخانی، مخدر و روان گردان
- افزایش دسترس به خون و فرآوردههای خونی سالم
- افزایش میزان دسترسی (فیزیکی، اقتصادی، فرهنگی) خانوارهای ایرانی به سبد غذای سالم
- کاهش فاصلة شاخص های برخورداری از خدمات سلامت بین مناطق محروم و غیرمحروم
- تمرکز سیاست گذاری، برنامهریزی، نظارت و ارزشیابی بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- گسترش پوشش بیمه های سلامت
- افزایش سهم منابع عمومی در هزینههای سلامت
- یکپارچگی تخصیص منابع عمومی
- توزیع عادلانه هزینه های سلامت
- توسعة آموزش و پژوهش علوم پزشکی مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور
ضرورت اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده به عنوان یک موضوع اولویتدار خدمات سلامت در کشورمان مهم ترین موضوع و سرفصلی است که در بخش اجتماعی و سلامت برنامه پنجم توسعه مطرح گردیده است. براساس بند الف ماده ۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف گردیده است تا در راستای گسترش کمی و کیفی نظام سلامت با اولویت اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی تا پایان دوره پنجم توسعه در همه شهرها و روستاهای کشور اقدام نماید.
با توجه به موارد ذکر شده موضوع پزشک خانواده به عنوان اولین بسته اجرایی فرعی پنج ساله این وزارت مطرح شده و رویکرد و نگرش حاکم بر آن در سایر بستههای تدوین شده نیز مد نظر قرار گرفته است. مهم ترین سیاست برای اجرایی شدن موفق این طرح استفاده از ظرفیتهای بخش غیردولتی، تعاونی و خصوصی است که استفاده از این ظرفیتها نیاز به زیرساخت هایی دارد که این زیرساختها در بسته اجرایی فرعی دیگر با عنوان «خرید راهبردی خدمات سلامت با مشارکت بخش غیردولتی و خصوصی» تدوین شده است.
ارائه خدمات سلامت از مهم ترین وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محسوب میشود که میبایست در قالب ایجاد ساز و کارهای مناسب برای کنترل و کاهش بار بیمار یها، تأمین و ارتقای سلامت خانواده، سلامت محیط کار، بازتوانی و نوتوانی در نظر گرفته شود. در همین راستا و جهت نیل به این اهداف یک بسته اجرایی فرعی دیگری با عنوان «ارائه خدمات سلامت به جامعه در جهت کاهش بار بیماریها» تدوین شده است.
در راستای دستیابی به ارائه بهتر خدمات سلامت باید به الزامات آن از جمله امنیت غذا و مواد غذایی که از مهم ترین مباحث روز مطرح شده در سطح جهان بوده توجه نمود.
از این رو، از اهم وظایف بخش سلامت در هر کشوری نظارت بر تولید، توزیع و ارائه مواد غذایی میباشد. علاوه بر نظارت بر مواد غذایی پایش الگوی تغذیه ای جامعه نیز در کاهش ابتلا به بیماریها و به خصوص چاقی که از جمله بیماریهای رو به افزایش در جوانان در دهه اخیر می باشد تأثیر به سزایی دارد. این وزارت نیز در راستای دستیابی به این امر مهم یک بسته اجرایی فرعی با عنوان «ارتقاء امنیت غذا و تغذیه با محوریت اصلاح الگوی تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت غذایی» تدوین کرده است.
از دیگر الزامات مهم در ارائه خدمات سلامت توجه به محیط زیست می باشد که با توجه به فرامنطقهای شدن مشکلات محیط زیست و آلودگی آب، هوا، فاضلاب و منابع طبیعی مشارکت جدی همه افراد، سازمانها و ارگان ها را می طلبد. در همین راستا نیز وزارت بهداشت یک بسته اجرایی فرعی با عنوان «حفظ محیط زیست سلامت آب/ هوا/ خاک/ محیط» تدوین کرده است.
از دیگر وظایف مهم بخش سلامت برنامه ریزی جهت مدیریت و کنترل مخاطرات تهدیدکننده سلامت است. از آنجا که به علت شرایط منطقه ای، کشور با انواع تهدیدات اجتماعی و طبیعی مواجه است (از جمله قرار گرفتن روی کمربند زلزله، همجواری با کشورهای تولیدکننده مواد مخدر و... ) با مخاطرات تهدیدکننده سلامت از جمله زلزله، سیل، فقر، کمبود تغذ یه ای پروتئین انرژی و ریزمغذیها، روشهای غیربهداشتی دفع فاضلاب و مواد زائد، دود ناشی از سوختهای جامد در محیط های بسته، پرفشاری خون، کلسترول بالا، مصرف دخانیات، کمبود فعالیت فیزیکی و... روبروست، لذا موضوعات اولویت دار مطروحه تحت عنوان بسته اجرایی فرعی دیگری با عنوان «کاهش مخاطرات تهدید کننده سلامت» تدوین گردیده است.
یکی از مهم ترین رویکردهای طرح پزشک خانواده، محرومیت زدایی و عینیت بخشی به موضوع حیاتی عدالت در سلامت می باشد و از آنجا که نوع نگرش نظام جمهوری اسلامی رفع تبعیض و برقراری عدالت اجتماعی در دسترسی مردم به خدمات سلامت است این خدمات باید تحت نظارت دولت انجام شود، و طرح نظام ارجاع به گونه ای شرایطی را فراهم می کند که با مشارکت سایر بخش ها خدمات سلامت با نگرشی عادلانه و با قیمتی مناسب در تمام کشور اجرا شود. در این راستا بسته اجرایی فرعی با عنوان «برقراری عدالت در سلامت با مدیریت تعیین کنندههای اجتماعی سلامت» در راستای دستیابی به برقراری عدالت در سلامت تدوین گردیده است.
از مهم ترین شاخص های عدالت در سلامت، میزان پرداخت از جیب (out of pocket) توسط مردم می باشد و این در شرایطی است که با اینکه پوشش بیمه ای خوبی داریم ولی کاهش این شاخص نیازمند ایجاد اصلاحات در نظام سلامت به صورت هدفمند و مستمر برای بهبود کارایی، برقراری عدالت در برخورداری مردم از خدمات بهداشتی و درمانی، محافظت مردم در برابر مخاطرات مالی ناشی از بیماری ها، تأمین مالی پایدار و اصلاح نظام پرداخت هاست. با توجه به موارد مذکور و موارد مطروحه در برنامه پنجم توسعه درخصوص بیمه پایه سلامت و کاهش بار مالی ناشی از بیماری ها یک بسته اجرایی فرعی با عنوان «تأمین منابع مالی پایدار با محوریت توسعه کمی و کیفی بیمههای سلامت» تدوین شده است.
برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه در هر نظامی که مدعی کارآمدی است جهت افزایش بهر ه وری و کارآیی از اهمیت ویژهای برخوردار است. این امر توسط مقام معظم رهبری در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه که در ابتدا به آن اشاره شده نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به وظایف خطیر و بسیار مهم بخش سلامت این امر نمود بیشتری پیدا میکند، بنابراین در جهت تولید و مدیریت یکپارچه سلامت و منابع آن در این بخش بسته اجرایی فرعی دیگری با عنوان «یکپارچگی در تولید سلامت/ یکپارچگی در سیاست گذاری، برنامه ریزی، ارزشیابی و نظارت و تخصیص منابع عمومی» تدوین گردیده است.
یکی از مهم ترین منابعی که نیاز به توجه ویژه دارد بحث منابع انسانی است به گونه ای که تأمین منابع انسانی مورد نیاز سیستم سلامت از مهم ترین موضوعات روز سلامت در هر کشوری است. این مسئله در سیاست های کلی نظام سلامت در چشم انداز ۱۴۰۴ نیز مورد تأکید قرار گرفته است. از آنجا که در کشور ما سیستم یکپارچه ارائه خدمات سلامت با آموزش نیروی انسانی مرتبط به عنوان یک مزیت مطرح است، مباحث مرتبط با آموزش دانشجویان و پژوهشهای کاربردی نیز به صورت یک بسته اجرایی فرعی با عنوان «توسعه علم و فرهنگ و فنآوری» دیده شده است.
اهم سیاست های اجرایی متخذه برای تحقق راهبردهای اصلی فوقالذکر را می توان به شرح ذیل خلاصه نمود:
- گسترش خرید راهبردی خدمات سلامت با اولویت جلب مشارکت بخش غیردولتی
- توسعة زیرساخت ها
- توسعة نظارت و مدیریت بر برنامه های پزشک خانواده
- خرید راهبردی خدمات سلامت به قیمت ترجیحی
- خرید خدمات اولویت دار در راستای تعیین عدالت در سلامت
- ارتقاء کمی و کیفی نظام مراقبت از گروه های هدف
- پیشگیری، کنترل و کاهش شیوع و بروز بیماری ها
- ارتقاء سطح سلامت اجتماعی جامعه
- اعتلاء آگاهی های عمومی در زمینة سلامت
- ارتقاء کیفی خدمات سطح ۲ و ۳
- حمایت از تولید داخلی فرآورده های بیولوژیک
- توانمندسازی نیروی انسانی بخش سلامت
- پیشگیری از سوء مصرف مواد دخانی، مواد مخدر و روان گردان
- درمان مبتلایان به بهبود کیفیت زندگی آنان
- دسترسی به فرآوردههای خونی سالم
- توسعة توانمندیهای مقابله با بلایا در سطوح مختلف نظام سلامت
- ارتقاء سیستم پایش امنیت غذایی
- توسعة کیفیت خدمات مراقبت تغذیهای
- ارتقاء خدمات سلامت مادر و کودک در مناطق محروم
- یکپارچگی در تولید اطلاعات مرتبط با سلامت
- مدیریت یکپارچة دانش و اطلاعات حوزة سلامت
- متناسب سازی منابع با نظام ارائه خدمات سلامت
- توسعة نظارت در جهت کاهش تخلفات و سوء استفاده در نظام سلامت
- ارتقاء بهره وری کلیة عوامل در نظام سلامت
- تشکیل شبکه های فعال در جهت مشارکت و ائتلاف ذی نفعان در سیاستگذاری سلامت
- تجمیع بیمه های سلامت و اجباری کردن بیمه پایة سلامت
- هدفمندسازی یارانهها برای حمایت اقشار آسیبپذیر
- توسعة نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و مشارکت عادلانه در هزینههای سلامت
- حمایت از ارتقاء کیفی خدمات آموزشی، پژوهشی، رفاهی و فرهنگی علوم پزشکی
مهم ترین اقداماتی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی برنامةپنج ساله پنجم مکلف به اجرای آنهاست به شرح ذیل قابل احصاء می باشد:
- فعال نمودن شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
- تدوین استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح های بزرگ توسعهای
- عملیاتی نمودن سامانةخدمات جامع و همگانی سلامت
- ساماندهی نظام درمانی کشور
- ساماندهی یارانه های بخش سلامت
- حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرک های دانش سلامت
- متناسب سازی و ساماندهی کمیت و کیفیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور
- استخراج و اعلام فهرست مواد و فرآوردههای غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب
- ایجاد زمینه لازم برای توسعة طب سنتی و استفاده از داروها و فرآورده های طبیعی و گیاهی
- اعلام مقدار مصرف مجاز سموم و کودهای شیمیایی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی
- استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان
- پیشگیری و مقابله با بیماری ها و عوامل خطرساز سلامتی
- توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت
به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم انداز، سیاست ها و قانون برنامه پنجساله پنجم در حوزه بهداشت، بسته اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رویکرد مسئله محوری شامل ده بسته اجرایی فرعی به شرح زیر می باشد:
۱. گسترش نظام پزشک خانواده
۲. خرید راهبردی خدمات
۳. ارائه خدمات سلامت به جامعه در جهت کاهش بار بیماری ها
۴. حفظ محیط زیست سلامت هوا/ آب/ خاک/ محیط
۵. کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامت
۶. ارتقاء امنیت غذا و تغذیه با محوریت اصلاح الگوی تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت غذایی
۷. برقراری عدالت در سلامت با مدیریت تعیین کننده های اجتماعی سلامت
۸. یکپارچگی در تولید سلامت/ یکپارچگی در سیاست گذاری، برنامه ریزی، ارزشیابی،
نظارت و تخصیص منابع عمومی
۹. تأمین منابع مالی پایدار با محوریت توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت
۱۰ . توسعه هدفمند علم و فرهنگ و فناوری
برنامه های عملیاتی ذیل هر یک از بسته های اجرایی فرعی در جداول پیوست آمده است. بسته اجرایی فرعی ۱ گسترش نظام پزشک خانواده جدول ۱-۱- برنامههای عملیاتی و برش سالانه اهداف کمی
ردیف
عناوین برنامههای عملیاتی
اهداف کمی در طول سالهای برنامه
برش سالانه اهداف کمی
واحد متعارف
سال پایه ۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱
برنامه خرید خدمت از پزشک خانواده شهر و حاشیه شهر
پوشش صد در صدی پزشک خانواده در مناطق شهری تا پایان برنامه (کل جمعیت شهری = ۵۵۰۰۰۰۰۰ نفر)
درصد جمعیت تحت پوشش شهری
۳۷
۴۷
۷۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
۲
برنامه خرید خدمت از پزشک خانواده روستا و عشایر
پوشش صد در صدی پزشک خانواده در مناطق روستایی تا پایان برنامه (کل جمعیت روستایی: ۲۰۰۰۰۰۰۰ نفر)
درصد جمعیت تحت پوشش روستایی
۱۰۰
-
-
-
-
-
۱۰۰
۳
رنامه توسعه زیر ساختهای تکنولوژی اطلاعات (IT)
دسترسی ۱۰۰ % مراکز ارائه دهنده خدمات پزشک خانواده به زیرساخت فیزیکی، تجهیزاتیIT مورد نیاز اجرای طرح (کلیه مراکز شهری و روستایی = ۲۵۰۰۰)
تعداد مراکز مجری دارای دسترسی
۵۵۰
۴۱۵۰۰
۵۰۰۰۰
۵۰۰۰۰
۵۰۰۰۰
۵۰۰۰۰
۵۰۰۰۰
دسترسی ۱۰۰ % مراکز ارائه دهنده خدمات پزشک خانواده روستایی و شهری به (IT) تکنولوژی اطلاعات (زیرساختهای نرم افزاری اجرای طرح (کلیه مراکز شهری و روستایی = ۲۵۰۰۰
تعداد مراکز مجری دارای دسترسی
۵۰
۲۰۰۰
۷۰۰۰
۱۳۰۰۰
۱۹۰۰۰
۲۵۰۰۰
۲۵۰۰۰
۴
برنامه توسعه منابع فیزیکی
تکمیل و تجهیز کامل زیرساخت های فیزیکی لازم برای ارئه خدمات
درصد پیشرفت
۱
۵
۴۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
۵
برنامه تقویت مدیریت اجرایی
افزایش توان مدیریت نظام پزشک خانواده به حداقل دو برابر سال پایه تا پایان برنامه
درصد مدیران آموزش دیده
۱
۱۰
۲۷
۵۵
۷۲
۱۰۰
۱۰۰
۶
توسعه نظارت و ارزشیابی
ارزیابی کامل شاخص های عملکرد پزشک خانواده
درصد شاخصهای عملکردی ارزیابی شده
۱
۵
۱۰
۳۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
۷
برنامه تولید شواهد لازم برای استقرار و پایش نظام پزشک خانواده
توسعه حداقل ۱۰۰ % مطالعات مرتبط با پزشک خانواده
تعداد مطالعات مرتبط با پزشک خانواده
۲
۱۰
۱۳
۱۶
۱۹
۲۵
۲۵
۸
برنامه آموزشهای دورهای کارکنان و ارائهدهندگان خدمات پزشک خانواده
تولید ۱۰۰ درصد محتوای آموزشی مورد نیاز پزشک خانواده
درصد محتوای آموزشی تولید شده
۱۰
۳۰
۵۰
۷۰
۹۰
۱۰۰
۱۰۰
افزایش ۶۰ درصدی ساعات آموز شهای اختصاصی کارکنان دست اندرکار اجرای پزشک خانواده
متوسط تعداد ساعت آموزش به ازای هر نفر
۱۰
۲۰
۲۳
۲۶
۲۹
۳۳
۳۳ جدول ۱-۲- شرح فعالیتها و عملیات به تفکیک اهداف کمی و برش سالانه حجم فعالیتها /عملیات
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱
پوشش صددرصدی پزشک خانواده در مناطق شهری تا پایان برنامه
تدارک خدمات سلامت سطح یک در شهرها و حاشیه شهرها از طریق استقرار واحدهای پزشک خانواده
تعداد مراکز و پایگاههای مجری
-
۱۹۰۰۰
۲۷۵۰۰
۲۷۵۰۰
۲۷۵۰۰
۲۷۵۰۰
۲
پوشش صددرصدی پزشک خانواده در مناطق روستایی تا پایان برنامه
تدارک خدمات سلامت سطح یک در روستاها از طریق واحدهای پزشک خانواده
تعداد مراکز و پایگاههای مجری
۲۲۰۰۰
۲۲۰۰۰
۲۲۰۰۰
۲۲۰۰۰
۲۲۰۰۰
۲۲۰۰۰
۳
دسترسی ۱۰۰% مراکز ارائه دهنده خدمات پزشک خانواده به زیرساخت فیزیکی، تجهیزاتی IT مورد نیاز اجرای طرح
استقرار سامانه خدمات سلامت ایرانیان در واحدهای مجری برنامه پزشک خانواده در مناطق روستایی
مراکز مجری و خانه بهداشت
۵۰
۱۹۴۵۰
۲۷۵۰۰
۲۷۵۰۰
۲۷۵۰۰
۲۷۵۰۰
استقرار سامانه خدمات سلامت ایرانیان در واحدهای مجری برنامه پزشک خانواده در مناطق روستایی
مراکز مجری و خانه بهداشت
۵۰۰
۲۲۵۰۰
۲۲۵۰۰
۲۲۵۰۰
۲۲۵۰۰
۲۲۵۰۰
۴
دسترسی ۱۰۰% مراکز ارائه دهنده خدمات پزشک خانواده به زیرساختهای نرم افزاری اجرای طرح
توسعه سامانه یکپارچه اطلاعات بهداشتی
درصد پیشرفته برنامه
۴۰
۷۰
۸۰
۹۰
۱۰۰
۱۰۰
اصلاح و بهینه سازی نظام جمعآوری اطلاعات مرتبط با پرونده خانوار در گروههای سنی مختلف
درصد خانوار
۵
۳۰
۵۵
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
۵
تکمیل و تجهیز کامل زیرساختهای فیزیکی لازم برای ارائه خدمات
خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستانهای شهرهای کمتر توسعه یافته در راستای اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع (سطح ۳)
مراکز مجری و خانه بهداشت
-
۱۰۰۰ مرکز
۲۰۰۰ مرکز ۸۰۰۰ خانه
۲۰۰۰ مرکز ۴۰۰۰ خانه
۵۰۰۰ خانه
۲۲۰۰۰
انطباق شبکه آزمایشگاههای کشور براساس برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سطح استانهای پایلوت در سال اول برنامه
درصد پیشرفت
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
مطالعه و اجرای بهسازی و جایگزینی خانهها و مراکز بهداشتی شهری و روستایی
مراکز مجری و خانه بهداشت
-
۱۰۰۰ مرکز
۲۰۰۰ مرکز ۸۰۰۰ خانه
۲۰۰۰ مرکز ۴۰۰۰ خانه
۵۰۰۰ خانه
۲۲۰۰۰
۶
افزایش توان مدیریت نظام پزشک خانواده به دو برابر سال پایه تا پایان برنامه
ظرفیتسازی و توانمندسازی در ساختار مدیریتی و مشورتی برنامه پزشک خانواده در سطوح ملی، دانشگاهی و شهرستان
درصد گروه مشمول
-
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
بکارگیری مدل شبکه سنجش سلامت (HMN) (مرحله برنامهریزی استراتژیک)
جلسه گزارش ارائه و توسعه مدل
۲۵+۲
۱۵+۱
۱۰+۱
۱۰+۱
۱۰+۱
۷۰+۶
۷
ارزیابی کامل شاخصهای عملکرد پزشک خانواده
ارزشیابی شاخصهای بهرهمندی سلامت در حیطههای مختلف براساس نتایج بهرهمندی از خدمات انجام شده در سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۶ در استانهای مختلف
تعداد مراکز مجری ارزشیابی شده
-
۲۰۰۰
۴۰۰۰
۶۰۰۰
۸۰۰۰
۲۰۰۰۰
بررسی وضعیت موجود نظام ارائه خدمات سلامت و راهکارهای ارتقاء آن
تعداد مراکز مجری مطالعه شده
-
۲۰۰۰
۴۰۰۰
۶۰۰۰
۸۰۰۰
۲۰۰۰۰
راهاندازی برنامه پایش زنجیره مدیریت دارو و نحوه ارائه خدمات دارویی در برنامه پزشک خانواده
تعداد واحدهای مشمول پایششده
۱۵
۳۵
۶۰
۸۵
۱۰۰
۱۰۰
پایش و ارزشیابی برنامه پزشک خانواده با تاکید بر نظام اطلاعات سلامت
تعداد مراکز و پایگاههای مجری پایش شده
-
۸۰۰۰
۱۶۰۰۰
۲۲۰۰۰
۳۰۰۰۰
۷۶۰۰۰
۸
توسعه حداقل ۱۰۰% مطالعات مرتبط با پزشک خانواده
انجام مطالعه کشوری تعیین ضرایب محرومیت مناطق مختلف جغرافیایی کشور جهت اصلاح نظام جبران خدمات پزشک خانواده و تیم سلامت به منظور افزایش ماندگاری آنها
تعداد پژوهش
-
۱
۱
-
-
۲
تعیین تعداد، نوع و پراکندگی جغرافیایی نیروی انسانی ارائه دهنده خدمات بهداشتی, درمانی و توانبخشی سرپایی (OHRA) در کل کشور
تعداد پژوهش
-
۱
۱
۱
-
۳
مدیریت پژوهشهای کاربردی حوزه با بکارگیری دادههای سلامت جهت تصمیمگیری و برنامهریزی مبتنی بر شواهد
پژوهش کاربردی
-
۵
۶
۸
۸
۲۷
مطالعه اعتبار بخشی و کاربرد دادهای مرگ و علت مرگ به منظور استفاده در مداخلات و برنامههای بهداشتی
تعداد مطالعه
-
۱
۱
۱
۱
۴
استانداردسازی پروتکلهای پیشگیری، تشخیصی و درمانی بیماران قلب و عروق و دیابت
درصد پیشرفت
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
۹
تولید ۱۰۰% محتوای آموزشی مورد نیاز پزشک خانواده
تدوین و بازنگری بستههای آموزشی مورد استفاده در نظام سلامت در زمینههای مراقبتهای اولیه بهداشتی درمانی و توسعه منابع انسانی و شناسایی و ثبت گروههای هدف و برقراری ارتباط با آنها
درصد محتواهای آموزشی آماده شده
-
۷۵
۱۰۰
۰
۰
۱۰۰
طراحی بسته آموزشی ICD۱۰ برای پزشکان و کدگذاران
تعداد مجل بسته آموزشی
-
۷۰۰۰
۸۴۰۰
۱۰۰۸۰
۱۲۰۹۶
۳۷۵۷۶
تهیه بستهآموزشی (الکترونیک و چاپی) راهنمایی استفاده از نرم افزار ساختار شبکه و زیج حیاتی
تعداد مجلد بسته آموزشی
۱۰۰
۵۰۰
۵۰۰
۵۰۰
۵۰۰
۲۱۰۰
تهیه بسته MPH بسته پزشک خانواده
درصد محتوای تهیه شده
۸۵
۱۰۰
۰
۰
۰
۱۰۰
۱۰
افزایش ۶۰ درصدی ساعات آموزشهای کارکنان دست اندرکار اجرای پزشک خانواده
توان افزایی کارکنان دست اندرکار نظام اطلاعات سلامت (در زمینه آمار، مدیریت اطلاعات، نظامهای اطلاعات سلامت، نرم افزارهای آماری، تجزیه و تحلیل اطلاعات انتقال اطلاعات و دانش، تصمیمسازی مبتنی بر اطلاعات، سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و...)
نفر آموزش دیده
-
۲۰۰
۳۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۹۰۰
ظرفیت سازی و توانمندسازی کارکنان دست اندرکار برنامههای نرم افزاری HNIS و زیج حیاتی
افراد آموزش دیده
-
۱۵۰ نفر
۲۰۰ نفر
۲۵۰
۳۰۰
۹۰۰
برگزاری آموزش حضوری و غیرحضوری تیم پزشکی خانواده به مدت حداقل ۳۰ ساعت در سال
نفر آموزش دیده
۸۱۰۰
۱۶۵۰۰
۲۹۰۰۰
۵۰۰۰۰
۹۳۰۰۰
۹۳۰۰۰
برگزاری دورههای MPH پزشک خانواده
نفر آموزش دیده
۲۰۰
۳۰۰
۵۰۰
۶۰۰
۷۰۰
۲۳۰۰
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
نظرسنجی و تدوین و برگزاری دورههای آموزشی به ورزان به مدت حداقل ۴۰ ساعت در سال
نظر آموزش دیده
-
۳۲۰۰۰
۳۲۰۰۰
۳۲۰۰۰
۳۲۰۰۰
۳۲۰۰۰
بسته اجرایی فرعی ۲ ـ خرید راهبردی خدمات جدول ۲ـ۱- برنامههای عملیاتی و برش سالانه اهداف کمی
ردیف
عناوین برنامههای عملیاتی
اهداف کمی در طول سالهای برنامه
حجم فعالیت
واحد متعارف
سال پایه ۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱
تعیین هزینه تمام شده خدمات
تعیین هزینه تمام شده کلیه خدمات سلامت در بخش دولتی و غیردولتی تا پایان برنامه
درصد
۰
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
۲
تعیین استانداردها و معیارهای مورد نظر در خصوص کیفیت ارائه خدمات
تدوین ۱۰۰% استانداردهای ارائه خدمات در بخش سلامت تا پایان برنامه
درصد
۰
-
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
۳
تدوین ضوابط و مقررات خرید راهبردی خدمات از بخش غیردولتی
تدوین تمامی ضوابط و مقررات خرید راهبردی خدمات از بخش خصوصی تا پایان سال ۱۳۹۲
درصد
۰
۱۰
۶۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
۴
احصای تصدی های قابل واگذاری به بخش غیردولتی
احصاء کلیه تصدیهای قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی
درصد
۰
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
۵
نظارت بر نحوه اجرای برنامه واگذاری در دانشگاهها
واگذاری ۱۰% تصدیها تا پایان برنامه
درصد
۰
۲
۴
۶
۸
۱۰
۱۰
۶
تعیین شاخصهای اولویت بندی خدمات راهبردی سلامت
تدوین کلیه شاخصها جهت اولویتبندی خدمات در بخش سلامت تا پایان سال ۱۳۹۲
درصد
۰
-
۵۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
۷
تعیین اولویتبندی خدمات براساس بار بیماریها
تعیین اولویت خدمات براساس بار بیماریها به صورت ۱۰۰ درصد تا پایان سال ۱۳۹۲
درصد
۰
-
۵۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
۸
خرید راهبردی خدمات تشخیصی و درمانی از بخش غیردولتی
خرید حداقل ۱۰% خدمات تشخیصی و درمانی از بخش غیردولتی
درصد
۰
۲
۴
۶
۸
۱۰
۱۰
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱
تعیین هزینه تمام شده کلیه خدمات سلامت در بخش دولتی و غیردولتی تا پایان برنامه
مطالعه, تدوین و تصویب و ابلاغ سند هزینه تمام شده خدمات سلامت
درصد پیشرفت
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
۲
تدوین۱۰۰% استانداردهای ارائه خدمات در بخش سلامت تا پایان برنامه
مطالعه، تدوین و تصویب و ابلاغ سند استاندارد ارائه خدمات سلامت
درصد پیشرفت
-
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
۳
تدوین تمامی ضوابط و مقررات خرید راهبردی خدمات از بخش خصوصی تا پایان سال ۱۳۹۲
مطالعه، تدوین و تصویب و ابلاغ ضوابط و مقررات خرید راهبردی خدمات سلامت
درصد پیشرفت
۱۰
۶۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
۴
احصاء کلیه تصدیهای قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی
احصاء تصدیهای قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و ابلاغ آنها به مبادی ذی ربط
درصد پیشرفت
۵۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
تدوین و ابلاغ دستورالعملهای نحوه واگذاری تصدیها
درصد پیشرفت
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
۵
واگذاری ۱۰% تصدیها تا پایان برنامه
تدوین گزارش عملکرد واگذاری تصدیها در وزارت بهداشت و واگذاری ۱۰% تصدیها تا پایان برنامه
درصد پیشرفت
۲
۴
۶
۸
۱۰
۱۰
۶
تدوین کلیه شاخصها جهت اولویتبندی خدمات در بخش سلامت تا پایان سال ۱۳۹۲
مطالعه، تدوین و تصویب و ابلاغ شاخصهای اولویت بندی بخش سلامت
درصد پیشرفت
-
۵۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
۷
تعیین اولویت خدمات براساس بار بیماریها به صورت ۱۰۰% تا پایان سال ۱۳۹۲
مطالعه، تدوین و تصویب و ابلاغ اولویت خدمات براساس بار بیماریها
درصد پیشرفت
-
۵۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
۸
خرید حداقل ۱۰% خدمات تشخیصی و درمانی از بخش غیردولتی
خرید خدمات سلامتی از بخش غیردولتی برای شناسایی، تشخیص و درمان و پیگیری بیماران قلبی عروقی، دیابت، پوکی استخوان
درصد پیشرفت
۱۰
۳۵
۵۵
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
بسته اجرایی فرعی ۳ ـ ارائه خدمات سلامت در جامعه در جهت کاهش بار بیماریها جدول ۳ـ۱ـ برنامههای عملیاتی و برش سالانه اهداف کمی
ردیف
عناوین برنامههای عملیاتی
اهداف کمی در طول سالهای برنامه
حجم فعالیت
واحد متعارف
سال پایه ۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱
برنامه نظام مراقبت از مادران
کاهش نسبت مرگ و میر مادران به ۱۵ درصد هزار تولد زنده تا پایان برنامه
مرگ مادر در صدهزار تولد زنده
۲۲.۱
۲۱
۲۰
۱۸
۱۶
۱۵
۱۵
۲
برنامه نظام مراقبت از نوزادان و کودکان
کاهش نسبت مرگ و میر نوزادان به کمتر از ۸ در هزار تولد زنده تا پایان برنامه
مرگ نوزاد در هزار تولد زنده
۱۲.۵۳
۱۰
-
۹
-
۸
۸
کاهش نسبت مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال به کمتر از ۱۵ در هزار تا پایان برنامه
مرگ نوزاد در هزار تولد زنده
۲۲
۲۰
۱۹
۱۸
۱۷
۱۵
۱۵
۳
برنامه نظام مراقبت از جوانان و نوجوانان، میانسالان و سالمندان
ارتقاء نظام مراقبت از جوانان و نوجوانان به میزان ۳۰% تا پایان برنامه
درصد تحت پوشش
۷۰
۷۶
۸۲
۸۸
۹۲
۱۰۰
۱۰۰
افزایش پوشش خدمات آموزش و مراقبت جامع سلامت مردان و زنان ۲۵ تا ۶۰ سال به ۱۵ درصد جمعیت هدف تا پایان برنامه براساس سرشماری سال ۱۳۹۰
درصد تحت پوشش (تجمعی)
پایلوت
۱
۳
۵
۱۰
۱۵
۱۵
ارتقاء نظام مراقبت از سالمندان به میزان ۲۵% سال پایه تا پایان برنامه
هزار نفر سالمند تحت پوشش
۳۰۰
۳۱۵
۳۳۰
۳۴۵
۳۶۰
۳۷۵
۳۷۵
۴
برنامه سلامت خانواده
افزایش میزان رضایتمندی زوجین از روابط زناشویی به میزان ۱۰% سال پایه تا پایان برنامه
درصد رضایتمندی زوجین
۰
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۴۰
۵
برنامه ارتقاء بهداشت دهان و دندان در گروههای هدف
افزایش میزان F در شاخص DMFT در دانشاموزان (زیر ۱۸ سال) به میزان ۳۰% تا پایان برنامه
میزان شاخص F در دانشآموزان (زیر ۱۸ سال)
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۳
۲۳
۶
برنامه نظام مراقبت از بیماریهای بازپدید و نوپدید
ارتقاء نظام مراقبت بیماریهای واگیر، نوپدید و بازپدید با رعایت مقررات بهداشتی بینالمللی (آیاچآر) به میزان سالانه ۵ درصد
درصد اجرای نظام مراقبت
۵۰
۵۵
۶۰
۶۵
۷۰
۷۵
۷۵
۷
برنامه پیشگیری، کنترل و کاهش شیوع و بروز بیماریهای واگیر
کنترل بیماری ایدز به طوری که میزان شیوع آن به میزان ۰.۲% جمعیت ثابت بماند
درصد شیوع
۲
۴
۶
۸
۱۰
۱۲
۱۲
کاهش بروز بیماری هپاتیت به میزان ۱.۵ درصد تا پایان برنامه
درصد بروز
۲
۴
۶
۷
۸
۸
۸
کاهش میزان بروز سل به ۱۴ درصد هزار نفر تا پایان برنامه
میزان بروز در یک صد هزار نفر
۱۷
۱۶.۶
۱۶.۱
۱۵.۵
۱۴.۸
۱۴
۱۴
درحد صفر نگه داشتن بوز بیماری شیستوزومیازیر
تعداد
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
به صفر رسانیدن بروز بیماری جذام تا پایان برنامه
درصد شیوع
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۶
به صفر رسیدن موارد بومی بیماری مالاریا فالسیپارم تا پایان برنامه
تعداد موارد
۴۴۰
۴۶۴
۳۰۰
۲۰۰
۱۰۰
۰
۰
۸
برنامه کاهش بار بیماریهای غیرواگیر
برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی ۱۰۰% نظام بیماریهای غیرواگیر
درصد پیشرفت
۱۰
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
کاهش بار بیماریهای اسکلتی ـ عضلانی به میزان ۵% سال پایه تا پایان برنامه
میزان سالهای از دست رفته عمر در ۱۰۰.۰۰۰ نفر (قلبی)
۱۳۰۹
۱۳۰۲.۵
۱۳۸۹.۴
۱۲۷۶.۵
۱۲۶۳.۸
۱۲۴۴.۸
۱۲۴۴.۸
میزان سالهای از دست رفته عمر در ۱۰۰.۰۰۰ نفر (دیابت)
۲۴۷
۲۴۴.۵
۲۴۲
۲۳۹.۵
۲۳۷
۲۳۵
۲۳۵
کاهش بار بیماریهای اسکلتی ـ عضلاتی به میزان ۵% سال پایه تا پایان برنامه
میزان سالهای از دست رفته عمر در ۱۰۰.۰۰۰ نفر
۱۳۱۱
۱۲۴۵.۵
۱۲۳۳
۱۲۲۰
۱۲۰۸.۵
۱۱۹۶.۴
۱۱۹۶.۴
کاهش بار ۳ سرطان شایع (کولورکتال، پستان و پوست) به میزان ۵% سال پایه تا پایان برنامه
میزان سالهای از دست رفته عمر در ۱۰۰.۰۰۰ نفر (کولورکتال)
۳۴
۳۳.۵
۳۳
۳۲
۳۱.۱
۳۱
۳۱
میزان سالهای از دست رفته عمر در ۱۰۰.۰۰۰ نفر (پستان)
۳۳
۳۲.۶
۳۲.۲
۳۱.۸
۳۱.۴
۳۱
۳۱
میزان سالهای از دست رفته عمر در ۱۰۰.۰۰۰ نفر (پوست)
۱۲
۱۱.۹
۱۱.۸
۱۱.۷
۱۱.۵
۱۱.۴
۱۱.۴
کاهش بار ناشی از بیماریهای تنفسی (آسم و COPD) به میزان ۵% سال پایه تا پایان برنامه
میزان سالهای از دست رفته عمر در ۱۰۰.۰۰۰ نفر
۵۱۸
۵۱۲.۸
۵۰۷.۶
۵۰۲.۴
۴۹۷.۲
۴۹۲
۴۹۲
کاهش بار بیماریهای ژنتیکی قابل پیشگیری (تالاسمی و هموفیلی و فنیل کتونوری) به میزان ۱۰% تا پایان برنامه
میزان بروز (تالاسمی)
یک در ۵۰۰۰
یک در ۵۰۰۰
یک در ۵۵۰۰
یک در ۶۵۰۰
یک در ۷۰۰۰
یک در ۷۵۰۰
یک در ۷۵۰۰
میزان بروز (هموفیلی)
یک در ۵۰۰۰
یک در ۵۰۰۰
یک در ۵۵۰۰
یک در ۶۵۰۰
یک در ۷۰۰۰
یک در ۷۵۰۰
یک در ۷۵۰۰
میزان بروز (فنیل کتونوری)
یک در ۵۰۰۰
یک در ۵۰۰۰
یک در ۵۵۰۰
یک در ۶۵۰۰
یک در ۷۰۰۰
یک در ۷۵۰۰
یک در ۷۵۰۰
۹
برنامه پیشگیری و کنترل بیماریهای روانی
کاهش بار اختلالات روانی ـ اجتماعی (افسردگی) حداقل به میزان ۵% تا پایان برنامه
درصد بار اختلالات روانی
۱۴
۲۷
۳۹
۵۰
۶۰
۶۹
۶۹
۱۰
برنامه ارتقاء آگاهی جامعه در خصوص شاخصهای سلامت اجتماعی
سنجش دیدهبانی سلامت اجتماعی به میزان ۵۰% تا پایان برنامه
تعداد دانشگاههای تحت پوشش
۵
۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۲۸
۲۸
ردیف
عناوین برنامههای عملیاتی
اهداف کمی در طول سالهای برنامه
حجم فعالیت
واحد متعارف
سال پایه ۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱۱
برنامه توانمندسازی کارکنان در خصوص شاخصهای سلامت
توسعه دورههای آموزش کارکنان در خصوص شاخصهای سلامت اجتماعی به ۳۰% گروه هدف تا پایان برنامه
درصد کارکنان آموزش دیده
۰
۶
۱۸
۳۶
۶۰
۹۰
۹۰
۱۲
اجرای برنامه مداخلات سلامت اجتماعی در دانشگاهها
اجرای مدل مداخلاتی سلامت اجتماعی به ۴۲ دانشگاه تا پایان برنامه
تعداد دانشگاه تحت پوشش
۰
۴
۸
۱۲
۲۰
۴۲
۴۲
۱۳
برنامه ترویج شیوه زندگی سالم در گروههای هدف
افزایش پوشش آموزشهای سواد سلامت ایرانیان به میزان ۶% جمعیت به ازای هر سال تا پایان برنامه
درصد جمعیت تحت پوشش
۳۰
۳۶
۴۲
۴۸
۵۴
۶۰
۶۰
۱۴
برنامه ارتقاء کیفی خدمات تشخیصی درمانی
ارتقاء کیفیت خدمات پایه، سرپایی و بستری سلامت حداقل به میزان ۲۰% سال پایه تا پایان برنامه
درصد خدمات ارتقاء یافته
۴
۸
۱۲
۱۶
۲۰
۲۴
۲۴
۱۵
برنامه ارتقاء توانمندی اعضای هیئت علمی و ارائه کنندگان خدمات سلامت
ارتقاء توانمندی اعضای هیئت علمی و ارائه کنندگان خدمات سلامت به میزان ۵% سال پایه تا پایان برنامه
درصد توانمندی
-
۳۰
۳۷
۵۵
۶۷
۸۰
۸۰
۱۶
برنامه استقرار حاکمیت بالینی
استقرار نظام حاکمیت بالینی در کلیه بیمارستانهای کشور تا پایان برنامه
درصد بیمارستانهای دارای نظام حاکمیت بالینی
۲
۱۰
۲۰
۳۰
۱۰۰
-
۱۰۰
۱۷
برنامه استانداردسازی اعتبار بخشی
استقرار نظام اعتبار بخشی در ۱۰۰ درصد بیمارستانهای کشور تا پایان برنامه
درصد بیمارستانهای دارای نظام اعتبار بخشی با استاندارد مورد نظر وزارت بهداشت (تجمعی)
۲۰
۲۵
۳۰
۶۵
۱۰۰
-
۱۰۰
۱۸
برنامه ارتقاء کیفی فناوریهای سلامت
ارتقاء کیفی فناوریهای سلامت به میزان ۲۰% سال پایه تا پایان برنامه
تعداد فناوریهای ارزیابی شده
۴
۳
۴
۴
۴
۴
۲۳
۱۹
برنامه توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات
ارتقاء کیفیت زیرساختهای فناوری اطلاعات حداقل به میزان ۲۰% سال پایه تا پایان برنامه
درصد کیفیت زیرساختها
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۵
۲۰
برنامه توسعه زیرساختهای فیزیکی و تجهیزاتی
ارتقاء کیفیت زیرساختهای تجهیزات پزشکی/بیمارستانی حداقل به میزان ۲۰% سال پایه تا پایان برنامه
درصد تجهیزات به روز شده
-
۴
۸
۱۲
۱۶
۲۰
۲۰
۲۱
برنامه ارتقای شاخصهای کیفی فرآوردههای دارویی، آرایشی و بهداشتی، ملزومات و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی
ارتقای شاخصهای کیفی عرضه، ارائه خدمات، تجویز و مصرف فرآوردههای دارویی به میزان ۱۵% سال پایه تا پایان برنامه
درصد خدمات مطابق شاخصهای وزارت بهداشت
۴۸
۵۰
۵۲
۵۴
۵۶
۵۸
۵۸
دستیابی به استانداردهای برتر جهانی ۵۰% فرآوردههای منتخب دارویی، آرایشی و بهداشتی، تا پایان برنامه
درصد فرآوردههای منتخب مطابق استانداردهای برتر جهانی
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۵۰
افزایش سهم ریالی تولید داخلی فرآوردههای دارویی و تجهیزات پزشکی از مجموع تولیدات و واردات به میزان ۱۵% سال پایه تا پایان برنامه
درصد
۶۵
۶۷
۶۹
۷۱
۷۳
۷۵
۷۵
دستیابی به استانداردهای برتر جهانی ۵۰% تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی تا پایان برنامه
درصد تجهیزات مطابق با استانداردهای برتر جهانی
۲۸
۳۰
۳۵
۴۰
۴۵
۵۰
۵۰
۲۲
برنامه توسعه کیفی اورژانسهای بیمارستانی
بهینه سازی اورژانس بیمارستانی به میزان ۵۰% در طول برنامه
تعداد اورژانسهای بهینه شده
۵
۷۰
۱۰۰
۲۵۰
۲۰۰
۲۵۰
۲۵۰
۲۳
برنامه ایمنی بیمار و کاهش خطاها
کاهش خطاهای پزشکی (پزشک/پرستار/ داروساز) به میزان حداقل ۱۰% سال پایه تا پایان برنامه
درصد خطاهای پزشکی ثبت شده
۴۰
۳۹
۳۸
۳۷
۳۶
۳۵
-
۲۴
برنامه تولید واکسن، آنتی سرم، آنتیژن و کیتهای تشخیصی
افزایش تولید داخلی واکسنهای آنتیسرم و آنتیژن و کیتهای تشخیصی به میزان سالانه ۵% تا پایان برنامه
درصد تولید داخل به نسبت کل فرآوردههای موجود در بازار ایران
۲۷
۳۰
۳۵
۴۵
۵۰
۵۵
۵۵ جدول ۳ـ۲ـ شرح فعالیتها و عملیات به تفکیک اهداف کم و برش سالانه حجم فعالیتها/ عملیات
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱
کاهش نسبت مرگ و میر مادران به ۱۵ در صدهزار تولد زنده تا پایان برنامه
تبدیل تمامی بیمارستانهای دارای بخش زایمان در کشور به بیمارستان دوستدار مادر براساس استانداردهای تدوین شده تا سال ۱۳۹۲ و پایش و ارزشیابی آنها
درصد بیمارستان
۱۵
۵۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
توسعه زایمان فیزیولوژیک با روشهای کاهش درد و بیدردی داروئی و غیرداروئی
درصد مرکز زایمانی
۷
۲۷
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
استانداردسازی فرآیندهای ارائه خدمات در اتاق زایمان
درصد اتاقهای زایمان استاندارد
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
طراحی الگوی مدیریت ریسک برای پیشگیری از بروز عوارض در حین بارداری و زایمان
درصد کاربردی شدن الگوی طراحی شده
۳۰
۵۰
۸۰
۹۰
۱۰۰
۱۰۰
مدیریت توانمندسازی مادران برای حفظ و ارتقاء آگاهانه سلامت خود در بارداری و زایمان و پس از زایمان
درصد مادران آموزش دیده (تجمعی)
۲۰
۲۵
۴۵
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
تربیت افراد دوره دیده در امر زایمان به منظور کاهش زایمان توسط افراد دوره ندیده در مناطق روستایی
درصد افراد دوره دیده مشمول طرح
۷۰
۹۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
پایش مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران (خارج بیمارستانی)
تعداد دانشگاههای مجری
۱
۱
-
-
-
۲
توسعه مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران (داخل بیمارستانی)
درصد دانشگاههای مجری
۵۰
۶۵
۸۰
۹۰
۱۰۰
۱۰۰
حمایت از برنامه عملیاتی کاهش مرگ و میر مادران در دانشگاهها براساس عملکرد دریافت شده و استمرار برنامههای سلامت مادران در دانشگاهها
کارگاه آموزشی
۴
۹۰
-
-
-
۹۴
برگزاری کارگاه جهت توانمندسازی ارائه دهندگان خدمات برای خدمت در فوریتهای مامائی
کارگاه آموزشی
-
۱
۹۰
۴۵
۴۵
۱۸۱
طراحی و استقرار مدل ارائه خدمت Midwifery led Care
میزان استقرار مدل طراحی شده
۱۰
۳۰
۶۰
۹۰
۱۰۰
۱۰۰
ارتقاء کیفیت خدمات مامائی با رویکرد حاکمیت بالینی
درصد استقرار حاکمت بالینی در واحدهای هدف
۱۰
۴۰
۵۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
۲
کاهش نسبت مرگ و میر نوزادان به کمتر از ۸ در هزار تولد زنده تا پایان برنامه
بررسی وضعیت موجود شاخصهای شیر مادر
درصد پیشرفت
-
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
پایش قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران شیرده و کد بینالمللی جانشین شوندههای شیرمادر و غذای کودکان
درصد پیشرفت
-
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
طراحی و مدیریت اجرای مراقبت تکاملی و معنوی شیرخوار پر خطر
درصد پوشش
-
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
استمرار برنامه کشوری احیای نوزاد
پوشش برنامه
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
مدیریت نظام کشوری مراقبت مرگ پریناتال
درصد بیمارستانهای تحت پوشش
-
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
مدیریت اجرای سطحبندی خدمات پریناتال
نیروی انسانی برآورد شده برای سطوح مختلف ارائه خدمت پریناتال
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
پایش و ارزشیابی برنامههای سلامت نوزادان
بیمارستان/ دانشگاه تحت پوشش
۴۵
۵۵
۸۰
۱۰۰
-
۱۰۰
تداوم برنامه تغذیه با شیر مادر در دانشگاهها (بیمارستانهای دوستدار کودک ـ مدیریت توزیع شیر مصنوعی ـ اجرای برنامه در خارج از بیمارستان: شبکههای بهداشتی درمانی ـآموزش پرسنل)
درصد پوشش واحدهای مجری
-
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
اجرای نظام مراقبت کنترل عفونت نوزادان
درصد بیمارستانهای تحت پوشش
-
۱۰
۳۵
۶۵
۱۰۰
۱۰۰
اجرای نظام مراقبت تنفسی نوزادان
درصد بیمارستانهای تحت پوشش
-
۱۰
۳۵
۶۵
۱۰۰
۱۰۰
اجرای نظام پیگیری شیرخواران پرخطر
درصد بیمارستانهای تحت پوشش
-
۱۰
۳۵
۶۵
۱۰۰
۱۰۰
برنامه کشوری مراقبت نوزاد سالم خارج بیمارستانی
درصد بیمارستانهای تحت پوشش
-
۱۰
۳۵
۶۵
۱۰۰
۱۰۰
برنامه کشوری مراقبت نوزاد سالم داخل بیمارستانی
درصد بیمارستانهای تحت پوشش
-
۲۵
۵۵
۸۵
۱۰۰
۱۰۰
مدیریت پژوهش و آموزش مهارتهای بالینی احیاء تثبیت وانتقال نوزاد
درصد دانشگاههای دارای نظام استاندارد
-
۱۰
۳۵
۶۵
۱۰۰
۱۰۰
مدیریت و اجرای برنامه کشوری مراقبت آغوشی
درصد بیمارستانهای تحت پوشش
۲۰
۴۰
۵۵
۸۵
۱۰۰
۱۰۰
۳
کاهش نسبت مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال به کمتر از ۱۵ در هزار تا پایان برنامه
حمایت از مداخلات سطح بندی شده دانشگاههای علوم پزشکی در جهت کاهش مرگ و میر کودکان (حاصل از نظام مراقبت مرگ کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه)
درصد مراکز تحت پوشش
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
اجرای کشوری بسته ملی مراقبتهای ادغام یافته کودک (سالم)
درصد پوشش
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
ارائه خدمات درمانی به کودکان زیر ۶ سال در غالب برنامه مراقبتهای ادغام یافته کودک بیمار (مانا)
درصد پوشش
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
تهیه سیمای مرگ در کشور
درصد پیشرفت طرح
-
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
آموزش مربیان و والدیان کودکان زیر ۶ سال در زمینههای اولویت دار: پیشگیری از حوادث و نحوه تعامل با کودک (فرزند پروری مثبت)
درصد پوشش
-
۱۰
۳۵
۶۵
۱۰۰
۱۰۰
تهیه و اجرای ابزار ملی ثبت اطلاعات کودکان زیر ۶ سال (شناسنامه سلامت کودکان) برای تازه متولدین نیمه دوم سال ۱۳۹۱ در شهرستانهای منتخب: با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور
درصد پوشش
-
۱۰
۳۵
۶۵
۱۰۰
۱۰۰
تهیه، ایرانی سازی و برنامهریزی برای اجرای آزمایشی ابزار ملی سنجش تکامل کودکان (EDI)
درصد پوشش
-
۱۰
۳۵
۶۵
۱۰۰
۱۰۰
تدوین و اجرای کشوری برنامه احیای کودکان (PALS: Pediatric Advanced Life Supports)
درصد مراکز تحت پوشش
-
تدوین
۳۵
۶۵
۱۰۰
۱۰۰
۴
ارتقاء نظام مراقب از جوانان و نوجوانان به میزان ۳۰% تا پایان برنامه
تدوین، بازنگری و اجرای بسته خدمت سلامت نوجوانان و جوانان
درصد گروه هدف بهرهمند
تدوین
۲۰
۵۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
مدیریت استقرار نظام مراقبت رفتارهای مخاطرهآمیز در نوجوانان و جوانان
درصد پوشش گروه هدف
-
۲۰
۴۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین و نهایی سازی نقشه جامع سلامت نوجوانان و جوانان
درصد پیشرفت
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین و مدیریت اجرای استانداردهای سلامت بلوغ پسران ایرانی
درصد پیشرفت
تدوین
۳۰
۵۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
۵
افزایش پوشش خدمات آموزش و مراقبت جامع سلامت مردان و زنان ۲۵ تا ۶۰ سال به ۱۵ درصد جمعیت هدف تا پایان برنامه براساس سرشماری سال ۱۳۹۰
مدیریت اجرای برنامه سبا در دانشگاههای مجری
درصد پیشرفت
۸
۱۸
۳۳
۷۶
۱۰۰
۱۰۰
مدیریت اجرای برنامه سما در دانشگاههای مجری
درصد پیشرفت
۵
۱۰
۲۰
۴۵
۷۰
۷۰
اجرای برنامه یائسگی در دانشگاههای مجری
درصد پیشرفت
۱۰
۳۰
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
راهاندازی و استقرار خدمات جامع سلامت زنان و مردان میانسال (سلامت باروری، سلامت عمومی، مشاوره و آموزش شیوه زندگی سالم) در دانشگاههای منتخب
شهرستان ـ دانشگاه
۵
-
-
-
-
۵۰
طراحی و تهیه منابع آموزشی و راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهد برای ارائه دهندگان خدمات جامع سلامت زنان و مردان میانسال (سلامت باروری، سلامت عمومی، شیوه زندگی سالم)
تعداد راهنما
۱۰
-
-
-
-
۱۰
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۶
ارتقاء نظام مراقبت از سالمندان به میزان ۲۵% سال پایه تا پایان برنامه
استمرار و توسعه برنامه ترویج شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی
هزار نفر سالمند (درصد تجمعی)
۲۳۰
۲۵۰
۲۶۰
۲۷۰
۲۸۰
۲۸۰
استمرار و توسعه برنامه مراقبتهای ادغام یافته سالمندان
هزار نفر سالمند (درصد تجمعی)
۷۰
۷۷
۸۵
۹۳
۱۰۳
۱۰۳
تدوین نقشه توزیع اختلالات سنین سالمندی برحسب مناطق جغرافیایی به (GIS) براساس نتایج بررسی وضعیت موجود سلامت سالمندان و نتایج بدست آمده از برنامه مراقبتهای ادغام یافته
تعداد نقشه
۱
-
-
۱
-
۲
تدوین سند نظام جامع خدمات سالمندی
تعداد سند
۱
-
-
-
-
۱
اجرای طرحهای تحقیقاتی و آموزشی در زمینه سالمندی
پروژه/ طرح
۲
۲
۴
۴
۴
۱۶
طراحی و اجرای برنامه ارتقاء سلامت روان در سالمندان
پروژه/ طرح
۲
۲
۴
۴
۴
۱۶
۷
افزایش میزان رضایتمندی زوجین از روابط زناشویی به میزان ۱۰% سال پایه تا پایان برنامه
اجرای طرح توانمندسازی نیروی انسانی در ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به گروه هدف برنامه تنظیم خانواده
درصد نیروی انسانی توانمند
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
طراحی و الگوسازی و اجرای برنامههای آموزشی استاندارد مورد نیاز در ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به گروه هدف برنامه تنظیم خانواده
درصد گروه هدف آموزش دیده
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
توسعه بسته خدمتی پس از ازدواج
تعداد بسته
۴۰۰
-
۲۰۰
۲۰۰
۱۰۰
۹۰۰
تدوین، تصویب و ابلاغ نقشه راه برای ارتقای رضایتمندی زوجین از روابط زناشویی
درصد اجرایی شدن نقشه
۱۰
۳۵
۶۰
۸۵
۱۰۰
۱۰۰
ارتقای استانداردهای نیروی انسانی در ارائه آموزشهای هنگام ازدواج به گروه هدف برنامه
درصد اجرا
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
بررسی کیفی در خصوص نیازسنجی از مربیان آموزشهای هنگام ازدواج
تعداد مطالعه
۱
-
-
-
-
۱
توانمندسازی نیروی انسانی پایشگر مراکز آموزش هنگام ازدواج
درصد نیروی انسانی هدف توانمندشده
۵۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
ادامه بررسی دو استراتژی آموزشهای هنگام ازدواج بر رضایت جنسی رضایت زناشویی کیفیت زندگی و سلامت روان خانمهای مراجعه کننده به مرکز مشاوره هنگام ازدواج شهر کرمان
تعداد مطالعه
۱
-
-
-
-
۱
ادامه بررسی تاثیر مشاوره هنگام ازدواج در دو بخش خصوصی و دولتی بر آگاهی نگرش رفتار و رضایتمندی زوجین مراجعه کننده به مرکز آموزشهای هنگام ازدواج زاهدان
تعداد مطالعه
۱
۱
-
-
-
۲
گسترش استفاده از فیلیپ چارت در ارتقاء کیفیت خدمات تنظیم خانواده
درصد مراکز مجری
۴۰
۷۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۷
افزایش میزان رضایتمندی زوجین از روابط زناشویی به میزان ۱۰% سال پایه تا پایان برنامه
تامین خدمات و اقلام پیشگیری از بارداری
درصد پیشرفت
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
تدوین، نهایی سازی و مدیریت اجرای سند سلامت باروری
درصد پیشرفت
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
بهینه سازی سامانه اطلاع رسانی بهداشت باروری/ تنظیم خانواده
درصد پیشرفت
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
به روز رسانی اطلاعات گروه هدف در خصوص بارداریهای با فاصله کمتر از ۳ سال و بیش از ۴ بارداری
درصد گروه هدف آموزش دیده
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
۸
افزایش میزان F در شاخص DMFT در دانش آموزان (زیر۱۸ سال) به میزان ۳۰% تا پایان برنامه
ارائه خدمات پیشگیری و درمانی بیماریهای دهان و دندان
درصد دانشگاههای مجری
۱۰
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
ارائه برنامه ملی خدمات سلامت دهان و دندان با استفاده از فیشور سیلانت و وارنیش فلوراید
درصد دانشگاههای مجری
۱۰
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
ساماندهی نظام اطلاعات سلامت دهان و دندان کشور
تعداد برنامه
۱
-
-
-
-
۱
۹
ارتقاء نظام مراقبت بیماریهای واگیر، نوپدید و بازپدید با رعایت مقررات بهداشتی بینالمللی (آی اچ آر) به میزان سالانه ۵ درصد
طراحی، توسعه و اجرای نظام مراقبت نوین (سندرمیک) بیماریها در کشور
تعداد دانشگاههای مجری
۲۰
۳۰
۳۵
۴۰
۴۷
۴۷
طراحی و اجرای نظام نوین هشدار سریع و زودهنگام اعلام وقایع بهداشتی و پاسخدهی به همهگیری بیماریها
برنامه/ دستورالعمل
۱
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
طراحی و مدیریت اجرای نظام نوین مراقبت و هشدار سریع و زودهنگام اعلام وقایع بهداشتی مرتبط به IHR
دانشگاه مجری
۴۷
طراحی و اجرای برنامههای آموزشی و اطلاع رسانی برای بیماریهای با اهمیت کشوری و بینالمللی (سندرمیک و IHR)
تعداد دانشگاه
۱
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
اجرای نظام جامع مراقبت و آموزش و اطلاع رسانی بیماری سرخک و سرخجه مادرزادی
برنامه آموزشی
۰
۴۰۰
۴۵۰
۴۵۰
۵۰۰
۱۸۰۰
اجرای برنامههای تحقیقات کاربردی، آموزشی و اطلاعرسانی بیماریهای زئونوز
دانشگاه مجری
۰
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
اجرای نظام جامع مراقبت بیماریهای زئونوز در کانونهای جدید و قدیم (بیماریابی فعال، تشخیص و درمان، تجهیزات مراکز درمان پیشگیری هاری و سایر موارد)
دانشگاه مجری
۰
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
اجرای برنامههای تحقیقات کاربردی، آموزشی و اطلاع رسانی بیماری سالک و کالاآزار
دانشگاه مجری
۰
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
اجرای نظام جامع مراقبت بیماری سالک و کالاآزار در کانونهای جدید و قدیم (بیماریابی فعال، تشخیص و درمان، تجهیزات مراکز درمان پیشگیری و سایر موارد)
دانشگاه مجری
۰
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
کنترل طغیانها و کانونهای جدید بیماریهای واگیر شایع و بیماریهای نوپدید و بازپدید
تعداد طغیان
-
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۸۰
اجرای تعهدات بینالمللی در راستای کنترل بیماریهای واگیر در منطقه
دانشگاه مجری
-
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
حفظ و تداوم اجرای نظام جامع مراقبت آنفولانزا
دانشگاه مجری
-
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
حفظ و تداوم اجرای نظام جامع مراقبت بهداشت مرزی (خدمات قرنطینهای)
دانشگاه مجری
-
۲۴
۲۴
۲۴
۲۴
۲۴
حفظ و تداوم اجرای نظام جامع مراقبت بهداشتی پناهندگان و اتباع بیگانه
دانشگاه مجری
-
۲۶
۲۶
۲۶
۲۶
۲۶
اجرای نظام جامع مراقبت بیماریهای منطقه از آب و غذا (بیماریابی و تشخیص، درمان و کنترل طغیانها)
تعداد طغیان
۸۰۰
۱۰۰۰
۱۲۰۰
۱۴۰۰
۱۶۰۰
۶۰۰۰
تقویت نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی
دانشگاه مجری
-
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۱۰
کنترل بیماری ایدز به طوری که میزان شیوع آن به میزان ۰.۲% جمعیت ثابت بماند
راهاندازی قطبهای معین جهت مشاوره، پیشگیری، تشخیص و درمان HIV
قطب
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۵۰
راهاندازی مراکز مشاوره و خدمات ویژه زنان آسیبپذیر
مرکز
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۵۰
ارائه خدمات مراقبت بالینی و اقدامات تشخیصی در گروههای در معرض خطر و پرخطر HIV
مرکز
۱۰۳
۱۱۳
۱۲۵
۱۴۰
۱۵۲
۶۳۳
تامین دارو، واکسن، مواد بیولوژیک و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراقبت، پیشگیری و درمان مبتلایان به HIV
دوز/ نفر
۳۰۰۰
۳۲۰۰
۳۳۵۰
۳۵۰۰
۳۷۰۰
۱۶۷۵۰
۱۱
کاهش بروز بیماری هپاتیت به میزان ۱.۵% تا پایان برنامه
برنامه استقرار مراکز مشاورهای هپاتیت در دانشگاههای واجد مرکز تحقیقات گوارش و کبد و زندانهای کشور
مرکز
۱۲
۷
۸
۹
۱۰
۴۶
اجرای نظام جامع مراقبت هپاتیتهای ویروسی در نظام شبکه
دانشگاه
۷
۲۰
۳۰
۴۰
۴۷
۴۷
اجرای برنامههای آموزشی و ارتقاء سطح آگاهی گروههای مختلف در خصوص هپاتیتهای ویروسی
دانشگاه
۷
۲۰
۳۰
۴۰
۴۷
۴۷
۱۲
کاهش میزان بروز سل به ۱۴ در صدهزار نفر تا پایان برنامه
راه اندازی بخش بستری مراکز ارجاع منطقهای سل و ارائه خدمات بستری رایگان در آنها به بیماران مسلول مقاوم
بخش/ بستری
۲
۲
۲
۲
۲
۱۰
پایش برنامه دانس از طریق نظارت و پیگیری روزانه درمان بیماران مسلول
دانشگاه
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
راه اندازی آزمایشگاههای میکروسکوپی، کشت و آنتی بیوگرام سل مورد نیاز
آزمایشگاه
۱۷
۱۵
۱۵
۱۵
۱۵
۷۷
تقویت و نگهداری نظام ثبت و گزارشدهی و استانداردسازی زیرساختهای برنامه مراقبت سل
ستاد/دانشگاه
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
ارائه فرآیند استاندارد درمان در مبتلایان به سل و افراد مقاوم به دارو و درمان پیشگیرانه برای افراد دارای اندیکاسیون
بیمار
۱۰۷۰۰
۱۰۸۰۰
۱۰۹۰۰
۱۱۰۰۰
۱۱۱۰۰
۵۴۵۰۰
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱۲
کاهش میزان بروز سل به ۱۴ در صدهزار نفر تا پایان برنامه
نگهداری آزمایشگاههای میکروسکوپی، کشت و آنتی بیوگرام سل مورد نیاز
آزمایشگاه
۴۳۰
۴۴۵
۴۶۰
۴۷۵
۴۹۰
۲۳۰۰
نگهداری بخش بستری مراکز ارجاع منطقهای سل و ارائه خدمات بستری رایگان در آنها به بیمارسان مسلول مقاوم
بخش/ بستری
۲
۴
۶
۸
۱۰
۱۰
اجرای برنامههای تشخیصی سل در گروههای مختلف مبارزه با سل (افراد مشکوک به سل ریوی، کودکان زیر ۶ سال و افراد اچ آی وی مثبت و بیماریابی فعال در گروههای در معرض خطر)
دانشگاه
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۱۳
در حد صفر نگه داشتن بروز بیماری شیستوزومیازیز
اجرای برنامه حذف بیماری شیستوزومیازیز در کشور
دانشگاه
۲
۲
۲
۲
۲
۱۰
۱۴
به صفر رسانیدن بروز بیماری جذام تا پایان برنامه
اجرای نظام جامع مراقبت جذام (بهبود بیماریابی، پیشگیری، تشخیص، درمان بیماری، درمان عوارض بیماری و سایر موارد)
ستاد/ دانشگاه
-
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
اجرای برنامههای آموزشی و اطلاع رسانی و بروزرسانی نظام ثبت و اطلاعات و خدمات مشاورهای جذام
دانشگاه
-
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۵
به صفر رسیدن موارد بومی بیماری مالاریا فالسیپارم تا پایان برنامه
اجرای نظام هشدار زودرس اپیدمیهای مالاریا
دانشگاه
۷
۱۷
۲۷
۳۷
۴۷
۴۷
تضمین کیفی و اعتبار بخشی آزمایشگاههای تشخیص مالاریا (استانداردسازی و ارتقاء کیفیت براساس دستورالعملهای WHO)
آزمایشگاه
۰
۵۰۰
۵۰۰
۵۰۰
۵۰۰
۲۰۰۰
برنامه پایش مقاومت به حشره کشها، سموم و داروها
برنامه
۰
۱۲
۱۲
۱۲
۱۲
۴۸
تهیه و تامین منابع مورد نیاز برای دستیابی به تشخیص سریع و درمان بیماری مالاریا (دارو، کیت تشخیص، لام، لانست و...)
درصد واحدهای مجهز مشمول طرح
-
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
اجرای برنامههای تحقیقات کاربردی و آموزشی و اطلاع رسانی حذف مالاریا
تعداد برنامه
۴۰
۴۰
۴۰
۴۰
۴۰
۲۰۰
۱۶
برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی ۱۰۰ درصدی نظام بیماریهای غیرواگیر
استمرار برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان
دانشگاه
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱۰۰ درصدی نظام بیمارهای غیرواگیر
تدوین و استقراربرنامه نظارت بین بخشی برای کنترل عوامل خطربیماریهای غیرواگیر(درراستای اجرای ماده ۳۷ قانون برنامه توسعه پنجم)
درصد دانشگاه مجری
۲۰
۳۵
۵۵
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
تدوین و تصویب سند سیاست مدیریت یکپارچه بیمارهای غیر واگیر
درصد برنامه
۵۰
-
۱۰۰
-
-
۱۰۰
استقرار و تقویت نظام ثبت و مراقبت بیماری های غیرواگیر درسطح ملی و تحت ملی
درصد دانشگاه مجری
۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۳۰
۳۰
اجرای برنامه های توانمندسازی پرسنل درخصوص نحوه محاسبه بار بیمارهای غیرواگیر دانشگاه ها
تعداد دانشگاه
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۴۷
۴۷
۱۷
کاهش بار بیماری قلبی وعروقی دیابت به میزان ۵ درصد سال پایه تا پایان برنامه
استانداردسازی اجرای برنامه مراقبت استاندارد بیماران دیابتی و قلبی وعروقی
تعداد دانشگاه
۱۰
۲۰
۲۷
۳۷
۴۷
۴۷
توانمند سازی ارائه دهندگان خدمات تخصصی مراقبت دیابت در دانشگاه های مجری برنامه دیابت شهری
درصد نیروهای تخصصی آموزش دیده
۳
۲۲
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
ارزشیابی خارجی برنامه حمایتی مراقبت دیابت در دانشگاه های مجری برنامه دیابت شهری
درصد دانشگاه های مجری
-
۴۰
۵۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
افزایش پوشش برنامه شناسایی فرصت طلبانه ومراقبت افراد در معرض خطر از جهت بیمارهای دیبابت – دیس لیپیدمی – دیابت بارداری – چاقی واضافه وزن پرفشار خون و پوکی استخوان
درصد پوشش
۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۳۰
۳۰
استمرار برنامه حمایت مراقبت دیابت در سطوح تخصصی دانشگاه های پایلوت مبتنی بر عملکرد ارائه شده حداقل در ۲۰ دانشگاه
تعداد دانشگاه
۲۰
۲۰
۳۰
۴۰
۴۷
۴۷
اجرای برنامه پیشگیری از کم تحرکی (در دانشگاه های منتخب و اجرای مصوبه شورای عالی سلامت برای ورزش در مدارس)
درصد دانشگاه
تدوین
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
بازنگری و گسترش پوشش خدمات خود مراقبتی ، تسکینی و توانبخشی بیماران قلبی – عروقی و دیابتی و عضلاتی اسکلتی
درصد دانشگاه
۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۳۰
۳۰
آموزش شیوه زندگی سالم به عموم مردم با تمرکز بر عوامل خطر بیمارهای قلبی و عروقی
درصد دانشگاه
-
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
استمرار برنامه مراقبت بیماران مبتلا به پرفشاری خون در مناطق روستائی و ارتقای آن
درصد دانشگاه
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
۱۸
کاهش بار بیماری اسکلتی – عضلانی به میزان ۵% سال پایه تا پایان برنامه
تدوین و اجرای پیشگیری و درمان پوکی استخوان
درصد دانشگاه
تدوین
۱۵
۲۰
۲۵
۳۰
۳۰
۱۹
کاهش بار۳ سرطان شایع (کورلورکتال ، پستان و پوست) به میزان ۵% سال پایه تا پایان برنامه
افزایش آگاهی جامعه نسبت به عوامل خطر سرطان زا
تعداد دانشگاه
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
گسترش پوشش برنامه غربالگری هدفمند، تشخیص و درمان سرطان کولورکتال
درصد پوشش برنامه
تدوین
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
استقرار برنامه «پیشگیری و شناسایی بهنگام سرطان پوست» در کشور
دانشگاه مجری
تدوین
۴۷
-
-
-
۴۷
نیازسنجی و اولویت بندی خدمات تخصصی مورد نیاز سرطان های شایع برای اجرا در قطبهای بیمارستانی منتخب کشوری
ارائه خدمات حمایتی تخصصی
-
-
۳۰
۵۰
۷۵
۱۰۰
تدوین پروتکل های استاندارد درمانی و مراقبتی برای سرطان های تحت مراقبت در سطوح مختلف
درصد تدوین پروتکل
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
استمرار برنامه ثبت سرطان و ارتقای کمی و کیفی آن
تعداد دانشگاه
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
مدیریت اجرای برنامه غربالگری برخی از سرطان ها از قبیل سرطان پستان به عنوان شایع ترین سرطان زنان در سراسر کشور
تعداد دانشگاه
تدوین
۱۲
۱۲
۱۲
۱۱
۴۷
حمایت مالی از برنامه سرطان برست
دانشگاه
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۲۰
کاهش بار ناشی از بیماریهای تنفسی (آسم و COPD) به میزان ۵% سال پایه تا پایان برنامه
تدوین و اجرای برنامه جامع مدیریت بیمار یهای مزمن تنفسی (آسم و copd) در دانشگاههای منتخب
تعداد دانشگاه
تدوین
۱۲
۲۴
۳۶
۴۷
۴۷
اجرای برنامه های آموزشی گرو ه های مختلف جامعه برای کنترل عوامل خطر بیمار یهای تنفسی
تعداد دانشگاه
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
تدوین و اجرای برنامه «ترویج فعالیتهای پیشگیرانه بهداشتی جهت کاهش عوامل خطر بیماریهای تنفسی»
تعداد دانشگاه
تدوین
۱۲
۲۴
۳۶
۴۷
۴۷
۲۱
کاهش بار بیماریهای ژنتیکی قابل پیشگیری (تالاسمی و هموفیلی و فنیل کتونوری) به میزان ۱۰% تا پایان برنامه
تهیه و اجرای طرح شناسایی بیماران هموگلوبینو پاتیها (تالاسمی و سیکل سل) و بیماریهای متابولیک ارثی (PKU) و خونریزی دهنده (هموفیلی)
درصد دانشگاههای مجری
تدوین
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
استقرار و ارتقای استانداردهای خدمات درمانی برای هموگلوبینو پاتیها (تالاسمی و سیکل سل) و بیماریهای متابولیک ارثی (PKU)، خونریزی دهنده (هموفیلی) در بیمارستانهای منتخب
درصد دانشگاههای مجری
تدوین
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
تهیه، تصویب و آماده سازی استقرار سند سیاست توانبخشی بیماران هموگلوبینوپاتی، فنیل کتونوری و هموفیلی
سند
۱
-
-
-
-
۱
استمرار اجرای برنامه پیشگیری از بروز بتا تالاسمی و ارتقای آن (با استفاده از بررسی و بکارگیری رو شهای نوین تشخیصی ژنتیک)
تعداد دانشگاه
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۲۲
کاهش بار اختلالات روانی ـ اجتماعی (افسردگی) حداقل به میزان ۵% تا پایان برنامه
تداوم اجرای برنامه کشوری ارتقاء مهارت های زندگی و مهارت های فرزندپروری
تعداد دانشگاه
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
استمرار برنامه کشوری حمایتهای روانی اجتماعی در بلایای طبیعی
درصد دانشگاههای مجری
۲۰
۳۰
۴۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
استمرار و توسعه برنامه پیشگیری از خودکشی در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه
درصد دانشگاههای مجری
۲۰
۳۰
۴۵
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
اجرای برنامه ان گزدایی از اختلالات روانپزشکی در جامعه
تعداد دانشگاههای مجری
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
استمرار و توسعه مراکز سلامت روان جامعهنگر
درصد پیشرفت
۲
۱۰
۲۰
۴۰
۷۰
۷۰
طراحی، تدوین و اجرای آزمایشی پروژه مدل ارائه خدمات بهداشت روان شهری
درصد دانشگاههای مجری
۱۰
۲۰
۵۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
اجرای برنامه ارزشیابی ابزارهای ارتباطی بهبود روابط والد و کودک
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
طراحی و اجرای دستورالعمل رفتار با کودک
درصد اجرا
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
استمرار و توسعه اجرای برنامه روانپزشک رابط ـ مشاور
درصد پیشرفت
۲۰
۳۰
۴۰
۵۵
۷۵
۷۵
اجرای برنامه توانمندسازی کارشناسان سلامت روان کشور در زمینه مشاوره
درصد پیشرفت
۱۰
۲۰
۴۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین و تصویب واجرای سند سیاست سلامت روان
درصد دانشگاههای مجری
تدوین
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
پایش، ارزشیابی و استمرار و توسعه پروژه ارائه خدمات مراقبتی پس از ترخیص
درصد پیشرفت
۶
۲۶
۴۶
۵۶
۶۶
۶۶
تدوین و اجرای آزمایشی برنامه سلامت روانی جنسی
درصد پیشرفت
۲۰
۳۰
۴۰
۶۰
۸۰
۸۰
طراحی و اجرای برنامه ارتقاء آموزش همگانی (گروه های هدف) در سلامت روان
درصد پیشرفت
۲۰
۳۰
-
۴۰
۵۰
۵۰
تدوین و اجرای آزمایشی برنامه استفاده از طب سنتی در بهداشت روان
درصد دانشگاههای مجری
۴۰
۵۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
پروژه بازنگری برنامه سلامت روان در نظام شبکه مراقبتهای بهداشتی اولیه
درصد اجرای برنامه
-
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۵۰
تهیه و تدوین بسته آموزشی سلامت روان برای به ورزان، کارشناسان و پزشکان عمومی
درصد اجرای برنامه
-
۲۰
۳۰
۴۵
۵۵
۵۵
اجرای آزمایشی کریکولوم روانپزشکی برای پزشکان عمومی
درصد انستیتو روانپزشکی
۸۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
امنیت روانی اجتماعی، تعیین شاخص ها، عوامل خطر و محافظ استقرار نظام مراقبت
درصد انستیتو روانپزشکی
۵۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
تدوین محتوا، ساخت ابزار واجرای کارگاه های آموزشی رفتارهای سالم اجتماعی
درصد انستیتو روانپزشکی
۸۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
تحلیل وضعیت برنامه ها و مداخلات سلامت معنوی (ساخت ابزار، شناسایی
عوامل خطر و محافظت، تدوین مداخلات)
درصد دانشگاههای مجری
۱۰
۳۰
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
طراحی مقیاس سنجش سرمایه اجتماعی، تعیین شاخصها عوامل خطر، اجرای نظام مراقبت
درصد دانشگاههای مجری
۱۰
۳۰
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
توانمندسازی مددکاران اجتماعی
درصد دانشگاههای مجری
-
۱۰
۴۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
طراحی و اجرای مقیاس سنجش سرمایه اجتماعی، تعیین شاخص ها عوامل خطر، اجرای نظام مراقبت
درصد دانشگاههای مجری
۱۰
۲۵
۴۰
۶۵
۱۰۰
۱۰۰
تدوین و اجرای برنامه توانمندسازی مددکاران اجتماعی
درصد دانشگاههای مجری
-
۱۵
۳۵
۶۵
۱۰۰
۱۰۰
اجرای مدل مداخلاتی سلامت اجتماعی
درصد دانشگاههای مجری
-
۱۰
۳۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
اجرای برنامه ارتقاء سلامت اجتماعی در دانشگاه های علوم پزشکی
درصد دانشگاههای مجری
-
۹
۱۸
۲۹
۴۷
۴۷
تدوین و اجرای برنامه ملی پیشگیری از خشونت بین فردی
درصد دانشگاههای مجری
-
۱۰
۲۵
۵۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین و اجرای برنامه ارتقاء سلامت اجتماعی کودکان و نوجوانان
درصد دانشگاههای مجری
-
۱۰
۳۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین الگوی مداخلات بین بخشی شاخص های سلامت اجتماعی واستقرار آن
درصد دانشگاههای مجری
-
۱۰
۳۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین و اجرای برنامه ارتقاء سلامت اجتماعی زنان
درصد دانشگاههای مجری
-
-
۴
۸
۲۵
۳۷
۲۳
سنجش دیده بانی سلامت اجتماعی به میزان ۵۰ % تا پایان برنامه
تعیین شاخص های سطح محیط و اثر، عوامل خطر و محافظتی سلامت اجتماعی و تدوین نظام ثبت و جمع آوری شاخصهای سلامت اجتماعی
شاخص /نظام
-
تدوین شاخص
تدوین نظام ثبت
-
-
-
سنجش سلامت اجتماعی در سطح ملی
درصد دانشگاههای مجری
-
-
۱۰
۵۰
۱۰۰
۱۰۰
۲۴
توسعه دور ههای آموزش کارکنان درخصوص شاخصهای سلامت اجتماعی به ۳۰ % گروه هدف تا پایان برنامه
توانمندسازی کارشناسان حوزه سلامت اجتماعی
درصد کارشناسان هدف توانمند شده
۱۰
۲۵
۴۵
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
۲۵
اجرای مدل مداخلاتی سلامت اجتماعی به ۴۲ دانشگاه تا پایان برنامه
اجرای مدل مداخلاتی سلامت اجتماعی به ۴۲ دانشگاه تا پایان برنامه
تعداد دانشگاهها
-
۴
۱۵
۳۰
۴۲
۴۲
۲۶
افزایش پوشش آموزش های سواد سلامت ایرانیان به میزان ۶% جمعیت به ازای هر سال تا پایان برنامه
برگزاری بسیج آموزشی هفته ملی سبا در دانشگاه های کشور
تعداد دانشگاهها
-
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
برگزاری بسیج آموزشی هفته ملی سما در دانشگاه های کشور
تعداد دانشگاهها
-
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
ارتقای آگاهی و نگرش عمومی جامعه در زمینه اهمیت دوران ابتدای کودکی و مراقبت از کودکان کم تر از ۸ سال
درصد اجرا
+
۱۰
۳۵
۶۵
۱۰۰
۱۰۰
بزرگداشت مناسبت های خاص ملی و جهانی سلامت کودکان (روز جهانی کودک ـ روز جهانی شیر مادر و . . . )
درصد اجرا
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
گسترش مدارس مروج سلامت
درصد مدارس مجری طرح
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
بسیج اطلاع رسانی سلامت سالمندان در حوزه ستادی و ۴۷ دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی کشور
ستاد/ دانشگاه و دانشکده
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
ارتقای دانش، مهارت خود مراقبتی و بهره مندی از خدمات سلامت در زنان و مردان ۲۵ - ۶۰ سال
درصد گروه هدف
۱۰
۳۰
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰%
ایجاد سایت آموزشی سلامت میانسالان برای گروه هدف در راستای توسعه خودمراقبتی
درصد ایجاد امکانات پروژه
۰
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰%
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
راه اندازی شبکه های اطلاعاتی، ارتباطی و نظارتی ناباروری در کشور
درصد راه اندازی شبکه
۰
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
اطلا ع رسانی و ارتقاء دانش سلامت باروری از طریق صدا و سیما/جراید
درصد اجرا
-
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
اطلا ع رسانی و ارتقاء دانش سلامت باروری از طریق همایش روز جهانی جمعیت
درصد اجرا
-
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
اطلا ع رسانی و ارتقاء دانش سلامت باروری از طریق سایت آموزش سلامت همگانی
درصد اجرا
۵
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۴۰
نگهداشت و ارتقاء عملکرد برنامه نر م افزاری
HNIS وارائه گزارشهای مربوطه
درصد تکمیل برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
نظارت بر انتشار و توزیع گزارش مطالعه شاخص های چندگانه جمعیت و سلامت در کشور (IrMIDHS)
درصد گزارش منتشر شده
-
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
تداوم برنامه ابتکارات جامعه محور در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
تعداد دانشگاههای مجری برنامه CBI
۳۰
۳۲
۳۵
۴۰
۴۵
۴۵
تسری برنامه به جوامع هدف جدید در مناطق مجری CBI
تعداد دانشگاههایی که نظرسنجی مجدد انجام دادهاند
۴
۶
۸
۱۰
۱۲
۱۲
ایجاد مدل توانمندسازی جوامع شهری و روستایی
طرح / برنامه
تدوین
۱
۱
۱
۱
۴
مدیریت ارتقای سواد سلامت ایرانیان با ارائه شیوه زندگی سالم از طریق توسعه سامانه آموزش الکترونیک، بکارگیری فضای سایبر و حوزه دیجیتال و رسانه
درصد پیشرفت
۰
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
حمایت از دانشگا هها به منظور بکارگیری رسانه های جمعی و آموزش همگانی
تعداد دانشگاهها
۵
۱۵
۳۰
۴۰
۴۷
۴۷
توسعه محیطهای حامی سلامت به منظور ارتقای سطح شیوه زندگی سالم
درصد اجرا
۳
۱۳
۲۳
۳۳
۴۵
۴۵
بسترسازیبه منظور توسعه آموزش رسانهای فراگیر برای راه اندازی شبکه سیمای سلامت
درصد پیشرفت
۱۰
۳۰
۵۰
۷۰
۹۰
۹۰
طراحی مداخلات آموزشی و ارتقای سلامت (براساس اولویتها) ومدیریت اجرای
آن در دانشگاه ها
تعداد دانشگاههای مجری
طراحی مداخلات
۱۰
۲۰
۳۰
۴۷
۴۷
ارتقای تجهیزات و امکانات آموزشی در مراکز بهداشتی ـ درمانی شهری
تعداد
۰
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۱۲۰۰
ارتقای تجهیزات و امکانات آموزشی در مراکز بهداشتی درمانی روستایی
تعداد
تدوین طرح
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۴۰۰
ارتقای تجهیزات و امکانات آموزشی در خانه های بهداشت
تعداد
۰
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۱۲۰۰
توسعه برنامه آموزش به بیمار در مراکز خصوصی
تعداد بیمارستان
۰
۵
۱۰
۱۰
۱۰
۳۵
توسعه برنامه آموزش به بیمار در مراکز دولتی
تعداد
۰
۵
۲۰
۲۰
۲۰
۶۵
ارتقاء و اجرای محتوای سلامت در برنامه های آموزشی مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی و دانشگاهی
تعداد
۰
تدوین طرح
۱۰
۲۰
۲۰
۵۰
ارزشیابی علاقمند یهای مخاطبین مختلف و شناسایی بهترین رو شهای آموزشی
تعداد ارزشیابی
۰
۱
۱
۱
۱
۴
افزایش تعداد برنامه های جامعه محور
تعداد
۰
۲
۲
۲
۲
۸
ارتقای سبک زندگی سالم در کارکنان کارخانجات(از طریق آموزش)
درصد اجرا
۰
تدوین طرح
۳۰
۵۵
۱۰۰
۱۰۰
ارتقای سبک زندگی سالم در کارکنان دولت (از طریق آموزش)
درصد اجرا
۰
تدوین طرح
۱۰
۴۰
۷۰
۷۰
برگزاری همایش و کارگاه های سراسری نقش زن در سلامت خانواده و اجتماع
همایش سراسری
۲
۲
۲
۲
۲
۱۰
۲۷
ارتقاء کیفیت خدمات پایه، سرپایی و بستری سلامت حداقل به میزان ۲۰ % سال پایه تا پایان برنامه
تدوین و اجرای برنامه توزیع عادلانه نیروهای تخصصی در کل کشور با درصد پوشش گروه هدف بهره گیری از نظام پرداخت ثابت payment Fix
درصد پوشش گروه هدف
۳۵
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
ارتقاء کمی و کیفی ارائه خدمات درمانی از طریق نظارت، پایش و نحوه به کارگیری نیروهای تخصصی
پایش انجام شده
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
تدوین نظام ارجاع الکتیو و اورژانس
آئین نامه
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
تدوین و ابلاغ آیین نامه مقررات اعزام بیمار به خارج از کشور
آئین نامه تدوین شده
۱
-
-
-
-
۱
حمایت مالی بیماران با مشکلات پیچیده درمانی پس از تأیید شورای عالی پزشکی
بیمار اعزام شده
۳۵۰
۳۸۵
۴۲۰
۴۵۰
۴۸۵
۲۰۹۰
استانداردسازی و ارتقاء فرایندهای پیشگیری، تشخیصی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج
جمعیت هدف حمایت شده
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
استقرار پروژه پیشگیری و مراقبت از بروز بیماری نارسایی مزمن کلیوی
جمعیت هدف حمایت شده
۵
۱۰
۱۵
۲۰
۳۰
۸۰
طراحی راهبرد ملی در پرستاری (ترسیم جایگاه پرستاری در نظام سلامت)
کارگروه
۵
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۴۵
تدوین برنامه تائید صلاحیت حرفه ای پرستاری (RN و صدور پروانه پرستاری)
آئین نامه
۱
-
-
-
-
۱
پایلوت استانداردهای حرفه ای و مراقبتی پرستاری در یک بیمارستان
چک لیست
۵۰۰
-
-
-
-
۵۰۰
انجام pitot study به منظور ارتقاء آموزش بالینی دانشجویان پرستاری
پرسشنامه
-
۲۵۰
۳۰۰
۳۰۰
-
۸۵۰
نیازسنجی بکارگیری کادرمیانی (کمک پرستار در ارتقاء خدمات پرستاری بالینی)
پرسشنامه
-
۴۵۰
۵۰۰
-
-
۹۵۰
تحلیل وضعیت عملکرد مراکز مشاوره وارائه خدمات پرستاری درمنزل
پرسشنامه
-
۲۰۰
۳۰۰
-
-
۵۰۰
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
استقرار نظام پایش خدمات پرستاری
چک لیست
-
-
۲۰۰
۲۵۰
۳۰۰
۷۵۰
استانداردسازی اوراق پرونده پرستاری پرونده بیماران براساس شرح وظایف پرستاری
کارگروه
-
-
۱۰
۱۰
۱۰
۳۰
تدوین الگوی تغییر شیوه مدیریت مراقبت پرستاری به case method و اجرای آن در بیمارستانهای منتخب
کارگروه
-
-
۱
۲
۵
۸
اجرای برنامه های تشویقی و انگیزشی برای کادر پرستاری برگزیده
همایش
۱
۱
۱
۱
۱
۵
استقرار استانداردهای حرفهای و مراقبت پرستاری در ۴۵ بیمارستان
تعداد بیمارستان
-
۱۰
۲۰
۳۰
۴۵
۴۵
سنجش سالانه رضایتمندی کادر پرستاری
تعداد دانشگاه
-
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
طراحی و تدوین آیین نامهها و قوانین گردشگری سلامت و فعال نمودن کمیته گردشگری سلامت
درصد اجرا
۵۰
۵۰
-
-
-
۱۰۰
برگزاری همایش بین المللی گردشگری سلامت
تعداد همایش
۱
۱
-
-
-
۲
توسعه مراکز درمانی پیوند اعضا و تجهیز واحدهای فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی
پیوند اعضای انجام شده
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
حمایت مالی فرایندهای مرتبط با پیوند اعضا و نسوج
پیوند اعضای انجام شده
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
تدوین فرمت الزامات و استانداردهای برنامه های مداخلات تخصصی
کتاب
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
تدوین فرآیندهای پشتیبانی کلیدی بیمارستانی
فرآیندهای تدوین شده
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
طراحی ۲۰ % بست ههای خدمات تخصصی در نظام شبکه
کتاب
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
تدوین استاندارد خدمات آزمایشگاهی منطبق بر طرح تعالی بسته های ارائه خدمت(اصلاح الگوی مصرف)
درصد اجرا
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
طراحی الگوی ارتقا یافته فرایند ترخیص بیماران و اجرای آن در بیمارستان های منتخب
تعداد بیمارستان
-
۱
۲
۴
۶
۱۳
بازنگری نظام رضایت سنجی بیماران و همراهان
نظام تدوین شده
۵۰
۵۰
-
-
-
۱۰۰
نیازسنجی مبتنی بر شاخص های نظام سطح بندی
تعداد طرح
-
۱
-
-
-
۱
توزیع عادلانه نیروهای تخصصی مبتنی بر نیاز واقعی دانشگاه های علوم پزشکی در چارچوب نظام تخصیص منابع ساختاری خدمات درمان بستری کشور
نیروی متخصص توزیع شده
۰
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
افزایش اثربخشی فعالیت نیروهایی تخصصی از طریق نظارت، پایش و نحوه بکارگیریی
پایش انجام شده
-
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
ارتقاء دانش کارشناسان تغذیه بالینی معاونت های درمان دانشگاه ها
گردهمایی و کارگاه
-
۳۰
۳۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
استانداردسازی فرایندهای تغذیه بالینی بیمارستانی در بیماران کلیوی، فرایند استاندارد شده ۱۰۰گوارش و I C U
فرآیند استاندارد شده
۱۰۰
۰
۰
۰
۰
۱۰۰
استقرار برنامه مدیریت خدمات مشاوره تغذیه و غذا در مراکز بهداشتی درمانی کشور
درصد ساختار گروه تغذیه بالینی
۰
۵۰
۱۰۰
۰
۰
۱۰۰
بررسی کشوری نحوه ارائه خدمات تغذیه بالینی و وضعیت سوء تغذیه در بیمارستانهایی کشور
وضعیت سوء تغذیه در بیمارستانهای کشور
۰
۱۰۰
۰
۰
۰
۱۰۰
استقرار استاندارد و شناسنامه ارائه خدمات تغذیه بالینی در بیمار یهای شایع و اولویت دار
درصد استاندارد ارائه خدمات مشاوره تغذیه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
طراحی سیستم جمع آوری اطلاعات عملکردی بیمارستا نها
درصد امکانات نرم افزاری سیستم طراحی شده
۰
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۲۸
ارتقاء توانمندی اعضای هیأت علمی و ارائه کنندگان خدمات سلامت به میزان ۵% سال پایه تا پایان برنامه
طراحی واجرای بسته های آموزشی توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینههای: تدوین و بومی سازی راهنماهای بالینی، طبابت مبتنیی بر شواهد، ممیزی بالینی
تعداد برنامههای آموزشیی
۴
۸
۱۰
۱۰
۱۲
۴۴
آموزش علمی و عملی کارکنان درخصوص ممیزی بالینی
نفرات آموزش داده شده
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
تهبه بسته آموزشی و طراحی مدل تربیت نیروی انسانی در سطوح مختلف علمی درخصوص ارزیابی فناوری سلامت
تعداد برنامههای آموزشی
۰
-
۲
۱
۱
۴
ارتقاء سطح دانش و نگرش مدیران و کارشناسان به منظور نحوه استفاده از ارزیابی فناوری سلامت
تعداد همایشها و کارگاهها
همایش ۱ کارگاه ۰
ه ۱ ک۲
ه ۱ ک۲
ه ۱ ک۲
ه ۱ ک۲
۵۰ک ۸
تدوین الگوی هیأت علمی بالینی پرستاری و اجرا و ارزیابی آن (ارتقاء پلکانی پرستاران بالینی)
کارگروه
تدوین
۱۰
-
-
۱۰
تدوین ضوابط انتخاب وانتصاب مدیران پرستاری دانشگاه ها
آئین نامه
-
-
۱
-
-
۱
ارائه الگوی تربیت پرستار براساس اصل جانشین پروری و شایسته سالاری
کارگروه
-
-
۱۰
۱۰
-
۲۰
توسعه دانش و مهارت مدیریتی، پژوهشی، آموزشی مدیران و کارشناسان پرستاری
کارگاه
۲
۴
۴
۴
۴
۱۸
توانمندسازی مراکز آموزش بهورزی و ارتقاء مربیان و مسئولین بهورزی
نفر
۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
تهیه بسته های آموزشی برای کارکنان نظام سلامت
درصد محتوای تهیه شده
۱۰
۳۰
۵۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی در مراکز بهداشتی درمانی از طریق آموزش پرسنل
تعداد
۲۵۰
۲۵۰
۵۰۰
۵۰۰
۵۰۰
۲۰۰۰
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۲۹
استقرار نظام حاکمیت بالینی در کلیه بیمارستان های کشور تا پایان برنامه
طراحی، تدوین و فراهم سازی بسترهای عملیاتی جهت استقرار نظام مراقبت سلامت مبتنی بر شواهد در مراکز آموزشی درمانی (بیمارستان) منتخب کشور
بخش مبتنی بر شواهد/ واحد مدیریت دانش بالینی
۷
۱۷
۱۸
۲۰
۲۰
۸۲
طراحی و اجرای کارپوشه الکترونیکی عملکرد مبتنی بر شواهد برای ارائه کنندگان خدمات سلامت
درصد پروندههای طراحی شده
۱۰
۲۰
۴۵
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین عناوین دانشی ( CAT ،راهنماهای بالینی ، ومرور نظام مند شواهد)
تعداد عناوین دانش پرداخت
-
۶۰۰
۶۰۰
۶۰۰
۶۰۰
۲۴۰۰
طراحی نظام پایش و ارزیابی راهنمای بالینی به منظور دریافت بازخورد اصلاحی
درصد اجرای دستورالعمل
۵۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
تدوین شناسنامه و استاندارد برای خدمات تشخیصی درمانی سرپایی عمومی و تخصصی براساس اولویتهای ملی ابلاغی
تعداد شناسنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۵۰۰
ارتقا و توسعه مصادیق حاکمیت بالینی براساس ملاک های جشنواره سال ۱۳۹۰
درصد دانشگاههای مجری
۰
۲۵
۵۰
۶۵
۱۰۰
۱۰۰
اجرای سالیانه کنگره کشوری حاکمیت بالینی
تعداد همایش
۱
۱
۱
۱
۱
۵
مدیریت استقرار ارکان حاکمیت بالینی در ۲۵ %دانشگا ههای کشور به طور سالانه
درصد دانشگاه
۰
۳
۶
۹
۱۲
۱۲
بسترسازی جهت استقرار نظام حاکمیت بالینی در بخش سلامت از طریق تغییر رویکرد سنتی مدیریت منابع انسانی به رویکرد سیستمی و مشارکتی
درصد اجرا
-
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
۳۰
استقرار نظام اعتبار بخشی در ۱۰۰ درصد بیمارستان های کشور تا پایان برنامه
طراحی و اجرای خود ارزیابی سریع بیمارستا نها براساس استانداردهای اعتباربخشی
درصد بیمارستانهای مجری
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
سنجش میزان کارایی و اثربخشی اجرای استانداردهای اعتباربخشی بیمارستا نها
درصد بیمارستانهای بررسی شده
۱۰
۳۰
۵۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
افزودن الزامات و استانداردهای خاص بیمارستا نهای نیروهای مسلح به نظام موجود ارزشیابی و اعتباربخشی بیمارستانها
درصد بیمارستانهای مجری
به روزآوری و ارزشیابی اعتبار بخشی
۵۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
مطالعه تطبیقی در زمینه استانداردهای اعتباربخشی مراکز ارائه خدمات سرپایی
تعداد مطالعه
-
-
-
۱
-
۱
ایجاد یک پایگاه جمع آوری و تحلیل داده در زمینه نظام جامع نظارت و اعتباربخشی
درصد پیشرفت
-
۸۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
صدور پروانه صلاحیت حرفه ای برای کلیه فارغ التحصیلان گروه پزشکی
درصد فارغالتحصیلان دارای پروانه
-
۱۰۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
استقرار زیرساخت های لازم جهت تائید صلاحیت مجوز بهره برداری تجهیزات پزشکی
درصد اجرا
۱۰
۹۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
تدوین آئیننامههای مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت براساس پیشرفتهای علمی
درصد پیشرفت
تدوین آئین نامه
۳۰
۵۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۱
ارتقاء کیفی فناوری های سلامت به میزان ۲۰ % سال پایه تا پایان برنامه
طراحی راهکارها و تدوین دستورالعمل های لازم در راستای پایش تبلیغات رسانهای برای خدمات و کالاهای سلامت براساس ارزیابی فن آوری سلامت
تعداد جلسات هماهنگ
طراحی
۱
۱
۱
۱
۴
طراحی و تدوین مدل بومی ارزیابی فناوری سلامت کشور و طراحی راهکار قانونی
درصد پیشرفت گزارش پروژه
۲۰
۵۰
۸۰
۹۰
۱۰۰
۱۰۰
اجرای ۱۲۵ پروژه درخواستی ارزیابی فناوریی سلامت
تعداد سفارشها
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۲۵
طراحی مدل مشارکتی سازما نهای بیمهای با ارزیابی فناوری سلامت به منظور تبیین جایگاه HTA
درصد پیشرفت گزارش
-
۲۰
۵۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۳۱
ارتقاء کیفی فناور یهای سلامت به میزان ۲۰ % سال پایه تا پایان برنامه
ظرفیت سازی متناسب با مطالعات انجام شده در راستای استقرار ارزیابی فناوری سلامت در دانشگا ههای علوم پزشکی کشور
تعداد مراکز تحقیقی
۱
۲
۳
۳
۳
۱۲
طراحی و به روزرسانی سایت ملی ارزیابی فناوری سلامت
درصد به روزرسانی
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
بررسی تکنولوژیها قبل از فراخوانی و اجرای پروژه ارزیابی فناوری سلامت
گزارش بررسیهای بعمل آمده
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۲۵
ارزیابی کیفی و انتشار گزارشات نهایی ارزیابی فناوری سلامت
تعداد کمیته علمی/ تعداد گزارش
ک۲گ۲
ک۲گ
ک۲گ۲
ک۲گ۲
ک۲گ۲
ک۱۰گ۱۰
۳۲
ارتقاء کیفیت زیرساختهای فناوری اطلاعات حداقل به میزان ۲۰ %سال پایه تا پایان برنامه
ارتقاء سامانه اطلاعاتی و زیرساخت مراکز سلامت و تشکیل پرونده الکترونیکی در (سپاس)
درصد اجرا
۲۰
۵۵
۷۵
۸۵
۱۰۰
۱۰۰
ارتقاء توان و بهینهسازی سامانه الکترونیک برای گردآوری و آنالیز اطلاعات آزمایشگاهی درخصوص بیماریهای تحت مراقبت واگیر و غیرواگیر
درصد تعریف امکانات مورد نیاز در سامانه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
مطالعه و تدوین استانداردها و شاخص های مورد نیاز سیستمهای PACS و برگزاری دورههای آموزشی ارتقاء سطح دانش کاربران سیستم های تصویر برداری دیجیتال
درصد پیشرفت
۵۰
۱۰۰
۰
۰
۰
۱۰۰
تکمیل و به روزرسانی طرح بانک جامع اطلاعات تجهیزات پزشکی و شناسنامه شرکتهای تجهیزات پزشکی
درصد اجرا
۱۰۰
۰
۰
۰
۰
۱۰۰
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
نگهداشت و ارتقاء عملکرد برنامه نرم افزاری زیج حیاتی وارائه گزار شهای مربوطه و انتشار گزارش سالیانه زیج حیاتی
درصد اجرا
-
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
بررسی میزان صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه آمار و اطلاعات بیمارستانی (آواب)
تعداد گزارش
۰
۱
۱
۱
۱
۴
به روز رسانی سیستم جمع آوری اطلاعات نیروی انسانی
درصد به روز رسانی
۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
به روز رسانی سیستم جمع آوری اطلاعات تجهیزات پزشکی
درصد به روز رسانی
۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
طراحی سیستم استاندارد انتقال داده های His بیمارستانی به سیستم آواب
درصد سیستم طراحی شده
۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
استقرار سیستم استاندارد آمار و مدارک پزشکی در ۱۰ % بیمارستا نهای کشور
بیمارستانهای مجهز به سیستم استاندارد
۲
۴
۶
۸
۱۰
۱۰
هروزرسانی سیستم محاسبات نیروی انسانی و تجهیزات پزشکی بیمارستان ها
بیمارستا نهای دارای سیستم به روز شده
۰
۲۰
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
طراحی و استقرار نظام گزارشات بیمارستانها براساس سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
درصد بیمارستانهای مجهز به سیستم
طراحی
۳۰
۶۰
۱۰۰
۰
۱۰۰
طراحی و استقرار هدفمند و همگن سایت های بیمارستانی در تمام بیمارستانهای کشور
درصد بیمارستانهای مجهز به سایت
طراحی
۴۰
۸۰
۱۰۰
۰
۱۰۰
استقرار سامانه جامع گردشگری سلامت
درصد مراکز مجری طرح
-
۲۰
۶۰
۱۰۰
-
۱۰۰
طراحی، پایلوت و استقرار برنامه Tele nursing در بیمارستانهای منتخب (۵ بیمارستان)
تعداد بیمارستان
-
-
۱
۲
۲
۵
۳۳
ارتقاء کیفیت زیرساختهای تجهیزات پزشکی/بیمارستانی حداقل به میزان ۲۰ %سال پایه تا پایان برنامه
توسعه توان شبکه آزمایشگاهی در جهت پاسخگویی به بیمار یهای تحت مراقبت واگیر و فوریتها و بلایا در سطح ۹ آزمایشگاه منطقهای
تعداد آزمایشگاه منطقهای توانمند شده
۲
۴
۶
۸
۹
۹
استقرار یک آزمایشگاه سطح سه ایمنی زیستی براساس الزامات IHR
درصد پیشرفت پروژه
-
۳۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
طراحی و استقرار نظام ملی اعتباربخشی با هدف تحت پوشش کامل قرار دادن ۵۰ % آزمایشگاههای پزشکی
درصد آزمایشگاههای تحت پوشش
طراحی
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
تدوین استاندارد منابع مورد نیاز شبکه آزمایشگاهی
مستند تدوین شده
-
۱۰
-
-
-
۱۰
ایجاد شبکه ملی آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو
درصد پیشرفت
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
توسعه مراکز تخصصی جهت ارائه خدمات پیچیده درمانی
تعداد مرکز درمانی جدید
۲
۲
۲
۲
۲
۱۰
تدوین نظام سطح بندی نیروی انسانی، تجهیزات و فضای فیزیکی بیمارستانها
کتاب
۴۰
۳۰
۳۰
۰
-
۱۰۰
تدوین مبانی سطح بندی نیروی انسانی و فضای فیزیکی خدمات درمان سرپایی غیربیمارستانی
کتاب
۴۰
۲۰
۲۰
۲۰
۰
۱۰۰
مطالعه میزان استقرار نظام سطح بندی تختهای بستری در بیمارستا نها
گزارش
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
بررسی صحت و دقت اتوکلاوهای نصب شده در سطح مراکز درمانی دانشگاهی
مرکز درمانی (نمونه تصادفی)
۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۴۰۰
مطالعه و ارزیابی وضعیت ایمنی و اثربخشی دستگاه های ماموگرافی نصب شده در مراکز درمانی سطح کشور
مرکز درمانی (نمونه تصادفی)
۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۴۰۰
مطالعه و ارزیابی وضعیت ارت الکتریکی در مراکز درمانی سطح کشور
مرکز درمانی (نمونه تصادفی)
۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۴۰۰
۳۴
ارتقای شاخص های کیفی عرضه، ارائه خدمات، تجویز و مصرف %۱۵ فرآوردههای دارویی به میزان سال پایه
استقرار بانک اطلاعاتی و سامانه جامع الکترونیکی زنجیره تأمین و توزیع دارو و فرآوردههای دارویی (تولیدکنندههای مواد اولیه و محصولات نهایی)
درصد استقرار
۵
۲۵
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
طراحی و استقرار بخش مراقبت های دارویی در بیمارستا نهای دانشگاهی و هیات امنایی
تعداد دانشگاه
۲
۵
۵
۷
۶
۲۵
را ه اندازای برنامه اندازه گیری شاخص های مصرف دارو در بخش بستری
درصد پیشرفت
۱۰
۲۵
۵۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
آموزش نیروهای انسانی در زمینه تجویز و مصرف منطقی دارو (آموزش پزشکان و متخصصان حرف پزشکی، آموزش عامه (بیلیورد، رسان های ارتباط جمعی و ...)
درصد نیروی انسانی گروه هدف آموزش دیده
۱۵
۳۰
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
استقرار برنامه جامع بررسی و پایش نسخ سرپایی و ارائه بازخورد به پزشکان، داروسازان و ... و سازمان های مرتبط
درصد استقرار
تدوین+۲۰
۵۵
۷۰
۹۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین و ابلاغ سیاستها و ضوابط مرتبط با تجویز و مصرف منطقی دارو
تعداد ابلاغ (برحسب نیاز ضوابط به روز میگردد)
۴
۱۰
۱۶
۲۰
۲۰
۷۰
راهاندازی برنامه بررسی بروشور، برچسب و بستهبندی کلیه فرآورده های طبیعی و مکمل در بازار
میزان پیشرفت
۵
۲۵
۴۵
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
را ه اندازی برنامه ارزشیابی عملکرد مراکز توزیع و عرضه دارو (استانی و سراسری)
درصد مراکز هدف تحت پوشش
۱۵
۳۰
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
پروژه استقرار برنامه جامع ارتقاء کمی و کیفی مراکز اطلاع رسانی داروها و سموم کل کشور
درصد مراکز هدف تحت پوشش
۲۰
۳۵
۵۵
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
استقرار برنامه جامع نظارت بر تجویز و مصرف داروهای بیماران خاص و صعب العلاج با هماهنگی معاونت سلامت
درصد پیشرفت
۱۰
۲۵
۴۵
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
تأمین و توزیع هدفمند یارانه دارو
درصد تامین و توزیع براساس شاخص
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
تأمین و توزیع داروهای مکمل برای مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور
قلم دارو (میلیون)
۲۶۳
۲۶۳
۲۶۳
۲۶۳
۲۶۳
۲۶۳
تامین و توزیع داروهای بهداشتی
قلم دارو (میلیون)
۷
۷
۷
۷
۷
۷
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۳۵
دستیابی به استانداردهای برتر جهانی ۵۰ % فرآورد ههای منتخب دارویی، آرایشی و بهداشتی، تا پایان برنامه
را ه اندازی برنامه گسترش پایش فرآورده های مورد شکایت و کاهش شکایات دارویی از طریق ارائه برنامه های مدون به صنایع داروسازی
درصد پیشرفت
۱۰
۲۵
۴۰
۶۵
۱۰۰
۱۰۰
تدوین ضوابط و مدیریت ایجاد ساز و کارهای مربوط به دادن مشوق ها به صنایع دارویی با توجه به وضعیت رتبه بندی آنها
درصد پیشرفت
تدوین
۳۰
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
آموزش نیروی انسانی در زمینههای : ۱ نظارت بر واردات، تولید و صادرات مواد و داروهای تحت کنترل ۲ تولید و کنترل های کیفی فرآورده های طبیعی و مکمل ۳ـ عضویت در PIC/S ۴ـ برچسب اصالت
درصد گروه هدف آموزش دیده
۵
۲۰
۴۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
راه اندازی برنامه مناسب جهت پایش اقلام دارویی Recall و همچنین کاهش آنها از طریق ارائه برنامههای مدون به صنایع داروسازی
تعداد برنامه تدوین
۱۵
۲۰
۲۵
۲۵
۳۰
۱۱۵
تهیه و تدوین استاندارد اقلام ملزومات دارویی
درصد ملزومات دارویی هدف استاندارد شده
۱۰
۳۰
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
پروژه راه اندازی برنامه PMS در زمینههای ضدعفونی کنندههای بیمارستانی و مایع شستشوی لنز چشمی تماسی، مواد اولیه، ۵ محصول منتخب آرایشی بهداشتی و انجام مطالعات PMS سالانه
درصد پیشرفت
۲۰
۳۵
۵۵
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
استقرار، سازماندهی و کنترل طرح اصالت دارو (برچسب اصالت) به منظور پیگیری و جلوگیری از قاچاق و تقلبات دارویی در مکملها
درصد استقرار
۱۰
۳۰
۵۵
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
راه اندازی برنامه جلوگیری از تبلیغ محصولات غیرمجاز در رسانه های گروهی و داروخانه ها (تدوین آیین نامه)
درصد پیشرفت
۱۵
۳۰
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
استقرار برنامه بومی سازی راهنماهای بین المللی در زمینه فرآورد ههای منتخب دارویی، آرایشی و بهداشتی
درصد واحدهای مستقر شده مشمول طرح
۵
۲۰
۴۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین سیاستها و ضوابط نظارت بر کلیه فرآورده های دارویی جهت افزایش کیفیت نظارت به همراه تسهیل در روند اخذ مجوزها و مدیریت اجرای آن در مراکز هدف
درصد اجرایی شدن
تدوین
۲۵
۴۵
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
پروژه را ه اندازی برنامه رتبه بندی شرکتهای تولید مواد اولیه دارویی و ملزومات بسته بندی دارویی
درصد پیشرفت
۱۵
۳۵
۵۵
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
استقرار برنامه جامع تعیین معیارها و ضوابط برای ۵ محصول منتخب آرایشی و بهداشتی
درصد استقرار
۱۰
۲۵
۵۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۶
افزایش سهم ریالی تولید داخلی فرآورده های دارویی و تجهیزات پزشکی از مجموع تولیدات و واردات
به میزان ۱۵ % سال پایه تا پایان برنامه
راه اندازی برنامه کاهش واردات داروهای غیرضروری (تدوین ضوابط)
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
ایجاد ساز و کارهای مناسب جهت کاهش زمان ماندگاری نمونه ها در آزمایشگاه
آنالیز
۲۵
۱۸
۱۷
۲۰
۲۰
۱۰۰
استقرار سیستم (Document Common Technical Electronic) eCTD
درصد پیشرفت استقرار سیستم
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
تسریع در امر دریافت گواهینامه عضویت در PIC/S
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
ایجاد فا یل های الکترونیکی ثبت داده های آنالیز ریلیز فرآورده های بیولوژیک برای انجام Trend Analysis
درصد پیشرفت برنامه
۵۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
به روزرسانی مستندات از قبیل راهنما و دستورالعمل و چک لیستهای ریلیز فرآورده های بیولوژیک
درصد مستندات به روزرسانی برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
سازماندهی و کنترل طرح اصالت دارو به منظور پیگیری و جلوگیری از قاچاق و تقلبات دارویی
درصد پیشرفت برنامه
۵۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
تدوین و اجرای برنامه زمان بندی انجام مطالعات PMQC در خصوص مواد اولیه دارویی، داروهای ساخته شده، ملزومات دارویی، داروهای طبیعی
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
ارتقاء خدمات دارویی در بیمارستا نها
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
طراحی و اجرای نظام جامع کدگذاری داروها
درصد داروهای کدگذاری شده
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
ظرفیت سازی نیروی انسانی در زمینه کنترل های کیفیت، اثربخشی و کارآیی داروها
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین استانداردهای مورد نیاز در حوزه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی
درصد پیشرفت تدوین استاندارد
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین استانداردهای مورد نیاز در حوزه تجهیزات و مواد دندانپزشکی
درصد پیشرفت تدوین استانداردها
-
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
حمایت از طرحهای صادراتی در زمینه بیوپزشکی، بیوتکنولوژی و بیوفناوری های نظام سلامت و پیگیری اعطای تسهیلات به آنها
تفاهم نامه
۱
۱
۱
۱
۱
۵
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۳۶
افزایش سهم ریالی تولید داخلی فرآورد ه های دارویی و تجهیزات پزشکی از مجموع تولیدات و واردات به میزان ۱۵ % سال پایه تا پایان برنامه
را ه اندازی برنامه الکترونیک صدور گواهی های لازم برای صادرات دارو
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
طراحی و استقرار برنامه جامع اعمال سیاست های ترویجی برای مصرف فرآوردههای طبیعی
درصد پیشرفت استقرار برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
همکاری بین بخشی با سازمانهای داخلی و مجامع بین المللی مرتبط جهت تدوین و prequalification و حفظ آموزش مقررات و ضوابط متناسب functionality fully WHO NRA
درصد پیشرفت
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۷
دستیابی به استانداردهای برتر
جهانی ۵۰ % تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی تا پایان برنامه
ارزیابی و پایش کلیه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و پرداخت بخشی از هزینههای ارتقای کیفیت
درصد مراکز پایش شده مشمول تحت پوشش
۳۰
۶۰
۸۰
۹۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین و بازنگری استانداردها و ضوابط موردنیاز تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی
درصد پیشرفت
تدوین+۱۰
۱۰۰
۰
۰
۰
۱۰۰
برگزاری دورههای یک روزه آموزشی آشنایی با ضوابط و استانداردهای تجهیزات پزشکی
تعداد دوره
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۵۰
مطالعه و تبیین روال بررسی کیفی تجهیزات پزشکی تعیین گواهی های فروش
درصد پیشرفت
مطالعه و
مدیریت اجرا
۰
۰
۰
-
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
درکشورهای ژاپن ـ کره ـ روسیه چین و مدیریت اجرای آن
تبیین روال
تدوین دستورالعمل فرآیند خرید و استفاده از تجهیزات خصوصاً تجهیزات مصرفی در دانشگاهها
درصد پیشرفت
تدوین
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
اعزام هیأتهای تجاری در حوزه تجهیزات پزشکی به ۴ کشور هدف
درصد اجرا
۱۰۰
۰
۰
۰
۰
۱۰۰
تدوین برنامه راهبردی بازاریابی کشور در حوزه صادرات و خدمات سلامت و مدیریت اجرای آن
تعداد برنامه
-
۱
-
-
-
۱
تدوین پروتکل ها و دستورالعملهای کاربری نگهداشت تجهیزات پزشکی
تعداد دستورالعمل
۱
-
-
-
-
۱
بکارگیری پروژههای تحقیقاتی تجهیزات پزشکی در جهت توسعه تولیدات داخل
درصد پیشرفت
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
تأمین و تجهیز آزمایشگاههای ستاد و قطب های ۹ گانه و آموزش نیروی انسانی (پرسنل آزمایشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی)
درصد آزمایشگاههای هدف مجهز و دارای پرسنل مجرب
۱۵
۲۰
۵۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین و بازنگری معیارها و روش آزمون محصولات مرتبط دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی
تعداد محصول بازنگری شده
۱۵
۴۰
۶۵
۸۵
۱۰۰
۱۰۰
را ه اندازی برنامه پایش محصولات انتخاب شده دارو ، ملزومات و تجهیزات پزشکی
درصد پیشرفت محصولات مورد پایش
۵
۲۰
۴۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
کنترل و نظارت بر قیمت ۲۰ دستگاه سرمایهای مهم خریداری شده توسط مراکز درمانی
تعداد دستگاه
۴
۴
۴
۴
۴
۲۰
توسعه و ارتقای کیفیت ارزیابی و پایش تجهیزات آزمایشگاهی تشخیصی IVD
درصد آزمایشگاههای هدف ارتقاء یافته براساس استاندارد
۱۰
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
ارتقاء دانش تامین کنندگان و کاربران تجهیزات پزشکی در سطح کشور (شرکتها، ناظرین فنی، کاربران و کارشناسان تجهیزات پزشکی)
درصد پیشرفت
۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
اجرای برنامه نظام مراقبت از وسایل تشخیصی آزمایشگاهی و ارزیابی کیفیت و عملکرد وسایل تشخیص آزمایشگاهی
درصد پیشرفت برنامه
۵
۱۵
۴۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
ارتقاء و اجرای روند بازرسیGMP
درصد پوشش واحدها
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
ارتقاء کیفیت وسایل تشخیص آزمایشگاهی تولید داخل
درصد پیشرفت
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین، بازنگری و ارتقاء استانداردها و راهنماهای حرفه ای و چک لیست های تخصصی مرتبط با آزمایشگاه
درصد پیشرفت براساس نیاز
تدوین
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
افزایش دانش و مهارت فنی کارکنان آزمایشگاه ها در بخش دولتی
تعداد نفر ساعت
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
استقرار استانداردها از طریق برنامه های پایش استانی
درصد پیشرفت
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
ارتقاء توانمندی و گسترش خزانه ممیزین
درصد پیشرفت
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
توسعه کمی و کیفی برنامه ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاه های بخش بهداشت و درمان
درصد پیشرفت
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
ادامه برنامه اعتباربخشی داوطلبانه آزمایشگاه ها (اهداء لوح کیفیت)
درصد پیشرفت
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
بودجه تأمین مواد مصرفی و تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات آزمایشگاه مرجع سلامت
درصد پیشرفت
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
ارتقاء کیفیت عملکرد آزمایشگاه های بهداشتی در راستای پاسخ گویی بهینه به نیازهای حوزه سلامت
درصد پیشرفت
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
ارتقاء توان شبکه وآزمایشگاه مرجع سلامت در پاسخ گویی به نیازهای سریع نظام سلامت
درصد پیشرفت
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
برنامه ریزی برای بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت عملکرد آزمایشگاه های مواد مخدر
درصد پیشرفت
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
سازماندهی آزمایشگا ه های مرجع کشوری برای بیماریهای تحت مراقبت
درصد پیشرفت
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
ساماندهی خدمات آزمایشگاهی اورژانس
درصد پیشرفت
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی بیماری های تحت مراقبت
درصد پیشرفت
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۸
بهینهسازی اورژانس بیمارستانی به میزان ۵۰ % در طول برنامه
اجرای برنامههای بهبود ساختاری و فرایندی اورژانس بیمارستانی
بیمارستان، ستاد و دانشگاه
۵۲
-
-
-
-
۵۲
تدوین شاخص های اورژانس بیمارستانی
شاخص
۵
-
-
-
-
۵
ارزیابی اجرای برنامههای عملیاتی اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی
ستاد و دانشگاه
۴۷
-
۴۷
-
۴۷
۴۷
تدوین الگوی ثبت اطلاعات بیماران در اورژانس (DOCUMENTATION) پروژه ابلاغ استانداردهای مربوطه بیمارستانها جهت گنجاندن در سیستم HIS آنها
پروژه
۱
-
-
-
-
۱
استمرار، توسعه و ارزیابی نظام شکایات از اورژانس بیمارستانی
درصد پیشرفت
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۹
کاهش خطاهای پزشکی (پزشک/پرستار/ داروساز) به میزان حداقل ۱۰ % سال پایه تا پایان برنامه
آشناسازی و آموزش کارکنان بالینی با ارزیابی داخلی شاخص های ایمنی بیمار در بیمارستان ها
کارکنان آموزش داده شده
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
اجرای پایلوت راهنماهای بالینی پرستاری مراقبت های ویژه قلبی در یک بیمارستان
بیمارستان
۱
-
-
-
-
۱
تدوین راهنماهای مراقبت پرستاری در بیماران مبتلا به ایدز، سوختگی و عفونتهای بیمارستانی
راهنماهای مراقبتی
۳
-
-
-
-
۳
اجرای پایلوت راهنماهای بالینی پرستاری مراقبت هایی پرستاری کودکان در یک بیمارستان
بیمارستان
-
۱
-
-
-
۱
طراحی و استقرار نظام ثبت خطاهای پزشکی و دارویی در سطح بیمارستانی، دانشگاهی و ملی
درصد نظام طراحی و اجرا
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
پروژه آموزش نیروهای انسانی در زمینه عوارض و اشتباهات دارویی
درصد نیروهای هدف آموزش دیده
۱۰
۲۵
۴۵
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
برون سپاری فعالیت جمع آوری، ثبت، ارزیابی و آنالیز گزارشهای عوارض و
درصد فعالیتهای هدف
۵
۱۵
۲۵
۴۰
۶۰
۶۰
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
خطاهای دارویی و پروندههای PSUR ارسال شده به مرکز ADR ایران
برون سپاری شده
مدیریت ریسک و کاهش خطاهای آزمایشگاهی در دانشگاههای علوم پزشکی
درصد پیشرفت
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
طراحی و بومی سازی روش الایزا برای تشخیص عفونت تازهHIV
درصد اجرا
-
۱۵
۳۵
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
تولید کیت تشخیصی لیستریا منوسیتوژن
درصد اجرا
-
۱۰
۳۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
تولید آنزیم نوترکیب فنیل آلانین دهیدروژناز و ساخت کیت غربالگری فنیل کتونوری در مقیاس نیمه صنعتی
درصد اجرا
-
۵
۳۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
تولید آنتی دیگوکسیژنین؛ نانوذرات طلا؛ کونژوگه کردن آنها و تولید کیت تشخیص پلاسمودیوم فالسی فاروم و پلاسمودیوم ویواکس براساس تکنیک Dipstick NASBA- Oligochroatography
درصد اجرا
-
۱۵
۳۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
تولید آزمایشگاهی کیت تشخیصی بیماری شربت افرا (MSUD)
درصد اجرا
-
۱۰
۱۵
۲۰
۵۵
۱۰۰
تولید نیمه صنعتی کیت تشخیصی بیماری هیداتیوز
درصد اجرا
-
۱۵
۳۵
۶۵
۱۰۰
۱۰۰
تولید نیمه صنعتی کیت تشخیصی بیماری بورلیوز
درصد اجرا
-
۱۰
۳۰
۵۵
۱۰۰
۱۰۰
بهینه سازی تولید صنعتی آنتی ژنهای توکسوپلاسما جهت بکارگیری در کیت تشخیصی توکسوپلاسموز
درصد اجرا
-
۱۵
۴۵
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
تولید صنعتی پایدارکننده آنت ی بادی و کونژوگه آن
درصد اجرا
-
۱۵
۴۵
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
تولید صنعتیTMB به منظور استفاده در آزمایشگاه تشخیص طبی
درصد اجرا
-
۱۰
۳۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
لیپوزومه کردن واکسن هپاتیت ب نوترکیب به منظور افزایش کارایی آن
درصد اجرا
-
۵
۲۰
۵۵
۱۰۰
۱۰۰
تهیه ایمونو کمپلکس توکسوئید و آنتی ژن filamentous hemagglutinin باکتری pertusis Burdetella و بررسی پاسخهای ایمنی در حیوانات آزمایشگاهی
درصد اجرا
-
۱۰
۳۰
۵۵
۱۰۰
۱۰۰
ساخت واکسن اسلولارهاری انسانی در مقیاس آزمایشگاهی
درصد اجرا
-
۱۰
۳۰
۶۵
۱۰۰
۱۰۰
تولید آزمایشگاهی آنتی ژنهای مؤثر در ایمنی زائی واکسن هاری از طریق تکنیکهای مبتنی بر مهندسی ژنتیک
درصد اجرا
-
۱۵
۳۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
تولید آزمایشگاهی واکسن اسلولار سیاه سرفه
درصد اجرا
-
۵
۲۰
۵۵
۱۰۰
۱۰۰
تولید نیمه صنعتی ستونهای تخلیص آنت یژن واکسن هپاتیتB
درصد اجرا
-
۱۰
۳۵
۶۵
۱۰۰
۱۰۰
تولید نیمه صنعتی آنتی ژنهای نوترکیب مؤثر در ساخت واکسن دوگانه
درصد اجرا
-
۵
۳۰
۲۵
۴۰
۱۰۰
۴۰
افزایش تولید داخلی واکسن های آنتی سرم وآنتی ژن و کیتهای تشخیصی به میزان سالانه ۵% تا پایان برنامه
تولید نیمه صنعتی توکسین کزاز نوترکیب
درصد اجرا
-
۱۵
۲۰
۳۰
۳۵
۱۰۰
بهینه سازی فرایند تولید واکسن هاری و ارزیابی بیولوژیک آن
درصد اجرا
-
۱۰
۲۵
۶۵
۱۰۰
۱۰۰
تولید صنعتی لیشمانین و ارزیابی جامع ایمونو اپیدمیولوژی عوامل لیشمانیوز در ایران
درصد اجرا
-
۵
۲۵
۶۵
۱۰۰
۱۰۰
تهیه پروتئین ریکامبینانت آنتی ژن ۲۴ کیلو دالتونی لایه مطبق کیست هیداتیک به منظور ساخت واکسن (فاز اول)
درصد اجرا
-
۱۰
۳۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
ارزیابی های مقدماتی برای عرضه پلاسمای ویروس زدایی شده به روش phototreatment methylene
blue
درصد اجرا
-
۱۵
۴۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
راه اندازی سرویس تشخیصی تعیین مقاومت دارویی hiv در ایران
درصد اجرا
-
۱۰
۴۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
تهیه دیسکهای آنتی بیوگرام جهت آزمایشگاه های رفرانس کشوری
درصد اجرا
-
۱۵
۴۵
۶۵
۱۰۰
۱۰۰
تولید نانوذرات سوپرپارامغناطیسی اکسید آهن با پوشش هوشمند برای اهداف تشخیصی و درمانی در بیماری مالتیپل اسکلروزیس
درصد اجرا
-
۵
۳۵
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
تولید نیمه صنعتی کلاژن گاوی نوع یک
درصد اجرا
-
۱۰
۳۵
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
تولید آزمایشگاهی استرپتوکیناز سیاله و ارزیابی بیولوژیک آن
درصد اجرا
-
۵
۲۵
۶۵
۱۰۰
۱۰۰
تولید آزمایشگاهی اریتروپوئتین سیاله و ارزیابی بیولوژیک آن
درصد اجرا
-
۱۵
۳۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
تولید آزمایشگاهی فاکتور رشد پوستی در مخمر
درصد اجرا
-
۱۰
۳۰
۶۵
۱۰۰
۱۰۰
تولید نیمه صنعتی فاکتور رشد فیبروبلاستی
درصد اجرا
-
۱۵
۳۵
۶۵
۱۰۰
۱۰۰
شناسایی اجزا خطرناک تشکیل دهنده زهر عقرب های خطرناک ایران ( ۶ نوع )
درصد اجرا
-
۱۰
۳۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
تولید آزمایشگاهی آنتی سرم مونوکلونال با استفاده از تکنولوژِی نوترکیب و phagedisplay
درصد اجرا
-
۱۵
۴۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
تولید آنتی سر مهای اختصاصی در سطح صنعتی جهت رفع نیاز داخلی
درصد اجرا
-
۱۰
۴۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
ساخت و ارزیابی بیوتکنولوژیک نانوکونژوگه دارویی ریباورین - آیرون سوپراکساید (به عنوان یک ترکیب جدید عکسبرداری و درمان همزمان عفونت هپاتیت C)
درصد اجرا
-
۵
۲۰
۵۰
۱۰۰
۱۰۰
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۴۰
افزایش تولید داخلی واکسن های آنتی سرم وآنتی ژن و کیتهای % تشخیصی به میزان سالانه ۵ تا پایان برنامه
ایجاد مرکز نگهداری و پرورش میمون آزمایشگاهی
درصد اجرا
-
۵
۲۵
۶۵
۱۰۰
۱۰۰
ایجاد مرکز رشد پایگاه آمل
درصد اجرا
-
۱۵
۳۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
ایجاد مرکز رشد کرج
درصد
-
۱۰
۳۰
۶۵
۱۰۰
۱۰۰
احیای پایگاه اکینلو همدان به منظور تحقیقات کاربردی بیماری های بازپدید و نوپدید
درصد
-
۵
۳۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
ایجاد واحد فناور مهندسی پروتئین
درصد
-
۱۰
۴۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۴۱
بهینه سازی اورژانس بیمارستانی به میزان ۵۰ % در طول برنامه
ایجاد واحد فناور بیوانفورماتیک
درصد
-
۵
۲۵
۵۵
۱۰۰
۱۰۰
ایجاد بانک سلولهای بنیادی جنینی حیوانی در بانک سلولی ایران
درصد
-
۱۰
۳۵
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
توسعه بانک ژن ایران
درصد
-
۱۵
۳۵
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
توسعه بانک میکروبی انستیتو
درصد
-
۱۰
۳۵
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
توسعه بانک DNA بیماران تالاسمی
درصد
-
۵
۲۰
۵۰
۱۰۰
۱۰۰
اجرای برنام ههای تحقیقات کاربردی درخصوص برنامه های ایمن سازی (بررسی پوشش واکسیناسیون طرح DQS، اثر بخشی واکسنها)
پروژه تحقیقاتی
۸
۲۰
۲۰
۲۴
۲۴
۹۶
نگهداری و ارتقای زنجیره سرمای واکسن و مواد بیولوژیک
سردخانه/ یخچال
۰
۱۰۰۰
۱۱۰۰
۱۱۰۰
۱۲۰۰
۴۴۰۰
اجرای عملیات ایمن سازی خانه به خانه فلج اطفال در مناطق پرخطر
هزار نفر
۰
۹۵۰
۹۵۰
۱۰۰۰
۱۱۰۰
۴۰۰۰
اجرای برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
برنامه آموزشی
۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۵۰
۱۶۵۰
اجرای نظام جامع مراقبت بیماری های قابل پیشگیری با واکسن (دیفتری، سیا ه سرفه، مننژیت...)
کارگاه/ پوستر/ سمینار/ کتاب
۰
۳۷۰
۳۸۰
۳۹۰
۴۰۰
۱۵۴۰
اجرای نظام جامع مراقبت و آموزش و اطلاع رسانی درخصوص برنامه فلج اطفال
کارگاه/ پوستر/ سمینار/ کتاب
۰
۳۷۰
۳۸۰
۳۹۰
۴۰۰
۱۵۴۰
اجرای نظام مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمن سازی
کارگاه/ کتاب
۰
۱۰۰
۱۲۰
۱۴۰
۱۵۰
۵۱۰
تهیه و توزیع واکسن پنتاوالان
دوز واکسن (میلیون)
۷
۷
۷
۷
۷
۷
تجهیز و نوسازی آزمایشگاه مرجع
آزمایشگاه
۴
۴
۴
۴
۴
۲۰
گسترش، تجهیز و استانداردسازی بخشهای ICU در کشور (هزار تخت)
تختهای ICU
۱۰۰۰
۱۰۰۰
۱۰۰۰
۵۰۰
۵۰۰
۴۰۰۰
راه اندازی ۱۰ مرکز جامع درمان بیماران خاص براساس استانداردهای مربوطه
مرکز ایجاد شده
۰
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۴۰
خرید ماشین های دیالیز و سیستم تصفیه آب بخش های دیالیز کشور براساس سیاست گذاری کلان
ماشین دیالیز خریداری شده
۸۲۰
۸۰۰
۸۵۰
۸۵۰
۸۵۰
۴۱۷۰
خرید تجهیزات آزمایشگاهی موردنیاز آزمایشگاه های مرجع سراسر کشور
تعداد آزمایشگاه تجهیز شده
۵
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۴۵
خرید تجهیزات و لوازم موردنیاز آمبولانس های بیمارستانی و پیش بیمارستانی سراسر کشور
تعداد آمبولانس تجهیز شده
۳۰۰
۵۰۰
۱۰۰۰
۱۰۰۰
۱۰۰۰
۳۸۰۰
تامین، خرید و توزیع آمبولانس های موردنیاز اورژانس های بیمارستانی
آمبولانس
۵۰۰
۵۰۰
۵۰۰
۵۰۰
۵۰۰
۲۵۰۰
بسته اجرایی فرعی ۴ ـ حفظ محیط زیست سلامت هوا/ آب/ خاک/ محیط جدول ۴ـ۱ـ برنامههای عملیاتی و برش سالانه اهداف کمی
ردیف
عناوین برنامههای عملیاتی
اهداف کمی در طول سالهای برنامه
حجم فعالیت
واحد متعارف
سال پایه ۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱
برنامه کنترل سلامت آب آشامیدنی
افزایش نمونه برداری آب آشامیدنی به میزان ۳۰ درصد سال پایه تا پایان برنامه
تعداد نمونه برداری
۲
برنامه کنترل سلامت آب کشاورزی
افزایش میزان بازرسی آب کشاورزی به میزان ۱۰۰ درصد سال پایه تا
درصد بازرسی
۱۰۰۰۰
۱۰۶۰۰
۱۱۲۰۰
۱۱۸۰۰
۱۲۴۰۰
۳
ساماندهی پسماندهای بیمارستانی
تجهیز کلیه بیمارستانها به سیستم امحاء پسماندهای بیمارستانی تا پایان برنامه
تعداد بیمارستانهای مجهز شده
۰
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۴
برنامه کنترل آلودگی هوا
توسعه نظارت و پایش شاخص های آلودگی هوا به میزان ۱۰۰ درصد سال پایه تا پایان برنامه
درصد افزایش نسبت به سال پایه
۱۸۵
۱۶۰
۳۲۰
۴۸۰
۶۴۰
۸۰۰
۵
برنامه تشدید بازرسی و کنترل های بهداشتی کارگا هها و کارخانجات و اماکن شغلی
توسعه نظارت های سالانه بر اماکن هدف به میزان ۵ درصد سال پایه تا پایان برنامه
درصد اماکنه بازدید شده
۰
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۶
برنامه خدمات بهداشت حرفه ای به مشاغل
افزایش ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به گرو ههای هدف به میزان ۱۰ درصد سال پایه تا پایان برنامه
درصد افزایش نسبت به سال پایه (تجمعی)
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۷
برنامه توسعه آگاهی ها و سطح سواد جامعه در زمینه سلامت محیط کار
توسعه برنامه های اطلاع رسانی عمومی در رابطه با سلامت محیط کار به ۱۲۰ برنامه تا پایان برنامه
تعداد برنامه
۰
۰
۳۰
۶۰
۹۰
۱۲۰
۸
برنامه توسعه همکاری مشترک با سایر دستگاهها در زمینه ارتقاء سلامت محیط و کار
توسعه برنامه های مشترک با سایر سازمانها به میزان ۱۰۰ % سال پایه تا پایان برنامه
تعداد برنامه
۲
۲
۲
۳
۳
۴
۹
برنامه تدوین راهنما و انتشار کتب مرتبط با سلامت محیط و کار
تدوین کتب و راهنمای مرتبط با سلامت محیط و کار تا پایان برنامه
تعداد راهنماها
۰
۰
۳۰
۳۰
۳۰
۳۰
۱۰
برنامه ارتقاء توانمندی های کارشناسان و دست اندرکاران بهداشت محیط
افزایش تعداد ساعات آموزش تخصصی سالیانه به پرسنل از ۸۰ ساعت
به ۱۰۰ ساعت به ازای هر پرسنل
ساعت نفر آموزش
۸۰
۸۰
۸۵
۹۰
۹۵
۱۰۰
جدول ۴ـ۲ : شرح فعالیتها و عملیات به تفکیک اهداف کمی و برش سالانه حجم فعالیتها/ عملیات
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱
افزایش میزان بازرسی و نمونه برداری آب آشامیدنی به میزان ۳۰ درصد سال پایه تا پایان برنامه
اجرای برنامه ایمنی آب آشامیدنی
نمونه
-
۴۰۰۰
۴۸۰۰
۵۷۶۰
۶۹۰۰
۲۱۴۶۰
برنامه کنترل عوامل محیطی مؤثر در بروز و شیوع بیماریهای رودهای مرتبط باآب و غذا
برنامه
۴۶
۴۶
۴۶
۴۶
۴۶
۲۳۰
ارزیابی و پایش آزمایشگاه های بهداشت آب و فاضلاب
بازدید
-
۱۰
۱۲
۱۴
۱۷
۵۳
اجرای پایلوت برنامه ایمنی آب آشامیدنی در شهر تبریز
تعداد برنامه
-
۱
۱
۱
۱
۴
۲
افزایش میزان بازرسی آب کشاورزی به میزان ۱۰۰ درصد سال پایه تا پایان برنامه
نظارت فعال بر نحوه آبیاری محصولات کشاورزی که به صورت خام مصرف میشود
برنامه
-
۱
۲
۳
۳
۹
۳
تجهیز کلیه بیمارستا نها به سیستم امحاء ۲۰ پسماندهای بیمارستانی تا پایان برنامه
اجرای طرح بررسی سرانه تولید پسماندهای پزشکی در بیمارستان های شهر تهران
پروژه
۱
-
-
-
-
۱
اجرای طرح بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماندهای پزشکی در کشور
پروژه
۱
-
-
-
-
۱
تدوین و اجرای سیستم جامع نظارت و ارزشیابی شرک تهای خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت کار
درصد شرکتهای مورد ارزیابی با سیستم جدید
-
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۸۰
تدوین و اجرای برنامه ارتقاء سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندهای عادی، پزشکی (بیمارستانی)، ویژه صنعتی و کشاورزی
درصد
۱۰
۲۰
۳۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
۴
توسعه نظارت و پایش شاخص های آلودگی هوا به میزان ۱۰۰ درصد سال پایه تا پایان برنامه
طراحی و استقرار نظام پایش شاخص سلامت مرتبط با آلودگی هوا در ۱۴ حوزه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با همکاری معاونت های درمان در سامانه جامع اطلاعات بهداشت محیط کشور تا سال ۱۳۹۲ و پوشش ۱۰۰ % برای کلیه دانشگاههای مشمول تا انتهای برنامه پنجم
درصد پیشرفت نظام پایش
-
۲۰
۵۰
۹۰
۱۰۰
۱۰۰
ارتقاء کمی و کیفی برنامه کنترل و کاهش سیلیس، آزبست، جیوه و سرب در واحدهای شغلی
درصد
۰
۵
۱۰
۱۵
۲۰
۲۰
تدوین برنامه بهبود مسکن روستایی و مدیریت اجرایی نمودن بهبود کاربری از سوختهای جامد در خانوارهای روستائی به میزان ۴۰ % خانوارهای روستائی مشمول
درصد خانوار تحت پوشش
-
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۴۰
تعیین پروفایل و پایش آلودگی هوا در شهرهای بالای ۳۰۰ هزار نفر جمعیت و تعیین شاخص خطر استنشاق هوای آلوده در شهرهای مشمول
درصد استقرار نظام پایش
-
۱۰
۵۰
۹۰
۱۰۰
۱۰۰
۵
توسعه نظارت های سالانه بر اماکن هدف به میزان ۵ درصد سال پایه تا پایان برنامه
استقرار، نگهداشت و ارتقاء سیستم نرم افزاری و سخت افزاری سامانه جامع بازرسی و سامانه اطلاعات مرکز سلامت محیط و کار
درصد
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
افزایش تعداد بازرسی و کنترل های بهداشتی مراکز، اماکن عمومی و اماکن بین راهی به میزان ۵ درصد در هر سال برنامه
تعداد بازرسی بهداشتی
۱۰۰۰۰۰
۱۰۵۰۰۰
۱۱۰۰۰۰
۱۱۵۰۰۰
۱۲۰۰۰۰
۵۵۰۰۰۰
افزایش تعداد بازرسی و کنترل های بهداشتی مراکز، اماکن عمومی و اماکن بین راهی در ایام خاص به میزان ۲ درصد
تعداد بازرسی بهداشتی
۸۰۰۰۰۰
۸۱۶۰۰۰
۸۳۲۰۰۰
۸۴۸۰۰۰
۸۶۴۰۰۰
۴۱۶۰۰۰۰
بررسی روشهای جایگزینی جیوه، سرب، سیلیس آزاد و آزبست در واحدهای شغلی
ماده مورد بررسی
۰
جیوه
سرب
سیلیس آزاد
آزبست
جیوه، سرب، سیلیس آزاد، آزبست
اجرای برنامه های بازرسی هدفمند بهداشت محیط و حرف های در کشور
درصد
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
استانداردسازی، آموزش، استقرار و پایش فرایندهای بیمارستانی مرتبط با بهداشت محیط در بیمارستا نهای هیأت امنایی
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
بررسی روش های کنترل عوامل زیان آور فیزیکی (صدا، گرما، رطوبت و روشنایی) در محیط کار
تدوین پروتکل اجرایی عمل فیزیکی زیانآور
تدوین پروتکل
صدا
گرما
رطوبت
روشنایی
صدا،گرما،رطوبت، روشنایی
اجرای طرح خودکنترلی و خوداظهاری صنوف
درصد واحدهای هدف مجری
-
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۴۰
تجهیز بازرسان کشوری به GPS تلفنهای همراه جهت ثبت بازرسیها با نرم افزار GIS
درصد تجهیز
-
۵
۱۵
۳۵
۶۵
۶۵
بازنگری، تدوین واستقرار برنامه نظارت و ارزشیابی سیستم بازرسی بهداشت حرفه ای در مراکز بهداشت حوزه دانشگاههای علوم پزشکی کشور
درصد اجرای برنامة
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین دستورالعملها و شیوه نامههای کار و درمان کارگری کشور و نظارت بر حسن اجرای آنها
تعداد دستورالعمل و شیوه نامه
-
۲
۲
۲
۲
۸
افزایش تعداد بازرسی بهداشت حرفه ای از کارگاهها و واحدهای شغلی تحت پوشش به میزان ۳ برابر سال پایه
متوسط سرانه بازرسی سالیانه از کارگاهها
۴
۶
۸
۱۰
۱۲
۱۲
تهیه واجرای پروفایل کنترل عوامل مخاطره آمیز در صنعت ریخته گری و آموزش و تربیت مربی، کارشناسان و گروه های هدف
درصد پیشرفت استقرار پروفایل
-
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۸۰
۵
وسعه نظارت های سالانه بر اماکن هدف به میزان ۵ درصد سال پایه تا پایان برنامه
تهیه و اجرای پروفایل کنترل عوامل مخاطره آمیز در صنعت کوره پزخانه و آموزش کارشناسان گروه هدف
درصد پیشرفت استقرار پروفایل
-
-
۵۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
شناسایی، اندازه گیری و کنترل عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار و توسعه کمی و کیفی نظارت بر واحدهای شغلی دارای سیلیس آزاد، جیوه، آزبست و سرب و سایر مواد شیمیایی دارای اولویت کنترل در طول اجرای برنامه
درصد واحدهای هدف تحت نظارت
۵
۵
۱۰
۱۵
۲۰
۲۰
شناسایی روش های مداخلات بهسازی ارگونومیکی در محیط کار و مدیریت اجرای آن
درصد
۲
۴
۶
۱۱
۱۶
۱۶
آموزش و توانمندسازی گروههای هدف در خصوص کاهش آسیب پذیری از آلایندهای هوا در فضاهای آزاد و مناطق روستائی
درصد گروههای هدف آموزش دیده
-
-
۳۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
۶
افزایش ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به گروههای هدف به میزان ۱۰۰ درصد سال
اجرای برنامه خودکنترلی و خوداظهاری صنوف وکارفرمایان در محیط کار
درصد پوشش گروههای هدف
-
۵
۱۰
۲۰
۳۰
۳۰
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
پایه تا پایان برنامه
مدیریت ساخت و بهسازی توالت های روستایی
چشمه
-
۲۰۰۰۰
۲۴۰۰۰
۲۸۸۰۰
۳۴۵۶۰
۱۰۷۳۶۰
مدیریت بهسازی کارگاههای قالی بافی (طرح بقا) و کارگا ه های کشاورزی
تعداد کارگاه
۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۳۰
۱۰۰
ارتقاء کمی و کیفی برنامه کنترل و کاهش سیلیکوزیس
درصد اجرا
۴
۸
۱۲
۱۶
۲۰
۲۰
ارتقاء کمی و کیفی برنامه معاینات رانندگان برون شهری
درصد اجرا
تدوین پروتکل جدید+۴%
۸
۱۲
۱۶
۲۰
۲۰
نظارت بر عملکرد تشکیلات بهداشت حرف های و کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار
درصد پوشش
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
اجرای برنامه سخت و زیان آور در کارگاه های تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی کشور
درصد کارگاههای مورد ارزشیابی قرار در مورد ریسک خطر مشاغل
۲
۷
۱۲
۱۷
۲۳
۲۳
درصد کارگاههایی که از شمول سختی و زیان آوری خارج شدهاند
۱۷
۱۹
۲۱
۲۳
۲۵
۲۵
بهینه سازی ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به بخش های مختلف (کشاورزی، رانندگان و...)
تعداد پروژه
۲
۲
۲
۲
۲
۱۰
ارزیابی وضعیت شغلی ارایه خدمات بهداشت حرفه ای در حرفه دندانپزشکی
تعداد پروژه
-
-
۱
۱
۱
۳
بررسی وضعیت شغلی خدمات بهداشت حرفه ای در مشاغل رانندگی، کارگران ساختمانی به منظور ارتقاء وضعیت شغلی آنان
تعداد پروژه
-
-
۲
۲
۲
۶
ارزیابی وضعیت شغلی ارایه خدمات بهداشت حرفه ای در شغل پرستاری
تعداد پروژه
-
-
۲
۲
۲
۶
تقویت پایش و ارزیابی وضعیت مواجهه شغلی با پرتوها در محیط کار
تعداد پروژه
۲
۲
۲
۲
۲
۱۰
تقویت پایش وارتقا وضعیت موجود ارایه خدمات بهداشت حرفه ای به معدن کاران
تعداد پروژه
-
-
۱
۱
۱
۳
ارزیابی و بررسی وضعیت موجود اجرای سیستم HSE در مشاغل خاص
تعداد پروژه
-
-
۱
۱
۱
۳
۷
توسعه برنامه های اطلاع رسانی عمومی در رابطه با سلامت محیط کار به ۱۲۰ برنامه تا پایان برنامه
اعتلای آگاهی های عمومی درخصوص سلامت آب آشامیدنی
برنامه
-
۱
۱
۱
۱
۴
اعتلای آگاهی های عمومی درخصوص بهداشت محیط اماکن
تعداد پوستر/ استیکر
۷۰
۸۴
۱۰۰
۱۲۱
۱۴۵
۵۲۰
اعتلای آگاهی های عمومی درخصوص سلامت شغلی و مشاغل سخت و زیان آور
تعداد فیلم و کلیپ و تیزرهای تهیه شده
۰
۲
۲
۲
۲
۸
طراحی، توسعه و ارتقای سایت مرکز سلامت محیط وکار
درصد پیشرفت برنامه
۵۰
۶۵
۸۰
۹۰
۱۰۰
۱۰۰
۸
توسعه برنامههای مشترک با سایر سازمانها به میزان ۱۰۰ % سال پایه تا پایان برنامه
تدوین، تصویب و اجرای برنامه همکاری با دستگاههای مسئول درخصوص ایمن و سالم سازی شبکه آب آشامیدنی و اجرای آن
تعداد برنامه
-
-
۱
۱
۱
۳
تدوین و تصویب برنامههای مشترک با وزارت جهاد کشاورزی در زمینه آموزش کشاورزان و مهندسان کشاورزی در زمینه بهداشت حرفه ای
تعداد برنامه
-
۲
۲
۲
۲
۸
تهیه و تصویب سند یکپارچه سازی فعالیت های مرتبط با استقرار سیستم جامع بازرسی سلامت محیط و کار با دستگاه های ذی ربط
درصد
۰
۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
مشارکت و هماهنگی بین بخشی و درون بخشی در زمینه اجرای برنامه های کاهش، حذف و کنترل عوامل زیان آور محیط کار
تعداد برنامه
-
-
۱۰
۱۰
۱۰
۳۰
تدوین و تصویب برنامه های مشترک با وزارت بازرگانی و صنایع درخصوص اجرای برنامه برچسب گزاری مواد شیمیایی
تعداد برنامه
-
-
۵
۵
۵
۱۵
تدوین و تصویب برنامه های مشترک با سازمانهای ذیربط درخصوص اجرای برنامه های مدیریت حوادث شیمیایی
تعداد برنامه
-
-
۵
۵
۵
۱۵
تدوین و تصویب و اجرای برنامههای مشترک با سایر بخش های دولتی و غیردولتی در راستای ارتقاء دسترسی شاغلین به خدمات تخصصی بهداشت حرفه ای
تعداد برنامه
-
-
۱۰
۱۰
۱۰
۳۰
تدوین و تصویب برنامه های بین بخشی با وزارت کار و سایر دستگاه های مسئول در جهت ارتقای سلامت شغلی
تعداد برنامه
-
۱
۱
۱
۱
۴
تدوین، تصویب و اجرای برنامه یکپارچه و جامع خدمات شرکت های مبارزه با ناقلین و آفات خانگی با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی و ذینفعان
درصد شرکتهای تحت پوشش برنامه
-
۱۰
۵۰
۹۰
۱۰۰
۱۰۰
پایش و ارزیابی عوامل محیطی (هوا، آب، خاک و زنجیره غذائی) تاثیرپذیر از فعالیت های هستهای در حوزههای مشمول
درصد استقرار نظام پایش
-
۲۰
۴۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین سند ملی تأمین حامل های انرژی برای خانوارهای روستائی و عشایر با رویکرد هدفمندی یارانه ها و شاخص های عدالت در سلامت
سند (درصد)
-
۲۰
۵۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
۹
تدوین کتب و راهنما در زمینه های سلامت محیط و کار
تدوین راهنماهای (نقشه راه) عمومی و تخصصی بهداشت محیط و حرفه ای در زمینه های مختلف
تعداد راهنماهای تدون شده
-
۴۰
۴۰
۴۰
۴۰
۱۶۰
تدوین، چاپ و انتشار کتب و نشریات (پمفلت، پوستر، بروشور و...) مرتبط با سلامت محیط و حرف های در بخش های مختلف
تعداد
-
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۸۰
الکترونیکی نمودن ثبت معاینات سلامت شغلی
درصد
۰
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
درجه بندی و تعیین مشاغل سخت و زیان آور
درصد مشاغل درجه بندی شده
۱۰
۳۰
۵۰
۷۰
۹۰
۹۰
بررسی کمی و کیفی خدمات بهداشت حرفه ای ارائه شده از طریق شرکت های خصوصی
تعداد برنامه
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
فرهنگ سازی، اطلا ع رسانی و آموزش همگانی در زمینه سلامت محیط وکار
درصد آموزش
-
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین حدود مجاز مواجهه شغلی با عوامل زیان آور مخاطره آمیز در محیط کار و مدیریت اجرای آن در مراکز
درصد مراکز هدف مجری
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
عملیاتی نمودن برنامه پیوست سلامت در پروژه های ملی و توسعه ای در کشور
درصد پروژههای هدف دارای سند پیوست سلامت
-
۳۰
۵۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
مطالعه شاخصهای سلامت اثرپذیر از تغییرات آب و هوایی و پیشنهاد راهکار و مدیریت اجرای آن
درصد اجرا
-
مطالعه شاخصها
پیشنهاد و تدوین راهکار و تدوین دستورالعمل اجرایی
مدیریت اجرا
مدیریت اجرا
۱۰۰
تدوین سند راهبرد ملی کنترل عوامل محیطی مؤثر بر بیمار یهای غیرواگیر
سند (درصد)
-
۴۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
۱۰
افزایش تعداد ساعات آموزش تخصصی سالیانه به پرسنل از ۸۰ ساعت به ۱۰۰ ساعت به ازای هر پرسنل تا پایان برنامه
تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و توانمندسازی کارشناسان در زمینه سلامت محیط و کار
تعداد برنامه
۲۵۰
۲۵۰
۲۵۰
۲۵۰
۲۵۰
۱۲۵۰
برگزاری کارگاه ها، نمایشگاهها، کنگره ها و همایشهای مختلف بهداشت محیط و حرفهای کشوری و استانی
تعداد
۲۰
۲۵
۳۰
۳۵
۴۰
۱۵۰
۱۱
تجهیز کلیه بیمارستانها به سیستم امحاء پسماندهای بیمارستانی تا پایان برنامه
تداوم اجرای برنامه تعمیرات و بهسازی فاضلاب بیمارستانی (تملک دارایی)
تعداد بیمارستان
۱۸
۲۴
۲۹
۳۵
۴۲
۱۴۸
تداوم اجرای ساماندهی پسماندهای بیمارستانی (ایجاد سیستمهای بیخطرساز پسماند بیمارستانی) (تملک دارایی)
تعداد بیمارستان
۶
۸
۱۱
۱۳
۱۵
۵۳
بسته اجرایی فرعی ۵ ـ کاهش مخاطرات تهدید کننده سلامت جدول ۵ـ۱ـ برنامههای عملیاتی و برش سالانه اهداف کمی
ردیف
عناوین برنامههای عملیاتی
اهداف کمی در طول سالهای برنامه
حجم فعالیت
واحد متعارف
سال پایه ۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱
ارتقاء آگاهی عمومی از مضرات استفاده از سیگار و سایر مواد دخانی
اعتلای میزان آگاهی های عمومی در خصوص مخاطرات سوءمصرف مواد و محرک ها به میزان ۱۰۰ درصد سال پایه
تعداد تیزرهای تولید شده جهت پخش در رسانه های جمعی
۲۰
۲۵
۳۰
۳۴
۳۷
۴۰
۲
برنامه ارتقاء آگاهی عمومی از مضرات استفاده از مواد دخانی
ارتقاء سطح آگاهی های عمومی از مضرات سیگار در افراد بالای ۱۵ % سال به میزان سالیانه
تعداد برنامههای اطلاع رسانی عمومی در رسانه های جمعی (شامل صدا و سیما، روزنامه و...)
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۱۰۰
۳
کمک به درمان و بهبود کیفیت زندگی مبتلایان
کاهش بار ناشی از مصرف مواد مخدر و روان گردان به میزان ۱۰ سال پایه تا پایان برنامه
کاهش تعداد مبتلایان تزریقی
۲۰۰۰۰۰
۲
۴
۶
۸
۱۰
ایجاد مراکز درمانی مرتبط با درمان و بهبود کیفیت زندگی مبتلایان به سوء مصرف مواد مخدر به مقدار ۱۰۰ درصد تا پایان برنامه
تعداد مراکز
۱۱۰۰
۱۴۰۰
۱۵۰۰
۱۷۰۰
۱۹۰۰
۲۱۰۰
۴
برنامه تهیه و تأمین خون و فرآوردههای خونی سالم
حفظ دسترسی به خون و فرآورد ه های خونی سالم به میزان ۱۰۰ % در طی برنامه
درصد دسترسی جمعیت به خون و فرآورده های خونی سالم
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۵
برنامه ارتقاء توان نظام سلامت در مقابله با حوادث غیرمترقبه در سطح ۱
ارتقا توان نظام سلامت در مقابله با حوادث غیرمترقبه (سیل، زلزله، رانش و...) طبیعی در سطح ۱ به میزان ۲۰ % تا پایان برنامه
میزان آمادگی در برابر حوادث غیرمترقبه سطح ۱
۳۵
۳۸
۴۲
۴۶
۵۰
۵۵
۶
برنامه ارتقاء توان نظام سلامت در مقابله با حوادث غیر مترقبه در سطوح ۲ و ۳
ارتقاء توان نظام سلامت در مقابله با حوادث غیرمترقبه (سیل، زلزله، رانش و...) در سطوح ۲ و ۳ به میزان ۲۰ %سال پایه تا پایان برنامه
میزان آمادگی در برابر حوادث غیرمترقبه سطح ۲ و ۳
۱۰
۱۵
۱۸
۲۲
۲۵
۳۰
۷
برنامه مقابله با حوادث و بلایای انسان ساخت
افزایش توان مقابله با حوادث و بلایای انسان ساخت به میزان ۲۰ سال پایه تا پایان برنامه
درصد برنامه های مشترک با سایر سازمانها
۲۰
۲۴
۲۸
۳۲
۳۶
۴۰
۸
برنامه حفاظت مردم در برابر تشعشعات
افزایش برنامه های مرتبط با حفاظت مردم در برابر تشعشعات (گاز رادون، پرتوهای ماوراء بنفش نور خورشید و...) به طور متوسط به میزان ۲۰ % تا پایان برنامه
تعداد برنامه های اجرا شده مرتبط با حفاظت مردم در برابر تشعشعات
۱۱
۱۲
۱۲
۱۳
۱۳
۱۳
۹
برنامه استقرار نظام کشوری پیشگیری و مراقبت از حوادث غیرترافیکی (اعم از کاری، آموزشی، تفریحی)
کاهش آسیبهای ناشی از حوادث در محیط های کاری، آموزشی، مسکونی و تفریحی حداقل به میزان ۱۰ % سال پایه تا پایان برنامه
گسترش شهرهای مجری بین المللی جوامع ایمن
۲۴
۲۶
۲۸
۳۰
۳۲
۳۳
۱۰
برنامه استقرار نظام کشوری پیشگیری و مراقبت از حوادث ترافیکی
افزایش خدمات فوریتهای پیش بیمارستانی در جهت کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی به میزان ۵۰ % سال پایه تا پایان برنامه
تعداد مرگ ناشی از حوادث ترافیکی
۲۳۲۴۹
۲۱۰۰۰
۱۸۰۰۰
۱۶۰۰۰
۱۴۰۰۰
۱۲۰۰۰
افزایش دسترسی جمعیت شهری و روستایی به خدمات فوریتهای پیش بیمارستانی به میزان ۷۰ % تا پایان برنامه
درصد افزایش استفاده از خدمات
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۱۱
برنامه پایش ایمن سازی اسباب بازیها
نظارت بر میزان سرب اسباب بازی به میزان ۵۰ درصد تا پایان برنامه
درصد اسباب بازیهای موجود در بازار پایش شده از نظر سرب
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۱۲
برنامه کنترل و پایش محصولاتدمرتبط (Post marketing survey)
کنترل ۱۰۰ درصد ۲۰ محصول مرتبط (Post marketing survey) شیر پاستوریزه سه لایه، دوغ ساده گرمادیده، دوغ بسته بندی معمولی، لیبل(برچسب) محصولات مختلف، همبرگر ۳۰ % گوشت، سوسیس آلمانی ۴۰ % ، کالباس ۵۰ % ۴۰ % ، رب گوجه فرنگی،آب آشامیدنی بسته بندی، پنیر UF (چرب)، بیمل یا خط چشم (مایع)، نمک تصفیه شده، کنسرو ماهی تن در روغن، کره حیوانی، برنج وارداتی دارای مجوز، برنج داخلی دارای پروانه بسته بندی، روغن زیتون بی بو، آبلیمو، عرق نعناع، گلاب
درصد پیشرفت
۰
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
جدول ۵ـ۲ـ شرح فعالیتها و عملیات به تفکیک اهداف کمی و برش سالانه حجم فعالیتها/ عملیات
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱
اعتلای میزان آگاه یهای عمومی درخصوص مخاطرات سوءمصرف مواد و محرک ها به میزان ۱۰۰ درصد سال پایه
اجرای برنامه های پیشگیری اولیه از سوء مصرف مواد در محیطهای کاری و اداری، دانشجویان، دانش آموزان، همسران افراد معتاد، فرزندان افراد معتاد، محیط های اختصاصی بانوان (آرایشگاه ها، باشگاه)
درصد گروههای هدف آموزش دیده
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۵۰
آموز شهای همگانی در زمینه پیشگیری از سوء مصرف مواد و الکل در گروه های هدف
درصد جمعیت آموزش دیده
۱۰
۲۰
۳۵
۵۰
۶۵
۶۵
۲
ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی از مضرات سیگار در افراد بالای ۱۵ سال به میزان سالیانه ۱۰ %
بررسی و تعیین وضعیت موجود استعمال مواد دخانی در کشور و پایش وضعیت اجرای قانون جامع وکنوانسیون جهانی کنترل دخانیات
تعداد پروژه
۱
۱
۱
۱
۱
۵
فرهنگ سازی و آموزش همگانی در زمینه مضرات استفاده از سیگار در افراد بالای ۱۵ سال از طریق تدوین پوستر و پمفلت و برگزاری دوره های آموزشی
بوستر/ پمفلت
۶۰۰۰
۶۰۰۰
۶۰۰۰
۶۰۰۰
۶۰۰۰
۳۰۰۰
دوره آموزشی
۴
۴
۴
۴
۴
۲۰
۳
کاهش بار ناشی از مصرف مواد مخدر و روا ن گردان به میزان ۱۰ %سال پایه تا پایان برنامه
مدیریت آگاهی و اقدام سریع از تغییرات مواد مورد سوء مصرف در مراکز بیمارستانی
درصد مراکز مجری هدف
۱۰
۲۵
۴۰
۵۵
۷۰
۷۰
اجرای برنامه ارزشیابی، پایش و نظارت برنامه های درمان و کاهش آسیب
درصد پیشرفت
۲۵
۳۵
۵۵
۷۵
۹۵
۹۵
توانمندسازی کارشناسان و مدیران حوزه اعتیاد
درصد کارشناسان توانمند شده
۱۵
۳۰
۴۵
۶۰
۷۵
۷۵
اجرای برنامه های پیشگیری از سوء مصرف الکل
درصد دانشگاههای مجری طرح
۱۸
۳۸
۵۸
۷۸
۱۰۰
۱۰۰
طراحی، تدوین و اجرای آزمایش پروژه مدل ارائه خدمات سوء مصرف مواد شهری
درصد
۱۵
۳۰
۵۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
اجرای برنامه های مربوط به درمان سوء مصرف الکل
درصد مراکز مجری هدف
۵
۱۰
۱۵
۲۰
۳۰
۳۰
پژوهشهای کاربردی حوزه درمان و کاهش آسیب (روان درمانی در معتادین زندان ها، استفاده از داروهای گیاهی در درمان سوء مصرف مواد، خدمات درمان اعتیاد پس از ترخیص از زندان)
تعداد
۳
۳
۴
۵
۵
۲۰
اجرای برنامه نرم افزاری اطلاعات درمان و نظارت بر خدمات سوء مصرف مواد
درصد اجرا
۱۰
۲۰
۴۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
تداوم و توسعه دوره های آموزشی درمانهای دارویی و غیردارویی در دانشگاههای تحت پوشش
تعداد دورههای آموزشی برگزار شده
۵۰
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۰۰
۷۰۰
تداوم و توسعه واحدهای درمان سوء مصرف محرک ها در دانشگاه های تحت پوشش
درصد افزایش واحدهای مجری طرح
۵
۱۵
۳۰
۵۰
۷۵
۷۵
تداوم و توسعه دوره های آموزشی تحصیلات تکمیلی اعتیاد در دانشگاه های تحت پوشش
تعداد دورههای تحصیلات تکمیلی
۳
۳
۴
۴
۵
۱۹
طراحی برنامههای آموزش غیرحضوری گروه های متخصص حوزه سوء مصرف مواد
تعداد
۵۰
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۰۰
۷۰۰
۴
ایجاد مراکز درمانی مرتبط با درمان و بهبود کیفیت زندگی مبتلایان به سوءمصرف مواد مخدر به مقدار ۱۰۰ درصد تا پایان برنامه
مدیریت تداوم و توسعه فعالیت واحدهای درمان با آگونیست طبیعی (اُپیوم تینکچر)
درصد مراکز مجری
۵
۱۵
۳۰
۵۰
۷۵
۷۵
تجهیز و تکمیل اورژانس های روانپزشکی سوء مصرف مواد
درصد اورژانسهای تجهیز شده
۵
۱۰
۱۵
۲۵
۴۰
۴۰
۵
حفظ دسترسی به خون و فرآورده های خونی سالم به میزان ۱۰۰ % در طی برنامه
تولید یک محصول پلاسمایی اختصاصی
درصد تولید
۶.۶
۲۶.۷
۹.۹
۲۳.۴
۹.۹
۷۶.۵
اجرای برنامه افزایش تولید فرآورده های نوین خونی به میزان ۵ درصد
تولید
۱۴
۱۵.۵
۱۶.۵
۱۸
۱۹
۸۳
اجرای برنامه کاهش میزان شیوع HBs Ag به دو در هزار واحد اهدایی
شیوع در ده هزار
۲۲
۲۱.۵
۲۱
۲۰.۵
۲۰
۲۰۰در ده هزار
استقرار سیستم مراقبت از خون هموویژیلانس در ۷۰ % بیمارستانهای کشور
استقرار
۵
۴۵
۲۰
۱۵
۱۵
۱۰۰
تدوین و استقرار پروژه Donor vigilance در ۱۰۰ % پایگاه های کشور
پروژه
۳۰
۲۵
۱۵
۱۵
۱۵
۱۰۰
پروژه ملی خون بند ناف (هر سال ۲۰۰۰ نمونه)
نمونه
۲۰۰۰
۲۰۰۰
۲۰۰۰
۲۰۰۰
۲۰۰۰
۱۰۰۰۰
پروژه پذیره نویسی سلول های بنیادی هر سال ۲۰۰۰ ثبت نام
داوطلب
۲۰۰۰
۲۰۰۰
۲۰۰۰
۲۰۰۰
۲۰۰۰
۱۰۰۰۰
پروژه سلول درمانی با مشارکت مراکز دانشگاهی
درصد
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
اجرای برنامه های آموزشی کارشناسان فنی ستادی و پایگاه های انتقال خون
کارگاه
۲۱
۱۸
۱۸
۱۸
۲۰
۹۵
کاهش میزان شیوع HCV در اهدا کنندگان خون به ۶۵ به ازای هر صد هزار واحد اهدایی
شیوع در صدهزار
۶۹
۵۸
۶۷
۶۶
۶۵
۶۵
توانمندسازی بانک خون بیمارستانی
درصد
۴۰
۵۵
۷۰
۸۵
۱۰۰
۱۰۰
مصرف براساس پروتکل تا ۵% بیمارستانهای کشور براساس میزان خون مصرفی
درصد بیمارستانهای مجری
۱
۲
۳
۴
۵
۵
۶
ارتقا توان نظام سلامت در مقابله با حوادث غیرمترقبه (سیل، زلزله، رانش و...) طبیعی در سطح ۱ به میزان ۲۰ % تا پایان برنامه
پایلوت ابزار و ارزیابی خطر بلایا در نظام شبکه در ۵ استان
دانشگاه
۷
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۴۷
اجرای برنامه های آموزشی مدیریت بلایا در خدمات بهداشتی اولیه در دانشگاههای علوم پزشکی
ستاد و دانشگاه
۴۹
-
-
-
-
۴۷
اجرای برنامههای آموزشی در جهت ایجاد آمادگی در گروههای آسیب پذیر در برابر بلایا
ستاد و دانشگاه
۹
۹
۹
۱۰
۱۰
۴۷
ایجاد الگوهای نمونه مدیریت و کاهش خطر بلایا در کشور
ستاد و دانشگاه
۴۷
-
-
-
-
۴۷
اجرای برنامههای آموزشی کاهش خطر ناشی از مخاطرات آب و هوایی در استانهای جنوبی و مرکزی کشور
ستاد و دانشگاه
۴
۴
۹
۱۵
۱۵
۴۷
توسعه ادغام برنامه «مدیریت و کاهش خطر بلایا» در نظام شبکه در دانشگاههای علوم پزشکی
دانشگاه
۷
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۴۷
برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت «مدیریت و کاهش خطر بلایا» در نظام شبکه
دانشگاه
۷
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۴۷
برگزاری مانورهای دورمیزی و عملیاتی ارتقاء آمادگی نظام شبکه برای پاسخ به بلایا
دانشگاه
۷
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۴۷
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۶
ارتقا توان نظام سلامت در مقابله با حوادث غیرمترقبه (سیل، زلزله، رانش و...) طبیعی در سطح ۱ به میزان ۲۰ % تا پایان برنامه
برگزاری کارگاههای آموزشی مدیریت بحران در بلایا در سطح قطب ها، دانشگاه ها و پرسنل ستادی و بیمارستانها
کارگاه
-
۹
۱۰
۱۰
۱۴
۴۷
بازبینی برنامههای عملیات بهداشت عمومی در بلایا
دانشگاه
۷
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۴۷
تجهیز معاونت های بهداشت با بسته پشتیبانی عملیات پاسخ به بلایا
دانشگاه
۷
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۴۷
۷
ارتقاء توان نظام سلامت در مقابله با حوادث غیرمترقبه (سیل، زلزله، رانش و...) در سطوح ۲ و ۳ به میزان ۲۰ %سال پایه تا پایان برنامه
تقویت سامانه ارتباطی در زمان بحران
درصد پیشرفت
۲۵
۵۰
۶۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
اعزام تیم های واکنش سریع و تخصصی پزشکی وکمک به درمان مصدومین حوادث و سوانح مربوط به فن آورزاد و انسان ساخت
ستاد و دانشگاه
۹
۹
۹
۹
۱۰
۴۷
ایجاد و تقویت انبارهای ذخیره بحران در قطبهای نه گانه کشور
ستاد و دانشگاه
۹
۹
۹
۹
۱۰
۴۷
تدوین بسته خدمتی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی در حوادث غیرمترقبه
بسته خدمتی
۱
-
-
-
-
۱
بسیج همگانی آموزش کمک های اولیه در بحران
نفر
۲۰۰۰۰۰
۲۲۰۰۰۰
۲۴۰۰۰۰
۲۶۰۰۰۰
۲۹۰۰۰۰
۱۲۱۰۰۰۰
تکمیل شبکه جامع ارتباطات اور ژانس استان تهران
درصد پیشرفت
۳۰
۶۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
تدوین و اجرای برنامه ایجاد آمادگی در گروه های آسیب پذیر در برابر بلایا
تعداد برنامه اجرا شده
تدوین برنامه+۲
۲
۲
۲
۲
۱۰
برگزاری مانور فوریت های سلامت محیط و کار در شرایط اضطرار و بلایا
تعداد مانور
۴۵
۴۵
۴۵
۴۵
۴۵
۲۲۵
بازبینی برنامه های عملیات بهداشت عمومی در بلایا
دانشگاه
۷
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۴۷
۸
افزایش توان مقابله با حوادث و بلایای انسان ساخت به میزان ۲۰% سال پایه تا پایان برنامه
بررسی روشهای کنترل عوامل زیان آور فیزیکی (صدا، گرما، رطوبت و روشنایی) در محیط کار
درصد
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
استفاده از بستر برنامه های جاری مرکز(CBI و...) جهت توسعه برنامه های ستاد فوریتهای سلامت کشور
تعداد دانشگاه
۲
۳
۳
۴
۴
۱۶
اجرای برنامه های پیشگیری از غرق شدگی
ستاد و دانشگاه
۳
۳
۳
۳
۳
۱۵
۹
افزایش برنام ههای مرتبط با حفاظت مردم در برابر تشعشعات (گاز رادون، پرتوهای ماوراء بنفش نور خورشید و...) به طور متوسط به میزان ۲۰ % تا پایان برنامه
تقویت برنامه پایش و ارزیابی وضعیت بهداشتی - حفاظتی مراکز پرتو تشخیصی و درمانی کشور
درصد مراکز هدف پایش شده براساس پروتکل جدید
تدوین پروتکل +۵
۷
۹
۱۱
۱۴
۱۴
طرح تدوین پروفایل گاز رادون در مناطق سنجش شده و تعیین مناطق پرخطر از دیدگاه بهداشتی
تعداد طرح
۱
۱
۱
۱
۱
۵
ارزیابی و کنترل مواجهه شاغلین جهت اجرای برنامه بهداشت پرتوکاران (جلوگیری از
اشعههای مضر)
درصد کنترل
۳
۷
۱۲
۱۸
۲۵
۲۵
تقویت برنامه پایش و ارزیابی وضعیت مواجهه شغلی با پرتوها در محیط کار
درصد پیشرفت پایش و ارزیابی
۳
۷
۱۲
۱۸
۲۵
۲۵
پایش اثرات بهداشتی نیروگاه اتمی بوشهر در راستای اعمال وظایف کمیته ملی پذیرش نیروگاه اتمی بوشهر
درصد پیشرفت
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰
کاهش آسیب های ناشی از حوادث در محیطهای کاری، آموزشی، مسکونی و تفریحی حداقل به میزان ۱۰ % سال پایه تا پایان برنامه
اجرای برنامه های تقویت نظام مراقبت کشوری حوادث
ستاد و دانشگاه
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
اجرای برنامههای پیشگیری ازحوادث و ارتقای ایمنی با استفاده از الگوی جامعه ایمن
شهر و منطقه
۱۲
۲۲
۴۰
۵۰
۶۰
۱۸۴
اجرای برنامه های پیشگیری از حوادث خانگی
ستاد و دانشگاه
۹
۹
۹
۱۰
۱۰
۴۷
آموزش افزایش ایمنی غیرسازهای در اماکن عمومی( آموزشی، کاری، تفریحی ۵ قطب کشور
ستاد و دانشگاه
۹
۹
۹
۱۰
۱۰
۴۷
اجرای برنامههای پیشگیری از گزش جانوران زهری
ستاد و دانشگاه
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
اجرای برنام ههای کاهش آسیبهای ناشی از حوادث مرتبط با چهارشنبه پایانی سال و بررسی مداخل های آموزش درآن
ستاد و دانشگاه
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۱۱
افزایش خدمات فوریت های پیش بیمارستانی در جهت کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی به میزان ۵۰ % سال پایه تا پایان برنامه
اجرای طرحهای امدادی ویژه (امداد نوروزی، زمستانی، تابستانی، ایام ویژه، راهیان نور و...))
ستاد و دانشگاه
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
تکمیل ساخت سریال اورژانس ۱
فیلم
۱
۱
-
-
-
۱
ساخت تیزرهای تبلیغاتی، بنر و پوستر
ستاد و دانشگاه
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
ترجمه، تالیف و چاپ کتابهای تخصصی(۲) اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی، پیشگیری و بحران
کتاب
۲
-
۱
۱
۱
۵
اجرای طرح آموزشی کارکنان ستادی وزارت بهداشت(۲۰۰))
نفر
۲۰۰
-
-
-
-
۲۰۰
پایش و ارزشیابی طرح پزشکان ناجا
پروژه
۱
-
-
-
-
۱
بررسی شیوع شدت و هزینه های مصدومیت در ایران براساس مطالعه جمعیتی
پروژه
۱
-
-
-
-
۱
ارزشیابی برنامه جامعه ایمن
ستاد و دانشگاه
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
تدوین ارزشیابی، رتبه بندی مراکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
برنامه
۱
-
-
-
-
۱
تدوین سند ملی پیشگیری از خشونت
پروژه
۱
-
-
-
-
۱
تعیین بار ناشی ازآسیبهای ترافیکی
پروژه
۱
-
-
-
-
۱
تدوین استانداردهای ملی هلی کوپتر امداد، اتوبوس آمبولانس و موتورلانس
برنامه
۱
-
-
-
-
۱
اجرای طرح پلیس امدادگر، بهورز امدادگر و رانندگان اتوبوس های امدادگر بین شهری
نفر
۲۰۰۰
۲۵۰۰
۳۰۰۰
۳۵۰۰
۴۰۰۰
۱۵۰۰۰
اجرای طرح ارتقای علمی و عملی مدرسین رشته فوریتهای پزشکی
کارگاه
۲
۱۰
-
۱۲
-
۲۶
تدوین و طراحی دوره آموزش تخصصی امداد هوایی
برنامه
۱
-
-
-
-
۱
اجرای ۳ کارگاه آموزشی پیشگیری از حوادث عمدی
کارگاه
۳
۳
۳
۳
۳
۱۵
اجرای برنامه جذب و بکارگیری نیروهای مکمل اورژانس
تعداد برنامه
-
۶۰۰
۴۰۰۰
۱۰۰۰۰
۱۰۰۰۰
۲۴۶۰۰
برگزاری کارگاه نحوه احراز سلامت متقاضیان گواهینامه رانندگی
کارگاه
-
۱
-
-
-
۲
مدیریت حمل اجساد حوادث ترافیکی
ستاد و دانشگاه
۰
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
تدوین برنامه آموزش الکترونیکی آنلاین و اجرای برنامه
برنامه آنلاین
-
۱
-
-
-
۱
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱۲
افزایش دسترسی جمعیت شهری و روستایی به خدمات فوریتهای پیش بیمارستانی به میزان ۷۰ % تا پایان برنامه
کمک به حفظ و نگهداری اورژانس هوایی
تعداد پایگاه
۸
۱۰
۱۲
۱۴
۱۶
۶۰
کمک به استقرار دیسپچ مشترک در ۵ دانشگاه کشور
دانشگاه
۵
-
-
-
-
۵
تدوین آئین نامه ساماندهی خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی
آئین نامه
۱
-
-
-
-
۱
برگزاری همایش و کارگاه های آموزشی درخصوص نحوه اصلاح ساختار فیزیکی اورژانس های، بیمارستانی، مدیریت اورژانس بیمارستانی،ATLS ،PHTC قطعه شناسی، تریاژ، اخلاق حرف های و فوریت های پزشکی
کارگاه
۲۲
۱۹
۱۹
۱۹
۱۹
۹۸
تداوم برنامه های بهبود فرایند انتقال و پذیرش بیمار بین اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی
برنامه تدوین شده
۱
-
-
-
-
۱
اجرای برنامههای کاهش آسیبهای ناشی از حوادث مرتبط با چهارشنبه پایانی سال و بررسی مداخل های آموزش درآن
ستاد و دانشگاه
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
افزایش نظارت بر کیفیت شرکتهای تولیدکننده آمبولانس از طریق استقرار تیم بازرسی
تیم بازرسی
۱
-
-
-
-
۱
جبران هزینه های جاری شبکه اورژانس پیش بیمارستانی
ستاد و دانشگاه
۴۷
-
-
-
-
۴۷
راه اندازی پایگاه های شهری و جاده ای و روستایی
دانشگاه
-
۴۱۶
۵۰۰
۵۸۳
۶۶۶
۲۱۶۵
سامانه ارتباطی اورژانس ۱۱
ستاد و دانشگاه
۴۷
-
-
-
-
۴۷
۱۳
نظارت بر میزان سرب اسباب بازی به میزان ۵۰ درصد تا پایان برنامه
طراحی و استقرار برنامه جامع ابلاغ معیارهای تعیین شده و ضوابط کاهش میزان سرب موجود در رنگهای اسباب بازی
درصد استقرار
۵
۲۰
۴۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
را ه اندازی پایش برنامه جامع کاهش میزان سرب در رنگ اسباب باز یها
درصد اسباببازیهای پایش شده
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۵۰
طراحی و استقرار برنامه جامع تعیین معیارها و روش های آزمون کاهش میزان سرب موجود در ر نگهای اسباب بازی
درصد استقرار
۳۵
۱۰۰
۰
۰
۰
۱۰۰
بسترسازی و ایجاد ظرفیت لازم جهت بالا بردن آگاهی جامعه در انتخاب محصولات سالم
درصد پیشرفت
۰
۰
۳۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
تأمین و تجهیز آزمایشگاهی و آموزش نیروی انسانی( کلیه پرسنل آزمایشگاههای دانشگاههای علوم پزشکی) در جهت کاهش بار ناشی از سرب موجود در اسباب بازی
تعداد آزمایشگاه مجهز
۱۵
۲۰
۲۰
۲۰
۲۵
۱۰۰
۱۴
کنترل ۱۰۰ درصد ۲۰ محصول مرتبط (Post marketing survey)
راه اندازی برنامه کنترل و پایش محصولات مرتبط (Post Marketing Survey) (PMS) شیر پاستوریزه سه لایه، همبرگر ۳۰ % گوشت، سوسیس آلمانی ۴۰ % ، کالباس ۵۰ % ۴۰ % ، آب آشامیدنی بسته بندی، نمک تصفیه شده،کنسرو ماهی تن در روغن،آبلیمو
تعداد محصول مورد کنترل
۰
۵
۵
۵
۵
۲۰
۱۵
ایجاد مراکز درمانی مرتبط با درمان و بهبود کیفیت زندگی مبتلایان به سوء مصرف مواد مخدر به مقدار ۱۰۰ درصد تا پایان برنامه
توسعه اورژانسهای روانپزشکی با اولویت درمان سوء مصرف محرکها و مسائل مرتبط با اعتیاد
درصد پیشرفت
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۶
افزایش خدمات فوریتهای پیش بیمارستانی در جهت کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی به میزان ۵۰ % سال پایه تا پایان برنامه
خرید و تحویل آمبولانس و آمبولانس کمک دار (۴wd) مورد نیاز شبکه اورژانس کشور
تعداد
۰
۳۰۰
۷۰۰
۷۰۰
۶۰۰
۲۳۰۰
۱۷
افزایش دسترسی جمعیت شهری و روستایی به خدمات فوریتهای پیش بیمارستانی به میزان ۷۰ % تا پایان برنامه
تعمیر و تجهیز پایگاههای اورژانس و فوریتهای پزشکی
ستاد و دانشگاه
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
ایجاد مراکز اورژانس و فوریت های پزشکی در شهرها و جاده های کشور
ستاد و دانشگاه
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
کمک به راه اندازی و نگهداری ( ۳۰۰ ) پایگاه اورژانس در چهارچوب سفرهای استانی و باقیمانده برنامه چهارم توسعه
تعداد پایگاه
۳۰۰
-
-
-
-
۳۰۰
بسته اجرایی فرعی ۶ ـ ارتقاء امنیت غذا و تغذیه با محوریت اصلاح الگوی تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت غذایی جدول ۶ـ۱ـ برنامههای عملیاتی و برش سالانه اهداف کمی
ردیف
عناوین برنامههای عملیاتی
اهداف کمی در طول سالهای برنامه
حجم فعالیت
واحد متعارف
سال پایه ۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱
برنامه کاهش عوامل خطرزای محصولات غذایی کشاورزی و گلخانه ای
کاهش میزان عوامل خطرزای شاخص (آفلاتوکسین سموم آفات نباتی و آلاینده های فلزی هورمو نها و آنتی بیوتیکها) در محصولات کشاورزی (گندم، برنج و پسته) و محصولات گلخانهای و لبنی در سطح عرضه به میزان ۱۰ % سال پایه تا پایان برنامه
تعداد در یک میلیارد
۵۰
۴۹.۵
۴۸.۵
۴۷
۴۶
۴۵
۲
برنامه ارتقاء سطح ایمنی محصولات غذایی و آشامیدنی
ارتقاء سطح ایمنی ۸ محصول غذایی و آشامیدنی (زیتون، فرآورده های گوشتی، فرآورد ههای لبنی، نان، روغن های خوراکی مصرف خانوار، کباب کوبیده، سالاد فصل، بستنی سنتی) به میزان ۵۰ % سال پایه تا پایان برنامه
درصد خطر
۴۰
۳۵
۳۲
۲۷
۲۳
۲۰
۳
برنامه نظارت بر اعتباربخشی سلامت کالاها
افزایش سهم ارائه کالاهای سالم منتخب (کالاهای غذایی، دارویی، بهداشتی، آرایشی، آشامیدنی و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی) نسبت به قاچاق و غیراستاندارد در بازار مصرف به میزان حداقل ۷۰ ٪ تا پایان برنامه
درصد پیشرفت
۵۰%
۵۴
۵۷
۶۰
۶۴
۷۰
۴
برنامه ارتقاء فرهنگ تغذیهای
ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای گروههای هدف به میزان ۱۰ درصد وضع موجود
درصد آموزش
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵
برنامه کاهش شیوع سوء تغذیه در جامعه
افزایش میانگین دریافت روزانه میوه ها، سبزی ها، شیر و لبنیات در خانواده ها به میزان ۲۰ % سال پایه تا پایان برنامه
سهم در سبد غذایی
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
کاهش میزان نمک، قندهای ساده، روغن و چربی موجود در فرآورده های غذایی و آشامیدنی به میزان ۱۵ % سال پایه تا پایان برنامه
درصد
۳۰
۲۹
۲۸
۲۷
۲۶
۲۵
کاهش شیوع سوء تغذیه در گروه های آسیب پذیر (کودکان، نوجوانان، زنان باردار، میانسالان و سالمندان) به میزان ۱۰ درصد سال پایه تا پایان برنامه
درصد مبتلایان
۳۰
۲۹.۵
۲۹
۲۸.۵
۲۸
۲۷
کاهش شیوع وکمبود ریزمغذی های شایع (ید، آهن، روی، ویتامین د و ویتامین آ) در گروه های سنی به میزان ۵ در صد سال پایه تا پایان برنامه
درصد کمبود
۴۰
۳۹.۵
۳۹
۳۸.۵
۳۸
۳۸
جدول ۶ـ۲ـ شرح فعالیتها و عملیات به تفکیک اهداف کمی و برش سالانه حجم فعالیتها/ عملیات
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱
کاهش میزان عوامل خطرزای شاخص (آفلاتوکسین سموم آفات نباتی و آلایندههای فلزی هورمونها و آنتی بیوتیکها) در محصولات کشاورزی (گندم ، برنج و پسته) و محصولات گلخان های و لبنی در سطح عرضه به میزان ۱۰ % سال پایه تا پایان برنامه
تأمین و تجهیز آزمایشگاهی و آموزش نیروی انسانی در جهت کاهش میزان عوامل خطرزای شاخص (آفلاتوکسین سموم آفات نباتی و آلاینده های فلزی هورمون ها و آنتی بیوتیکها) در محصولات کشاورزی (گندم، برنج و پسته) و محصولات گلخانه ای و لبنی
درصد آزمایشگاههای مجهز شده
۱۰
۳۰
۵۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
تعیین ضوابط و معیارهای کاهش میزان عوامل خطرزای شاخص (آفلاتوکسین سموم آفات نباتی و آلایندههای فلزی هورمونها و آنتی بیوتیکها) در محصولات کشاورزی (گندم، برنج و پسته)
درصد پیشرفت
۲۵
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
تعیین روش های آزمون و معیارهای کاهش میزان عوامل خطرزای شاخص (آفلاتوکسین سموم آفات نباتی و آلاینده های فلزی هورمو نها و آنتی بیوتیکها) در محصولات کشاورزی (گندم، برنج و پسته) و محصولات گلخانه ای و لبنی
درصد پیشرفت
۲۵
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
استقرار نظام مراقبت سلامت محصولات کشاورزی (گندم، برنج و پسته) و محصولات گلخان های و لبنی به منظورکاهش میزان آفلاتوکسین، سموم آفات نباتی، آلاینده های فلزی هورمون
تعداد برنامه آموزشی/ میزان استقرار نظام بازرسی
-
۱
۶
استقرار نظام بازرسی در ۱۰ دانشگاه
استقرار نظام بازرسی در ۲۰ دانشگاه
استقرار نظام بازرسی در کلیه دانشگاه
اجرای طرح کنترل دما جهت نگهداری مناسب مواد غذایی
تعداد دماسنجهای تخصیص یافته به دانشگاه
-
۲۵۰
۳۰۰
۳۶۰
۴۳۲
۱۳۴۲
راهاندازی برنامه کنترل و پایش در فرآوردههای دام و طیور، محصولات گلخانه ای، گندم، درصد کنترل ۵ (PMS) برنج، شیر و پسته
درصد کنترل
۵
۱۵
۳۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
۲
ارتقاء سطح ایمنی ۸ محصول غذایی و آشامیدنی (زیتون، فرآوردههای گوشتی، فرآوردههای لبنی، نان، روغنهای خوراکی مصرف خانوار، کباب کوبیده، سالاد فصل، بستنی سنتی) به میزان ۵۰% سال پایه تا پایان برنامه
استقرار برنامه جامع تعیین معیارها و رو شهای آزمون فرآوردههای گوشتی، فرآوردههای لبنی، کاهش اسید چرب ترانس در روغن های خوراکی مصرف خانوار
درصد استقرار
۱۵
۳۵
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
راه اندازی برنامه کنترل و پایش زیتون، فرآورده های گوشتی، فرآورده های لبنی، سیلوهای درصد پیشرفت ۳۰ (PMS) گندم، اسید چرب ترانس در روغن های مصرف خانوار
درصد پیشرفت
۳۰
۵۰
۶۵
۸۵
۱۰۰
۱۰۰
تعیین معیارها و ضوابط زیتون، فرآورد ههای گوشتی، فرآورده های لبنی، سیلوهای گندم و کاهش اسید چرب ترانس در روغنهای خوراکی
درصد پیشرفت
۲۵
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
تداوم برنامه اعطای نشان ایمنی و سلامت محصولات غذایی و آشامیدنی
تعداد نشان
۶
۱۰
۱۵
۱۵
۱۵
۶۱
توسعه نظام مدیریت ایمنی مواد غذایی در واحدهای تولیدی غذایی و آشامیدنی
تعداد واحد
۱۰۰
۳۰۰
۷۰۰
۱۰۰۰
۱۵۰۰
۳۶۰۰
تداوم طرح ملی درجه بندی واحدهای تولیدی غذایی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
درصد پیشرفت
۱۰
۲۰
۴۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
توسعه و تدوین طرحهای ژنریک مدیریت ایمنی مواد غذایی
تعداد طرح
۵
۱۰
۲۰
۲۵
۳۰
۹۰
۳
افزایش سهم ارائه کالاهای سالم منتخب (کالاهای غذایی، دارویی، بهداشتی، آرایشی، آشامیدنی و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی) نسبت به قاچاق و غیر استاندارد در بازار مصرف به میزان حداقل ۷۰ ٪ تا پایان برنامه
تدوین ضوابط و آئین کار مراکز تولید و عرضه و ذخیر ه سازی محصولات غذایی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
استقرار سامانه بیمه تضمین کیفیت و ایمنی و راه اندازی برنامه کنترل و پایش محصولات
درصد استقرار سامانه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰
اصلاح طرح هولوگرام و اطلاع رسانی مؤثر در زمینه آن
درصد پیشرفت برنامه
۴۰
۵۵
۷۰
۸۵
۱۰۰
۱۰۰
بررسی و صدور مجوز برگزاری نمایشگاههای منطق های در ۵ قطب کشور و نمایشگاههای جانبی همایشها و نظارت بر آنها
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
به روز رسانی فهرست رسمی وسایل و تجهیزات پزشکی ایران
درصد اجرای برنامه
-
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
صدور مجوزها و پروانههای بهداشتی وارداتی مواد غذایی و آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
بررسی مجوزها و پروانههای بهداشتی مواد غذایی و آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی صادر شده از ادارات و معاونتهای غذا و دارو تفویض شده
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
پروژه تداوم و توسعه استقرار نظام مدیریت کیفیت ۹۰۰۱ ISO در اداره کل و معاونت های غذا و دارو تحت پوشش
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین آئین اخلاق پزشکی کشور
درصد پیشرفت برنامه
-
۵۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
تدوین کدهای اخلاقی پژوهش بر روی سلول های بنیادی
درصد پیشرفت برنامه
-
۵۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
تدوین کدهای اخلاقی داروسازی
درصد پیشرفت برنامه
-
۵۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
تدوین و راه اندازی و اعتبارسنجی رو شهای آنالیز و کنترل کیفی جدید
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
تمدید ۲۰۰۸: ۹۰۰۱iso
درصد پیشرفت برنامه
۴۰
۵۵
۷۰
۸۵
۱۰۰
۱۰۰
توانمندسازی آزمایشگاههای کنترل غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی
درصد توانمندسازی آزمایشگاهها
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
ثبت مواد و تجهیزات آزمایشگاهی
درصد مواد ثبت شده
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
ثبت و به روزرسانی اطلاعات مربوط به مجوزها و پروانه های بهداشتی وارداتی مواد غذایی و
۱۰۰ ۱۰۰ ۸۰ ۶۰ ۴۰ آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی صادره
درصد ثبت اطلاعات
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
صدور مجوزها و پروان ههای بهداشتی تولید داخل مواد غذایی و آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی
درصد مجوزهای صادر شده
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
طراحی، استقرار و اجرای برنامه کد رهگیری کالا و ایجاد شبکه ملی پایش غذا
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
طراحی، استقرار و اجرای برنامه جامع تعیین معیارها و ضوابط تبلیغات تاثیرگذار بر سلامت
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
طراحی و را ه اندازی آزمایشگا ه های تخصصی
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین استاندارد منابع مورد نیاز شبکه آزمایشگاهی
درصد استانداردهای تدوین شده
-
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
تجهیز و نوسازی آزمایشگاه مرجع
درصد پیشرفت پروژه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
ایجاد شبکه ملی آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو
درصد پیشرفت پروژه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
واگذاری فعالی تهای آزمایشگاهی غذا و دارو به دانشگاه ها
درصد فعالیتهای واگذاری شده
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
کنترل کیفی نمونه ها در سطح عرضه
درصد نمونههای کنترل شده
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۴
ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیهای گرو ه های هدف به میزان ۱۰ درصد وضع موجود
تدوین استانداردهای ملی محصولات غذایی و آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی
درصد پیشرفت
۱۰
۲۰
۲۵
۳۰
۱۵
۱۰۰
اجرای طر حهای آموزشی ارتقاء سطح فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه و کارکنان از طرق مختلف
کارگاه آموزشی، بسیج آموزشی و همایش علمی
یک کارگاه آموزشی برای ۴۵ دانشگاه یک بسیج آموزشی
یک کارگاه آموزشی برای ۴۵ دانشگاه یک بسیج آموزشی یک همایش
یک کارگاه آموزشی برای ۴۵ دانشگاه یک بسیج آموزشی یک همایش
یک کارگاه آموزشی برای ۴۵ دانشگاه یک بسیج آموزشی یک همایش
یک کارگاه آموزشی برای ۴۵ دانشگاه یک بسیج آموزشی یک همایش
پنج کارگاه و بسیج آموزشی برای ۴۵ دانشگاه و چهار همایش
راه اندازی و تقویت سیستم اطلاع رسانی غذا در اداره کل و معاونت های غذا و دارو تحت پوشش
تعداد اداره کل با معاونت راه اندازی شده
۴
۱۰
۲۰
۳۵
۴۱
۱۱۰
تقویت و توسعه برنامههای هدفمند آموزش تغذیه در رسانه های عمومی به ویژه صدا و سیما
تعداد برنامه
۱۰
۲۰
۳۵
۴۳
۵۵
۱۶۳
حمایت مالی از اجرای برنامههای تغذیه ای دانشگاه های علوم پزشکی کشور
درصد پیشرفت
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۵
افزایش میانگین دریافت روزانه میوه ها، سبزیها، شیر و لبنیات در خانوادهها به میزان ۲۰ % سال پایه تا پایان برنامه
استقرار برنامه جامع اصلاح الگوی مصرف شیر، لبنیات، میوه و سبزی
تعداد دانشگاههای برگزار کننده جشنواره
تدوین برنامه، برگزاری جشنواره و همایش
برگزاری جشنواره در ۵ دانشگاه
برگزاری جشنواره در ۵ دانشگاه
برگزاری جشنواره در ۵ دانشگاه
برگزاری جشنواره در ۵ دانشگاه
برگزاری جشنواره در ۲۰ دانشگاه
۶
کاهش میزان نمک، قندهای ساده، روغن و چربی موجود در فرآورده های غذایی و آشامیدنی به میزان ۱۵ % سال پایه تا پایان برنامه
طراحی و استقرار برنامه جامع روشهای آزمون و تعیین معیارهای محصولات حاوی نمک و سدیم، قندهای ساده، روغن و چربیها
درصد محصولات مشمول مورد آزمون با معیارهای تدوین شده
۱۵
۳۵
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
تأمین و تجهیز آزمایشگاهی و آموزش نیروی انسانی (پرسنل آزمایشگاهی دانشگاههای علوم پزشکی) در جهت کاهش میزان نمک، قندهای ساده، روغن و چربی موجود در فرآورده های غذایی و آشامیدنی
درصد آزمایشگاههای مجهز شده
۱۰
۳۰
۵۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
کنترل و پایش محصولات حاوی نمک و سدیم، قندهای ساده،(PMS) روغن و چربی
درصد محصولات مشمول تحت کنترل
۱۰
۳۰
۴۵
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
تدوین و توسعه برنامه جامع تولید و ترویج محصولات غذایی حامی سلامت
تعداد برنامه تدوین شده و دانشگاههای مجری طرح جامع
تدوین یک برنامه جامع
پایلوت در یک دانشگاه
گسترش در ۴ دانشگاه
گسترش در ۵ دانشگاه
گسترش در ۴ دانشگاه
۱۴ دانشگاه
استقرار برنامه جامع تعیین معیارها و ضوابط محصولات حاوی نمک و سدیم، قندهای ساده، روغن و چربیها
درصد محصولات مشمول با ضوابط تدوین شده
۲۵
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
۷
کاهش شیوع سوء تغذیه در گروههای آسیب پذیر (کودکان، نوجوانان، زنان باردار، میانسالان و سالمندان) به میزان ۱۰ در صد سال پایه تا پایان برنامه
ترسیم نقشه آسیب پذیری و ناامنی غذایی کشور و استقرار نظام پایش ناامنی غذایی
نقشه آسیبپذیری تدوین شده، دستور عمل اجرای برنامه در دانشگاهها، تعداد دانشگاههای مجری برنامه
تدوین اولین نقشه آسیب پذیری و ناامنی غذایی در کشور
دستور عمل اجرای برنامه در دانشگاهها و پایلوت در ۳ دانشگاه
گسترش برنامه در ۲۰ دانشگاه دیگر
گسترش برنامه در ۲۳ دانشگاه دیگر
طراحی و اجرای مداخلات
تدوین نقشه آسیبپذیری و ناامنی غذایی و گسترش آن به ۴۶ دانشگاه
بازنگری برنامه ها و استانداردسازی مراقبت های تغذیهای (زنان باردار، کودکان، نوجوانان و جوانان، میانسالان و سالمندان)
درصد پیشرفت
۱۰
۲۵
۴۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
تشکیل کارگروه تخصصی ارزشیابی راهنمایی غذای کشور
تدوین راهنماها و گروههای غذایی کودکان ـ بازنگری راهنمای غذایی کشور ـ تدوین و چاپ متون آموزشی
اجرای پایلوت راهنمای کودکان
اجرای راهنما در ۴۵ دانشگاه
بازنگری راهنماها
تدوین برنامه جامع بهبود تغذیه بالینی و مدیریت اجرای آن در دانشگاه ها
درصد پیشرفت
۱۰
۴۰
۶۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین شرح وظایف و شاخصهای ارائه خدمات تغذیه بالینی
غربالگری تغذیهای در بیمارستانها
تامین نیروی انسانی و ارائه آموزشهای لازم
تکمیل پروتکلهای تغذیه بالینی
پیادهسازی کامل پروتکلهای تغذیه بالینی
استقرار نظام مراقبت تغذیه ای کودکان سالم و مبتلا به سوء تغذیه بستری در بیمارستان
تعداد دانشگاههای مجری
تدوین نهایی پروتکل تعیین وضعیت موجود دانشگاههای پایلوت تدوین دستور عمل
اجرای آزمایشی در ۶ دانشگاه کارگاه آموزشی تدوین و چاپ متون آموزشی، پایش
اجرا در ۱۳ دانشگاه
اجرا در ۱۳ دانشگاه
اجرا در ۱۵ دانشگاه
۴۷ دانشگاه
راه اندازی برنامه کنترل و پیشگیری از اضافه وزن و چاقی در گرو ههای سنی مختلف در نظام شبکه
تعداد دانشگاههای مجری برنامههای تدوین شده
تدوین برنامه
پایلوت برنامه در ۳ دانشگاه
اجرای برنامه در ۱۰ دانشگاه
اجرای برنامه در ۱۵ دانشگاه
اجرای برنامه در ۱۹ دانشگاه
۴۷ دانشگاه
استانداردسازی فرآیندهای تغذیه بالینی بیمارستانی در بیماران کلیوی، گوارش و icu
تعداد بیماریهای شایع جهت تهیه و تدوین استاندارد
۵ بیماری شایع
۵ بیماری شایع
۵ بیماری شایع
۵ بیماری شایع
۵ بیماری شایع
۲۵ بیماری شایع
ظرفیت سازی نیروی انسانی متخصص و مرتبط در زمینه غذای سالم و محصولات قاچاق
تعداد نیروی متخصص جذب شده
۵
۱۰
۲۰
۳۰
۵۰
۱۱۵
اجرای برنامه امنیت تغذیه ای براساس سامانه نقشه آسیب پذیری و ناامنی تغذیهای کشور در جهت تأمین سبد غذایی سالم خانوار
تعداد دانشگاههای تحت پوشش
-
۳ دانشگاه
۵ دانشگاه
۸ دانشگاه
۱۵ دانشگاه
۳۱ دانشگاه
۸
کاهش شیوع وکمبود ریزمغذیهای شایع (ید، آهن، روی، ویتامین د و ویتامین آ) در گروههای سنی به میزان ۵ درصد سال پایه تا پایان برنامه
اجرای طرح ملی بررسی وضعیت محصولات غنی شده در سطح عرضه
درصد پیشرفت
۱۰
۳۰
۶۰
۸۵
۱۰۰
۱۰۰
پیمایش ملی تعیین وضعیت ریزمغذی ها در مصر ف کنندگان گروههای سنی مختلف
درصد پیشرفت
۵
۳۵
۵۵
۸۵
۱۰۰
۱۰۰
برگزاری جلسات کارگروه
اجرای بررسی در کل کشور
انجام آزمونهای آزمایشگاهی و داده آمایی
ادامه داده آمایی ارائه گزارش
تهیه گزارش نهایی
=
توسعه برنامههای مکمل یاری (روی و ویتامین دی) در گرو ههای هدف (دانش آموزان، مادران و ...)
درصد جمعیت هدف تحت پوشش
۱۰
۵۰
۲۰
۲۰
-
۱۰۰
تداوم غنی سازی نمک با ید و پایش برنامه
درصد پیشرفت
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
تداوم غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک و پایش برنامه
درصد پیشرفت
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
توسعه برنامه غنی سازی مواد غذایی با ریزمغذی ها
غذای غنی شده
غنی سازی شیر با ویتامین D
غنی سازی آرد با روی
غنی سازی آرد B۱۲
-
-
-
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
تأمین و تجهیز آزمایشگاهی و آموزش نیروی انسانی (پرسنل آزمایشگاهی دانشگاههای علوم پزشکی) در جهت کاهش شیوع کمبود ریزمغذی های شایع
درصد آزمایشگاههای مجهز شده
۱۰
۳۰
۵۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
برنامه بهبود وضع تغذیه کودکان زیر پنج سال در قالب برنامههای ادغام یافته کودک سالم و مانا
درصد پیشرفت
۱۰
۳۰
۵۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
تداوم برنامه سورویلانس غذا و تغذیه
تدوین نظام مراقبت و تعداد دانشگاههای مجری
طراحی اولیه نظام مراقبت غذا و تغذیه
اجرای آزمایشی آن در یک یا چند استان
اصلاح نظام مراقبت براساس پایلوتهای انجام شده
اجرای نظام مراقبت در حداقل ۱۰ استان کشور
اجرای نظام مراقبت در سراسر کشور
تداوم و توسعه کیفیت خدمات برنامه کشوری کنترل اختلالات ناشی ازکمبود ید
تعداد دانشگاه در جهت افزایش میانه ید ادرار دانش آموزان به میزان ۱۰%
بررسی وضعیت ید ادرار در دانشآموزان کلیه دانشگاهها
۳ دانشگاه
۴ دانشگاه
۴ دانشگاه
۴ دانشگاه
۱۵ دانشگاه
تداوم برنامه ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان از طریق مکمل یاری آهن
تعداد دانش آموزان تحت پوشش
کلیه دختران دبیرستانی و ۳۰% دختران راهنمایی
کلیه دختران دبیرستانی و ۴۰% دختران راهنمایی
کلیه دختران دبیرستانی و ۴۰% دختران راهنمایی
کلیه دختران دبیرستانی و ۵۰% دختران راهنمایی
کلیه دختران دبیرستانی و ۵۰% دختران راهنمایی
ظرفیت سازی نیروی انسانی متخصص و مرتبط در زمینه کاهش شیوع وکمبود ریزمغذیهای شایع
تعداد نیروی انسانی متخصص جذب شده
۲
۳
۵
۷
۱۰
۲۷
امکان سنجی غنیسازی محصولات پرمصرف در گروههای آسیب پذیر براساس ریزمغذیهای اعلام شده از طرف معاونت بهداشت
درصد پیشرفت
۵
۱۵
۴۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
سورویلانس وضعیت ریزمغذی ها در کشور در گروه های سنی مختلف
دانشگاههای مجری مداخلات
-
-
۵ دانشگاه
۱۰ دانشگاه
۱۵ دانشگاه
۳۰ دانشگاه
استمرار برنامه تغذیه بالینی
دانشگاههای مجری برنامه
-
۵ دانشگاه
۱۰ دانشگاه
۱۵ دانشگاه
۲۰ دانشگاه
۴۵ دانشگاه
بسته اجرایی فرعی ۷ ـ برقراری عدالت در سلامت با مدیریت تعیین کنندههای اجتماعی سلامت جدول ۷ـ۱ـ برنامههای عملیاتی و برش سالانه اهداف کمی
ردیف
عناوین برنامههای عملیاتی
اهداف کمی در طول سالهای برنامه
حجم فعالیت
واحد متعارف
سال پایه ۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱
برنامه ساماندهی مراقبت از مادران باردار در مناطق محروم
کاهش نسبت اختلاف متوسط میزان مرگ و میر مادران باردار در ۳ استان با شاخص اقتصادی اجتماعی بالاتر به ۳ استان با شاخص اقتصادی اجتماعی پایینتر کشور به میزان ۳۰ % نسبت به پایه تا پایان برنامه
درصد اختلاف
۳۷.۵
۳۵
۳۳
۳۱
۲۹
۲۷.۵
۲
برنامه توسعه خدمات مراقبت از کودکان مناطق محروم
کاهش نسبت میانگین میزان مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در ۳ استان با شاخص اقتصادی اجتماعی بالاتر به ۳ استان با شاخص اقتصادی اجتماعی پایینتر کشور به میزان ۳۰ % نسبت به سال پایه تا پایان برنامه
نسبت میزان مرگ و میر کودکان
۲.۷۴
۲.۵۷
۲.۴۱
۲.۲۴
۲.۰۸
۱.۹۲
افزایش کودکانی که در بدو ورود به مدرسه درجه تکاملی مطلوب دارند حداقل ۲۵ % نسبت به سال پایه تا پایان برنامه
درصد کودکان تحت پوشش
۱۰
۱۳
۱۷
۲۲
۲۴
۲۶
بسته اجرایی فرعی ۷ـ برقراری عدالت در سلامت با مدیریت تعیین کنندههای اجتماعی سلامت جدول ۷ـ۲ ـ شرح فعالیتها و عملیات به تفکیک اهداف کمی و برش سالانه حجم فعالیتها/ عملیات
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱
کاهش نسبت اختلاف متوسط میزان مرگ و میر مادران باردار در ۳ استان با شاخص اقتصادی اجتماعی بالاتر به ۳ استان با شاخص اقتصادی اجتماعی پایی نتر کشور به میزان ۳۰ % نسبت پایه تا پایان برنامه
افزایش دسترسی مادران در معرض خطر ساکن در مناطق محروم به مراقبت های دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان
تعداد دانشگاه
۵
۵
۵
۵
۵
۲۵
تدوین جهت گیریها و الزامات سیاستی عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت در کشور با تاکید بر سلامت مادران، سلامت و تکامل کودکان در راستای اصلاح الگوی مصرف
تعداد دانشگاه
۶
۶
۱۱
۱۱
۱۳
۴۷
اجرای طرح افزایش پوشش خدمات پیشگیری از بارداری با اولویت مناطق محروم
درصد پیشرفت
۵
۲۰
۴۵
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
تدوین سیاست های ملی و اجرای مداخلات مناسب برای بهبود سن ازدواج
درصد پیشرفت
۵ تدوین
۱۵ اجرا
۳۵ اجرا
۶۰ اجرا
۱۰۰ اجرا
۱۰۰
تجزیه و تحلیل اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن و اطلاعات جمعیت و سلامت در استانهای کشور
تعداد گزارش
۱
-
-
-
۱۰۰
۲
کاهش نسبت میانگین میزان مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در ۳ استان با شاخص اقتصادی اجتماعی بالاتر به ۳ استان با شاخص اقتصادی اجتماعی پایینتر کشور به میزان ۳۰ % نسبت سال پایه تا پایان برنامه
اجرای راهنماهای بالینی مراقبت بحرانی از نوزاد در معرض خطر در بخش مراقبت ویژه نوزادان با اولویت مناطق محروم
درصد مراکز مشمول مجری طرح
۱۰
۲۰
۴۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
استقرار گایدلاین احیای نوزاد متناسب با شرایط مناطق محروم
تعداد بیمارستان که گایدلاین استقرار یافته
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
۳
افزایش کودکانی که در بدو ورود به مدرسه درجه تکاملی مطلوب دارند حداقل ۲۵ % نسبت به سال پایه تا پایان برنامه
برنامه غربالگری کمکاری مادرزادی تیرویید نوزادان
تعداد دانشگاه
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
برنامه پیشگیری و کنترل نابینایی
تعداد دانشگاه
-
۱۱
۲۲
۳۴
۴۷
۴۷
برنامه پیشگیری و کنترل ناشنوایی
تعداد دانشگاه
-
۱۱
۲۲
۳۴
۴۷
۴۷
-متناسب سازی زیرساختهای فیزیکی اتاق های زایمان با استانداردهای مصوب در نقاط محروم
درصد اتاقهای زایمان مشمول طرح
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰ بسته اجرایی فرعی ۸ ـ یکپارچگی در تولیت سلامت/ یکپارچگی در سیاست گذاری، برنامه ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی جدول ۸ـ۱ـ برنامههای عملیاتی و برش سالانه اهداف کمی
ردیف
عناوین برنامههای عملیاتی
اهداف کمی در طول سالهای برنامه
حجم فعالیت
واحد متعارف
سال پایه ۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱
اجرای پیوست سلامت برای طرحهای بزرگ توسعهای
تحقق تمامی مفاد پیوست سلامت طرح های بزرگ توسعه ای مصوب (ملی و استانی) و تصمیمات دستگاه های اجرایی
درصد پیشرفت
-
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۲
سیاست گذاری مبتنی بر شواهد در بخش سلامت
حداقل ۸۰ درصد سیاستهای تدوین شده براساس شواهد معتبر باشد
درصد پیشرفت
-
۱۰
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۳
برنامه ریزی و بودجه ریزی یکپارچه سلامت
تحقق ۱۰۰ درصدی بودجه ریزی عملیاتی در وزارت بهداشت تا پایان برنامه
درصد پیشرفت
-
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۴
پایش و ارزشیابی سیاستها و برنامه های سلامت
پایش و ارزشیابی میزان تحقق کلیه سیاستها و برنامه های حوزه سلامت
درصد پیشرفت
-
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۵
استقرار سامانه های مدیریت دانش و اطلاعات در نظام سلامت
استقرار حداقل ۵ سامانه کشوری مدیریت دانش و اطلاعات سلامت تا پایان برنامه
سامانه
-
۱
۲
۳
۴
۵
۶
تدارک و توزیع عادلانه منابع در نظام ارائه خدمات سلامت
تدارک و توزیع عادلانه ۱۰۰ % منابع انسانی در نظام ارائه خدمات سلامت براساس سطح بندی خدمات و نظام ارجاع تا پایان برنامه
درصد منابع
-
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
تدارک و توزیع عادلانه ۱۰۰ % منابع فیزیکی در نظام ارائه خدمات سلامت براساس سطح بندی خدمات و نظام ارجاع تا پایان برنامه
درصد منابع
-
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۷
برنامه اجرای طرح تمام وقت پزشکان
عدم اشتغال ۱۰۰ % پزشکان رسمی و پیمانی مراکز آموزشی - درمانی دولتی و عمومی غیردولتی، در بخش غیردولتی تشخیصی، آموزشی، درمانی، تا پایان سال سوم برنامه
درصد منابع
-
۳۰
۶۰
۱۰۰
-
-
۸
برنامه اشتغال زایی برای گروههای پزشکی
سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت توسعه کارآفرینی در حوزه سلامت به میزان ۲۵ ٪ درصد تا پایان برنامه
درصد
-
۵
۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۹
برنامه سلامت اداری
کاهش تخلفات اداری سالانه ۲ درصد
درصد
۱۵
۱۳
۱۱
۹
۷
۵
ارتقاء کیفیت بازرسی و پاسخگویی به شکایات سالانه ۲۰ درصد
درصد
-
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰
برنامه مبارزه با تخلفات پزشکی
کاهش تخلفات پزشکی به میزان ۲۰ درصد سال پایه تا پایان برنامه
درصد
-
۴
۸
۱۲
۱۶
۲۰
۱۱
برنامه سنجش رضایتمندی
ارتقاء رضایت مندی کارکنان به میزان ۵۰ درصد سال پایه تا پایان برنامه
درصد پیشرفت
-
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۱۲
برنامه آموزش کارکنان
توسعه دورههای آموزشی مدیران و کارکنان به میزان ۲۰ درصد سال پایه تا پایان برنامه
درصد پیشرفت
-
۴
۸
۱۲
۱۶
۲۰
۱۳
برنامه ارتقای بهره وری انرژی
ارتقای بهره وری انرژی در نظام سلامت به میزان ۲ برابر سال پایه تا پایان برنامه
درصد پیشرفت
-
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۴
برنامه ارتقای بهره وری سرمایه
ارتقای بهره وری سرمایه در نظام سلامت به میزان ۲ برابر سال پایه تا پایان برنامه
درصد پیشرفت
-
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
توسعه کیفی و کمی سامانه های پشتیبانی و اطلاع رسانی خدمات به میزان۴۰% سال پایه تا پایان برنامه
درصد پیشرفت
-
۸
۱۶
۲۴
۳۲
۴۰
۱۵
برنامه ارتقای بهره وری کارکنان سلامت
ارتقای بهره وری نیروی انسانی در نظام سلامت به میزان ۲ برابر سال پایه تا پایان برنامه
درصد پیشرفت
-
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
ارتقای بهره وری هیأتهای امنای دانشگاه ها، سالانه ۲۰ ٪
درصد پیشرفت
-
۴
۸
۱۲
۱۶
۲۰
ارتقاء روابط و همکاریهای بین المللی سالانه ۲۰ ٪
درصد پیشرفت
-
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۶
برنامه بومی سازی ارزش نسبی خدمات سلامت
برنامه بومی سازی ارزش نسبی خدمات سلامت
درصد پیشرفت
-
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۷
مشارکت تشکل های مردمی و انجمن های علمی در نهادهای تصمیم گیر و نظارتی مرتبط با سلامت
افزایش سهم مشارکت تشکل های مردمی و انجمن های علمی در نهادهای تصمیم گیر و نظارتی مرتبط با سلامت (ملی، استانی، شهرستانی) به میزان ۶۰ ٪ تا پایان برنامه پنجم توسعه
سهم مشارکت
-
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۶۰
هیأت امنایی شدن کلیه بیمارستانهای آموزشی، درمانی تا پایان برنامه
بیمارستان
۵۰
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
۳۰۰
جدول ۸ـ۲ـ شرح فعالیتها و عملیات به تفکیک اهداف کمی و برش سالانه حجم فعالیتها/ عملیات
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱
تحقق تمامی مفاد پیوست سلامت طرحهای بزرگ توسع های مصوب (ملی و استانی) و تصمیمات دستگاههای اجرایی
تدوین آیین نامه پیوست سلامت و استقرار آن در دستگاه های اجرایی مرتبط
درصد پیشرفت تدوین آئین نامه
۴۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
تدوین نقشه جامع تحول نظام سلامت
درصد پیشرفت تدوین نقشه
۲۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
تدوین استانداردهای پیوست منابع انسانی برای سیاست های نظام سلامت
کتاب
-
۱
-
-
-
۱
تهیه و تدوین سند سیاستی و ساختار قابل اجرا جهت سازماندهی تولید نظام جامع مدیریت منابع انسانی
درصد پیشرفت تدوین سند
۳۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
هروزرسانی تواناییها و مهارت های کارشناسان بخشهای ستادی در جهت تبدیل ستاد به یک مرکز صرفاً سیاست گذار
درصد پیشرفت به روز رسانی مهارتها
-
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
تدوین خطوط راهنمای ده پیوست سلامت برای طرح های بزرگ توسعه ای و خدماتی با اولویت پروژه های عمرانی و ملی
درصد پیشرفت تدوین راهنماها
۵۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
طراحی سامانه پایش و ارزشیابی مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و پیوستهای سلامت
درصد پیشرفت ارزشیابی مصوبات
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
تنظیم و تدوین مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه سلامت
درصد پیشرفت تنظیم مصوبات
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
تهیه و ارائه پیش نویس قانون سطح بندی خدمات مراقبت مادر و نوزاد و ارائه به مجلس شورای اسلامی
پیش نویس
-
۱
-
-
-
۱
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۲
حداقل ۸۰ درصد پیشرفت سیاستهای تدوین شده براساس شواهد معتبر باشد
استقرار سامانه سیاست گذاری و برنامه ریزی درون بخشی سلامت
درصد پیشرفت استقرار سامانه
-
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
طراحی و استقرار سامانه سیاستگذاری و برنامه ریزی بین بخشی عوامل اجتماعی سلامت
درصد پیشرفت استقرار سامانه
-
۴۵
۶۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
۳
تحقق ۱۰۰ درصد پیشرفتی بودجه ریزی عملیاتی در وزارت بهداشت تا پایان برنامه
تدوین و عملیاتی نمودن نظام نامه برنامه ریزی و بودجه ریزی عملیاتی در سطح ستاد و دانشگاههای علوم پزشکی بر مبنای برنامه پنجم توسعه
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
۴
پایش و ارزشیابی میزان تحقق کلیه سیاستها و برنامه های حوزه سلامت
استقرار نظام جامع پایش نقشه جامع علمی سلامت
درصد پیشرفت استقرار سامانه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
طراحی و استقرار نظام پایش و ارزشیابی عدالت در سلامت
درصد پیشرفت برنامه
۱۰
۳۰
۸۰
۹۰
۱۰۰
۱۰۰
۵
استقرار حداقل ۵ سامانه کشوری مدیریت دانش و اطلاعات سلامت تا پایان برنامه
استقرار سامانه یک پارچه مدیریت اسناد راهبردی سلامت (خرید نرم افزار، اسکن اسناد و...)
درصد پیشرفت استقرار سامانه
۳۰
۶۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
برگزاری همایش تجارب مدیریتی مدیران سلامت کشور
همایش
-
۱
۱
۱
۱
۱
طرح استقرار مدیریت دانش در دانشگاههای علوم پزشکی کشور و واحدهای تابعه
کتب
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
۶
تدارک و توزیع عادلانه ۱۰۰ % منابع انسانی در نظام ارائه خدمات سلامت براساس سطح بندی خدمات و نظام ارجاع تا پایان برنامه
استخراج شاخصهای مؤثر در نظام سطح بندی نیروهای تخصصی کشور
مجلد
-
۱
-
-
-
۱
انعقاد قراردادهای خدمات معین (قرارداد حجمی)
نفر
۳۱۰
۳۴۱
۳۷۵
۴۱۲
۴۵۳
۱۸۹۱
بازنگری در سیاستهای پذیرش دستیار، اخذ تعهدات، تحصیلات تکمیلی و... با مشارکت حوزه آموزش
درصد پیشرفت برنامه
-
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
بررسی نسبت فارغ التحصیلان قابل تقسیم به نیاز واقعی کشور به منظور سفارش تربیت دستیار تخصصی مطابق با نیاز واقعی جاری و آینده کشور
مطالعه
-
۱
-
-
-
۱
تأمین و توزیع نیروی انسانی مشمول طرح نیروی انسانی
درصد پیشرفت برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین استانداردهای نظام سطح بندی نیروهای تخصصی کشور
کتاب
-
۱
-
-
-
۱
تهیه بانک اطلاعاتی فارغ التحصیلان پزشکی و پیراپزشکی
درصد پیشرفت برنامه
-
۷۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
تدوین، اصلاح و ابلاغ سیاستها، ضوابط وآئین نامه های مؤسسات پزشکی و آئین نامه اجرائی قانون تأسیس مطب
درصد پیشرفت برنامه
۵۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
تدوین استانداردهای کمی و کیفی نیروی انسانی مورد نیاز در نظام سلامت کشور
کتاب
-
۱
-
-
-
۱
تدوین نقشه توزیع عادلانه و مبتنی بر نیاز نیروی انسانی نظام سلامت کشور با رویکرد به بازتعریف مناطق غیر برخوردار
نقشه
-
۱
-
-
-
۱
طراحی الگوی توزیع مشمولین قانون پزشکان و پیراپزشکان در سطح کشور
الگو
-
۱
-
-
-
۱
طراحی و تبیین راهکارهای مناسب برای جلوگیری از پدیده چندشغلی در کنار بیکاری و نیز مراکز استانی ۲۰ link centers جلوگیری از اشتغال زایی کاذب
مراکز استانی
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
مقایسه وضع موجود برخورداری شهرهای کشور از نیروهای تخصصی با تخت های بستری پیشبینی شده در نظام سطح بندی و خدمات درمان بستری کشور
مطالعه
۱
-
-
-
-
۱
۷
تدارک و توزیع عادلانه ۱۰۰ % منابع فیزیکی در نظام ارائه خدمات سلامت براساس سطح بندی خدمات و نظام ارجاع تا پایان برنامه
حمایت مالی از راه اندازی ۳۰ تعاونی هلدینگ و استانی نظارت بر مشاغل خانگی حوزه مواد غذایی، آرایشی - بهداشتی و آشامیدنی و به کارگیری حداقل ۶۰۰۰ نفر فارغ التحصیلان گروه بهداشت و مبارزه با بیماریها و گروه پیراپزشکی
تعاونی
۰
۳۰
۳۰
۳۰
۳۰
۱۲۰
مداخله و ساماندهی موضوع اشتغال خارج از کشور که توسط شرک تهای کاریابی انجام میشود و نیز ادامه ارتباط مؤثر با گروه های پزشکی اعزام شده به آفریقای جنوبی، کشورهای حوزه خلیج فارس
تعداد کشور
۵
۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۷۵
ایجاد سیستمهای اطلاع رسانی پروژههای عمرانی (فصلنامه، پورتال و انتشار گزارشات و...)
درصد پیشرفت برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین سند توسعه بخشی در حوزه مدیریت منابع فیزیکی
درصد پیشرفت تدوین سند
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
اجرای طرح ثبت وسایل پزشکی
درصد پیشرفت برنامه
-
۵۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه فیمابین وزارت بهداشت و وزارت بازرگانی
درصد اجرایی نمودن مفاد توافقنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
برآورد نیازهای آتی و تعیین اولویتهای تولید در حوزه تجهیزات پزشکی
مطالعه
-
۱
-
-
-
۱
تدوین روال نحوه خرید تجهیزات مصرفی پزشکی در مراکز درمانی دانشگاهها
درصد پیشرفت برنامه
۴۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
تکمیل و به روزرسانی طرح بانک جامع اطلاعات تجهیزات پزشکی و شناسنامه شرکتهای تجهیزات پزشکی
درصد اجرایی نمودن برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
ثبت اطلاعات پیش فاکتور، فاکتور ترخیص و آمار تجهیزات پزشکی وارد شده به کشور مربوط به سا لهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶
درصد ثبت اطلاعات
-
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
۸
عدم اشتغال ۱۰۰ % پزشکان رسمی و پیمانی مراکز آموزشی درمانی دولتی و عمومی غیردولتی، در بخش غیردولتی تشخیصی، آموزشی، درمانی، تا پایان سال سوم برنامه
بررسی چالشها و راهکارهای اجرایی و نظارتی تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون برنامه پنجم
درصد پیشرفت برنامه
-
۵۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
اجرای قانون تمام وقتی پزشکان متخصص از طریق توسعه بیمارستانهای هیات امنایی و راه اندازی کلینی کهای ویژه تخصصی و فوق تخصصی مجهز در مراکز استانهای کشور
درصد پیشرفت اجرای برنامه
۰
۲۰
۴۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
استقرار روند الکترونیکی صدور پروانه های مؤسسات پزشکی
درصد پیشرفت استقرار برنامه
۲۰
۶۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
استقرار روند الکترونیکی صدور پروانه های پزشکی (گروه پزشکی)
درصد پیشرفت استقرار برنامه
۶۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
مشارکت در ایجاد، اصلاح و تکمیل بانک جامع مؤسسات ارائه خدمات سلامت
درصد پیشرفت برنامه
۳۰
۵۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
تدوین برنامه زمانبندی تدریجی در جهت تما م وقت شدن پزشکان و پرسنل مراکز دولتی
درصد پیشرفت برنامه
۳۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
تدوین و ابلاغ پیش نویس آئین نامه مالی و معاملاتی - اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی دانشگاه ها در راستای برنامه پنجم
آئین نامه
۱
-
-
-
-
۱
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۹
سیاستگذاری و برنامه ریزی در جهت توسعه کارآفرینی در حوزه سلامت به میزان ۲۵ % تا پایان برنامه
اجرای سند اشتغال نظام سلامت (براساس نفر واحد) و اشتغال زایی میانگین سالانه ۶۵۷۵۰ نفر در بخشهای دولتی و غیردولتی براساس تکلیف دولت به دستگاههای اجرایی
نفر
۶۰۰۰۰
۶۳۵۲۲
۶۷۲۹۷
۷۰۶۶۱
۷۴۱۹۴
۳۳۵۶۷۴
پ یگیری اختصاصی سرانه اشتغال در نظام سلامت تأمین آن از محل اعتبارات اشتغال ز
سرانه
۴۰
۴۸
۵۷
۶۸
۸۱
۲۹۴
بازنگری مشاغل تعریف شده و طراحی مشاغل جدید، متناسب با نیازهای بخش سلامت در افق
پژوهش
-
-
۱
-
-
۱
تدوین سند اجرایی مربوط به مدل/ مدلهای عرضه و تقاضای منابع انسانی بخش سلامت کل کشور
درصد پیشرفت تدوین سند
۱۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
اعلام اولویت های پژوهشی در زمینه کارآفرینی و اشتغال
پایان نامه
۱۵
۱۸
۱۷
۱۹
۲۱
۹۰
ایفای نقش وزارت بهداشت در پروسه اجرای قانون مشاغل خانگی از طریق دفتر کارآفرینی
تعاونی
۰
۳۰
۳۰
۳۰
۳۰
۱۲۰
اجرای سیاستهای کارآفرینی و اشتغال با توجه به الزامات برنامه پنجم از طریق ارائه مشاوره و آموزش و برگزاری دورههای آموزشی کارآفرینی کوتاه مدت و بلندمدت برای مخاطبین ویژه همانند دانشجویان ترمهای آخر گروه پزشکی، مدیران میانی دانشگاه ها، ستاد وزارت متبوع و مدیران تعاونیهای خدمات بهداشتی درمانی مشمول تفاهم نامه مشترک
دوره آموزشی
۲
۲
۲
۲
۲
۱۰
برگزاری کنگرههای سراسری سالانه کارآفرینی ویژه نظام سلامت با همکاری یکی از دانشگاه های علوم پزشکی
کنگره
۱
۱
۱
۱
۱
۵
برگزاری دورههای تخصصی کارآفرینی برای مسئولین دفاتر کارآفرینی دانشگاه های علوم پزشکی
دوره تخصصی
۲
۴
۴
۴
۴
۱۸
برگزاری جلسات ستادهای مشترک کشوری و استانی ناظر بر اجرای تفاهم نامه امضا شده فیمابین وزارتین تعاون و بهداشت
جلسه
۲۹
۳۰
۳۰
۳۰
۳۰
۱۴۹
تدوین رئوس مورد نیاز جامعه پزشکی و پیراپزشکی کشور و اجرای دوره های بازآموزی با موضوع کارآفرینی و اشتغال در نظام سلامت برای کارکنان صنف و ستاد وزارت بهداشت
درصد پیشرفت برنامه
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
-
۱۰۰
تدوین طرح ایجاد مشاغل جدید علوم پزشکی در ارتباط با فن آور یهای جدید و قابل انجام توسط بخش غیردولتی با حضور صاحب نظران،کارشناسان و اعضای هیأت های علمی داخلی و بین المللی
عناوین شغلی جدید
۱۰
۲۵
۲۹
۳۳
۳۷
۱۳۴
تدوین و ابلاغ نظامنامه کارآفرینی واشتغال با توجه به الزامات برنامه پنجم با مشارکت خواهی از اندیشمندان و صاحب نظران نظام سلامت به منظور بررسی و رنکینگ دانشگاههای علوم پزشکی براساس مبانی جدید و تضمین دوام و بقای طرح های راه اندازی شده نظام سلامت
نظامنامه
۱
۰
۰
۰
۰
۱
تدوین، تالیف و ترجمه کتب در زمینه کارآفرینی در نظام سلامت از طریق برون سپاری
کتاب
۱
۳
۳
۳
۳
۱۳
تقویت و بسایت دفتر کارآفرینی به منظور اطلاع رسانی تخصصی و نیز تشکیل بانک اطلاعاتی غنی از بیکاران و جویندگان کار دانش آموختگان نظام سلامت و ارائه برنامه یاد شده به صورت مجازی و تشک
پورتال/ بولتنهای منتشره
۱
۱
۱
۱
۱
۵
تهیه بانک اطلاعات جامع کارآفرینان و نوآوران عرصه پزشکی، دارویی، مهندسی پزشکی و پیراپزشکی
تعداد کارآفرینان
۱
۱
۱
۱
۱
۵
تدوین سیاستهای مربوط به طراحی الگوهای کسب وکار جدید ویژه نظام سلامت با مشارکت خواهی از اندیشمندان و صاحبنظران به منظور تضمین دوام و بقای طرح های راه انداز یشده نظام سلامت و تضمین اشتغال و کارآفرینی
کتاب مرجع
-
۲
۲
۲
۲
۸
۱۰
کاهش تخلفات اداری سالانه ۲%
انجام تحقیق علمی و بررسی در خصوص آسیب شناسی و پیشگیری از تخلفات و فساد اداری به صورت میدانی با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مندرج در بند چهاردهم ابلاغیه سیاستها
درصد پیشرفت پروژه
۳۰
۶۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
برگزاری همایش کشوری با محوریت بازرسی کارآمد فساد اداری - نظام اداری پاسخگو راهکارهای مبارزه با فساد اخلاق بازرسی
همایش
۲
۲
۲
۲
۲
۱۰
برگزاری دورههای آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری و مصادیق تخلفات و فساد اداری و مجازاتهای مندرج در قانون ذیربط جهت پیشگیری از ارتکاب به تخلف برای کارمندان جدیدالورود
دوره
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
تهیه، تنظیم، گردآوری و ترجمه متون مرتبط با تخلفات اداری و ارائه بسته های الکترونیکی (dvd , cd) و یا بصورت کتاب جامع شامل قوانین و مقررات، بخشنامهها، مقالات، سخنرانی ها و ... برای ارسال
درصد پیشرفت برنامه
-
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
تدوین بستههای آموزشی براساس نیازسنجی دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت متبوع و ادارات بازرسی و همکاری در اجرای دورههای آموزشی ویژه مدیران میانی و تابعه کشوری
تعداد بسته
۲
۳
۳
۳
۳
۱۴
تشکیل کارگروه های کشوری (بازرسی و اخلاق بازرسی، ارزیابی عملکرد، پاسخگویی به شکایات) با همکاری رؤسای ادارات بازرسی و اساتید دانشگا هها و سایر سازمان های نظارتی و فراخوان کشوری دریافت مقالات در سه محور یاد شده و انتخاب آثار برتر
درصد پیشرفت برنامه
-
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
تدوین و بازنگری چک لیستها و شاخص های نظارتی مؤسسات بستری با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی کشور
درصد پیشرفت برنامه
۴۰
۷۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
تدوین و بازنگری چک لیستها و شاخص های نظارتی مؤسسات سرپائی با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور
درصد پیشرفت برنامه
-
۵۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
برگزاری کارگاههای کشوری برای کارشناسان نظارت دانشگاه ها
تعداد
۱
۱
۱
۱
۱
۵
مطالعه تطبیقی شیوههای نظارتی بر مراکز درمانی با هدف ارتقای اثربخشی و کارایی بیشتر روشهای نظارتی
درصد پیشرفت برنامه
-
۵۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
توانمندسازی کارشناسان نظارت ستاد و دانشگاه های کشور
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
استقرار نظام و سامانه جامع نظارت
درصد پیشرفت استقرار نظام
-
۴۰
۸۰
۱۰۰
-
۱۰۰
تهیهRFP مافزار جامع بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و بانک اطلاعات عملکرد مدیران در دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و ادارات بازرسی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور
RFP
-
۱
-
-
-
۱
اجرای بازرسیهای جامع دانشگاه و واحدهای تابعه
دانشگاه
۱۰
۱۲
۱۲
۱۲
۱۰
۵۶
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱۰
کاهش تخلفات اداری سالانه ۲%
بازرسی و ارزیابی اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور
اداره
۱۰
۳۰
۳۰
۳۰
۳۰
۱۳۰
برگزاری نشست های مناطق پنج گانه کشوری ادارات بازرسی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور جهت تبادل افکار و آسیب شناسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و وحدت رویه در انجام وظایف
نشست
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۵۰
۱۱
کاهش تخلفات پزشکی به میزان ۲۰ % سال پایه تا پایان برنامه
تدوین آئین نامه مقررات مالی و اعتباری کمیسیونهای پزشکی دانشگا ههای علوم پزشکی کشور
آئین نامه
-
۱
-
-
-
۱
طراحی و تدوین آییننامههایی جهت اثربخش نمودن کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی مربوط به امور بهداشتی درمانی
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۷۰
۱۰۰
-
۱۰۰
مشارکت در طراحی و اجرای نظام ثبت تخلفات پزشکی
درصد پیشرفت برنامه
۱۵
۴۰
۷۰
۱۰۰
-
۱۰۰
۱۲
ارتقاء رضای تمندی کارکنان به میزان ۵۰ ٪ سال پایه تا پایان برنامه
سنجش میزان رضایت مندی کارکنان ستادی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی و واحدهای بهداشتی درمانی، ارائه و پیشنهاد راهکارهای افزایش رضایت مندی کارکنان
پژوهش
۱
-
-
-
-
۱
اجرای برنامههای تشویقی و انگیزشی برای کادر پرستاری برگزیده
همایش
۱
۱
۱
۱
۱
۵
احیاء دبیرخانه نظام پیشنهادات و کارکنان و اجرای برنامه های نظام پیشنهادات (آییننامه/ راهاندازی دبیرخانه/ اجرای پیشنهادات)
درصد پیشرفت برنامه
۵۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
ارتقاء دانش نگرش و عملکرد رابطین سلامت با پذیرش در دوره کاردانی بهداشت بدون الزام به شرکت در کنکور
نفر
-
۲۰۰۰
۲۰۰۰
۲۰۰۰
۲۰۰۰
۸۰۰۰
بررسی میزان رضایت مندی کادر پرستاری
دانشگاه
-
۴۵
۴۵
۴۵
۴۵
۱۸۰
تدوین و اجرای بسته خدمات رفاهی کارکنان (هتلها/ مراکز تفریحی)
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
طراحی و استقرار نظام رفاهی - انگیزشی برای منابع انسانی مختلف در نظام سلامت
درصد استقرار نظام
-
۵۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
شناسایی عوامل بهداشتی و غیربهداشتی دخیل در تأمین و ارتقای میزان رضایت منابع انسانی و تلاش در جهت احصاء شرایط مطلوب
پژوهش
-
۱
-
-
-
۱
ساماندهی امور ورزش کارکنان
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین و بکارگیری کدهای رفتاری، اخلاقی و شغلی برای نیروی انسانی
کتاب
-
-
۱
-
-
۱
طراحی و اجرای پایلوت نظام رضایت سنجی از کارکنان در سطح بیمارستان های هیأت امنایی
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
طرح استقرار پورتال و بانک اطلاعاتی مدیران وزارت بهداشت
درصد اجرای برنامه
۱۰
۸۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
۱۳
توسعه دورههای آموزشی مدیران و کارکنان به میزان ۲۰ % سال پایه تا پایان برنامه
برنامه آموزش مدیران ستاد وزارت بهداشت
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
آموزش عالی زبان انگلیسی جهت مدیران ارشد و میانی ستاد وزارت بهداشت
دوره
۱
-
-
-
-
۱
اجرای برنامههای توانمندسازی مدیران و کارشناسان نظام سلامت
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
اجرای پودمان و دوره آموزشی مدیران دفاتر فنی
پودمان
۱
۱
۱
۱
۱
۵
برگزاری دور ههای آموزشی برای اعضای هیات ها و دفاتر آنها و اعضاء گروه های تحقیق در سطح هیاتهای بدوی و تجدیدنظر و تشکیل گروه های کاری با حضور هیات تجدیدنظر و هیات ها
دوره
۱
۱
۱
۱
۱
۵
برگزاری دورههای هفتگی ارتقاء دانش روز مهندسی سلامت برای ستاد
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
برگزاری همایش جهت رؤسای مراکز توسعه مدیریت و تحول اداری در دانشگاهها
همایش
۱
۱
۱
-
-
۳
برگزاری همایش جهت فارغ التحصیلان مدیریت بیمارستانی در راستای استمرار آموزش
همایش
-
۱
-
-
-
۱
پروژه ظرفیت سازی نیروهای انسانی (کارکنان) در زمینه ایمنی مواد غذایی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین و اجرای دورههای آموزشی ویژه مدیران میانی و تابعه
دوره
۱
-
-
-
-
۱
برگزاری دورههای الزامی بهبود مدیریت به صورت الکترونیک ومعرفی دوره های بهبود مدیریت و متقاضیان به دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران
دوره
۱
۱
-
-
-
۲
بسترسازی به منظور تبدیل بخش سلامت به یک بخش یادگیرنده از طریق ایجاد فرصت های آموزشی مستمر برای کلیه نیروهای شاغل در بخش
درصد پیشرفت برنامه
-
-
۳۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
طراحی و استقرار نظامی برای سنجش مستمر بازگشت سرمایه (Return on Investment) آموزشهای ارائه شده به نیروی انسانی
نظام
-
-
۱
-
-
۱
طراحی، تدوین و پیادهسازی نظام جامع راهبری آموزش و توانمندسازی وزارت بهداشت
درصد پیاده سازی نظام
-
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
نیازسنجی، طراحی و بازنگری آموزشها در سطح وزارت بهداشت
درصد اجرای برنامه
-
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین دستورالعملهای مرتبط با نظام آموزش و توانمندسازی
دستورالعمل
-
۱۰۰
۱۰۰
۱۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین و بازنگری استاندارد مهارتی مشاغل
درصد اجرای برنامه
-
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
ارزشیابی اثربخشی و تعیین نرخ بازگشت سرمایه ROI برنامهها و فعالیت های آموزش و توانمندسازی
درصد پیشرفت پروژه
-
۳۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
بررسی و تأیید صلاحیت علمی کارمندان و انعکاس آن در استخدام، انتصاب، ارتقاء، تمدید قرارداد و ...
درصد اجرای برنامه
-
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
تعریف و اجرای طرحهای مطالعاتی و کاربردی حوزه منابع انسانی
طرح
۲۵
۳۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
برگزاری آزمون جامع کشوری
نفر
-
۵۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
برگزاری جلسات کمیته راهبری، کمیته علمی و کارگروه تخصصی آموزش و توانمندسازی
جلسه
-
۵۰
۷۰
۸۰
۱۰۰
۳۰۰
نظارت و ارزیابی عملکرد واحد آموزش و توانمندسازی کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سازمانهای وابسته
درصد پیشرفت پروژه
۳۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
برگزاری همایش های سالانه مدیران منابع انسانی و اجرای برنامههای توانمندسازی نمایندگان آموزش کارکنان ستادی و دانشگاهی
همایش
۸۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۴۶۰
تهیه و تدوین الگوها و شیوه های لازم جهت افزایش توان و توان سنجی مداوم کارمندان
مجلد
-
۳۰
۵۰
۸۰
۱۰۰
۲۶۰
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱۳
توسعه دورههای آموزشی مدیران و کارکنان به میزان ۲۰ % سال پایه تا پایان برنامه
انجام کلیه مراحل مربوط به فرایند اعطای گواهینامه های نوع دوم
درصد اجرای برنامه
-
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
طراحی، ترجمه و تدوین و انتشار کتب و نشریات مرتبط با حوزه منابع انسانی
مجلد
-
۳۰
۵۰
۸۰
۱۰۰
۲۶۰
طراحی، برنامه ریزی و اجرای آموزشهای کارگاهی، مهارتی و دورههای غیر حضوری و الکترونیکی کارکنان
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
اعزام کارمندان به همایشها و کنگره های بینالمللی
نفر
-
۳۰
۵۰
۸۰
۱۰۰
۲۶۰
استقرار، توسعه و به روز رسانی سامانه مدیریت اطلاعات آموزش و توانمندسازی
درصد پیشرفت برنامه
-
۵۰
۷۰
۸۰
۱۰۰
۳۰۰
بازنگری و به روز رسانی بخش آموزش کارکنان سایت اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی
درصد اجرای برنامه
-
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
تهیه و تدوین سند سیاستی تحول در تربیت نیروی انسانی بخش سلامت کشور
درصد پیشرفت سند
۱۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
طراحی و استقرار چارچوبی برای تکمیل و تقویت نظام اعتباربخشی آموزشی
مدل
-
-
-
۱
-
۱
طراحی و اجرای نظامی جهت به روز رسانی دانش اعضای هیأت علمی متناسب با علوم نوین در فیلد مربوطه )براساس محتوای دروس باز تعری فشده(
نظام
-
-
-
۱
-
۱
تشکیل کمیته تضمین کیفیت آموزش
کمیته
-
-
-
۱
-
۱
نظارت بر چگونگی اقدام دانشگاهها براساس مصوبات و قوانین و انتشار مستند مربوطه
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
نظارت بر امور دانشگاهها در امر تدوین اهداف، راهبردها، سیاست گذاریها و مدیریت کلان حوزه نیروی انسانی وزارت بهداشت
دانشگاه
۵۴
۵۴
۵۴
۵۴
۵۴
۲۷۰
۱۴
ارتقای بهره وری انرژی در نظام سلامت به میزان ۲ برابر سال پایه تا پایان برنامه
بکارگیری سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت(chp) و سیستمهای انرژیهای تجدید پذیر در بیمارستانها و اثرات زیست محیطی آنها
درصد اجرای پروژه
۱۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
پیاده سازی مهندسی ارزش
درصد اجرای پروژه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین دستورالعمل و ممیزی بهینه سازی مصرف انرژی و چک لیستهای مربوطه در دانشگاهها و اجرای ) ۵ پایلوت(
درصد اجرای پروژه
۲۵
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
طراحی سامانه انرژی بیمارستانهای کشور
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
مدلسازی مدیریت مصرف انرژی در بیمارستانها و تاثیر آن بر کاهش تعرفههای درمانی
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
نوسازیو بازسازی تاسیسات فرسوده بیمارستانها و تاثیر آن بر کاهش مصرف انرژی
درصد اجرای پروژه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۵
ارتقای بهره وری سرمایه در نظام سلامت به میزان ۲ برابر سال پایه تا پایان برنامه
بازبینی و پایش برنامه های اصلاح الگوی مصرف و بهره وری ستاد وزارت بهداشتو دانشگاهها
تعداد محورهای الگو
۸
۸
۸
۸
۸
۴۰
راهبری پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و ارزیابی عملکرد در پایگاه
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
احصاء ظرفیتهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی با اولویت تعاونی ها با محوریت افزایش اشتغال به صورت غیردولتی
درصد فعالیتهای واگذار شده
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
اخذ مجوز طرح ترافیک جهت خودروهای ستاد و دانشگاهها
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
ارتقاء سیستم کیفیت(آزمایشگاهی)
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
ارتقاء و گسترش فعالیتهای آزمایشگاههای همکار و مجاز
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
ارزشیابی دفاتر فنی دانشگاهها
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
ارزیابی خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی از طریق برون سپاری
تعداد شرکت
۱۰۰
۲۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۱۲۰۰
استقرار سیستم نگهداری پیشگیرانهPM در ساختمان نصر۵
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
انجام امور پیمان و رسیدگی پروژههای عمرانی و انتخاب مشاورین
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
انجام امور راهبری و نگهداشت تاسیسات برقی، مکانیکی و مخابراتی
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
فعالیتهای پشتیبانی ستاد وزارت بهداشت
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
برگزاری مزایده ها و مناقصات تأمین خدمات، کالاهای مورد نیاز حوزه ستادی وزارت متبوع به طور متمرکز
مناقصه/ مزایده
۴۱
۴۶
۵۱
۵۶
۵۹
۲۵۳
ایجاد نظام متمرکز حسابداری براساس نیازهای بخشی
درصد پیشرفت برنامه
۴۰
۷۰
۸۰
۹۰
۱۰۰
۱۰۰
بررسی طرحهای ارائه شده درمانی و غیردرمانی دانشگاهها و بخش خصوصی و تطبیق آنها با ضوابط طراحی
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
برگزاری جشنواره تعالی سازمانی
جشنواره
۱
۱
۱
۱
۱
۵
برگزاری کنگره بین المللی مدیریت بیمارستانی
کنگره
۱
۱
۱
۱
۱
۵
برگزاری همایش و دورههای آموزشی مرتبط با برگزاری مناقصات (نحوه برگزاری مناقصات دو مرحلهای فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه گران و محاسبه قیمت تراز)
همایش
۱
-
-
-
-
۱
برنامه مدیریت سبز
برنامه
۱
-
-
-
-
۱
بودجه بندی وزارتخانه منطبق بر برنامه های مصوب و نظارت بر توزیع آن
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین، تصویب و اجرای دستورالعمل نحوه تفویض اختیار امور اجرایی به سازمانها و معاونتهای غذا و دارو تحت پوشش و پایش آن
درصد پیشرفت برنامه
۱۵
۳۰
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
تدوین پروتکل و دستورالعملهای کاربری نگهداشت تجهیزات پزشکی
درصد پیشرفت برنامه
۱۰
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
تدوین چک لیست بازدیدهای نظارتی بر پروژههای در حال ساخت و ارزشیابی کیفی
درصد پیشرفت برنامه
۴۰
۵۵
۷۰
۸۵
۱۰۰
۱۰۰
تدوین ضوابط و استانداردهای بیمارستان ایمن
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
طراحی سامانه های متحرک درمانی اضطراری
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
طراحی بیمارستان ایمن
درصد پیشرفت برنامه
۵۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
تدوین معیارهای پیشرفت فیزیکی پروژههای در حال ساخت
درصد پیشرفت برنامه
-
۲۰
۵۰
۱۰۰
-
۱۰۰
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱۵
ارتقای بهره وری سرمایه در نظام سلامت به میزان ۲ برابر سال پایه تا پایان برنامه
تدوین ضوابط استقرار واحدهای تخصصی سطح دوم در بخش دولتی و غیردولتی
درصد پیشرفت برنامه
۵۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
تعمیر و نگهداری خودروهای حوزه ستاد
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
تهیه گزارش آمار و شاخص های عملکردی دانشگاهها
جلد
۱
۱
۱
۱
۱
۵
تهیه پیشنویس موافقتنامه طرحهای عمرانی
موافقتنامه
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۵۰
طراحی مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای محاسبه قیمت تمام شده خدمات سلامت (جزء فنی) در ۱۰ بیمارستان منتخب در سراسر کشور
مدل
۱
-
-
-
-
۱
طراحی و توسعه مدل تعالی بیمارستانی با تلفیق رویکردهای متنوع ارتقای کیفیت در حوزه سلامت
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
طراحی بانک اطلاعاتی، مدلسازی و مدیریت نگهداری از تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
نظارت کمی و کیفی بر طرحهای عمرانی
نفرـ روز بازدید
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۲۰۰۰
ساماندهی بایگانی دفتر امور حقوقی
درصد پیشرفت برنامه
۵۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
۱۶
توسعه کیفی و کمی سامانه های پشتیبانی و اطلاع رسانی خدمات به میزان ۴۰ % سال پایه تا پایان برنامه
استقرار نرم افزار مدیریت فرایندهای سازمانی در وزارت بهداشت
درصد استقرار برنامه
-
۳۰
۸۰
۱۰۰
-
۱۰۰
الکترونیکی کردن پروندههای کارکنان، اداره طرح و بازنشستگان (اعم از جاری و راکد)
درصد پیشرفت برنامه
۵۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
پشتیبانی نرم افزارهای اتوماسیون اداری ستاد
درصد اجرای برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
پشتیبانی نرم افزارهای حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع و نظارت بر عملکرد پیمانکاران
بسته نرم افزاری
۴
۵
۶
۷
۸
۳۰
پشتیبانی و نگهداشت زیر ساخت شبکه ارتباطی و مرکز داده ستاد وزارت بهداشت
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
تکمیل برنامه نرم افزار جامع و بانک اطلاعاتی مواد غذایی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
توسعه و استقرار سامانه های فن آوری اطلاعات برای پشتیبانی از کارکردهای نظام سلامت در جهت باز مهندسی مالی
درصد پیشرفت برنامه
۶۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
خدمات پهنای باند ارتباطی (اینترنت و اینترانت) و خطوطE۱ حوزههای ستادی
درصد پیشرفت برنامه
-
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
ارتقاء و نگهداشت سیستمهای سامانه های نرم افزاری اداره کل تجهیزات پزشکی
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
تهیه و تدوین پرونده الکترونیکی برای همه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره آینده
درصد پیشرفت برنامه
-
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
مکانیزه نمودن پروژه های عمرانی منابع فیزیکی
درصد پیشرفت
۵۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
افزایش امکانات پایگاه اطلاع رسانی وبدا (SMS، سایت دو زبانه، پادکست، فرهنگ سازی سلامت ـ انسان سالم محور توسعه پایدار)
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
پشتیبانی نرم افزارسیستم جامع مدیریت طرح و توزیع پزشکان و پیراپزشکان
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
ارتقاء نرم افزار جامع اطلاعات و توزیع نیروهای تخصصی کشور و تشکیل پرونده الکترونیکی پزشکان
درصد پیشرفت برنامه
-
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
۱۷
ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در نظام سلامت به میزان ۲ برابر سال پایه تا پایان برنامه
طرح ساماندهی تشکیلات کشوری
درصد پیشرفت برنامه
۳۰
۵۵
۷۵
۱۰
۱۰
۱۰۰
اجرای آیین نامه دورکاری در ستاد وزارت بهداشت
افراد دورکار
۵۰
۷۰
۹۰
۱۰۰
۱۰۰
۴۱۰
گسترش و پایش دورکاری در ستاد وزارت بهداشت
تعداد پژوهش
۱
۱
۱
۱
۱
۵
اجرای برنامه های تحول اداری
تعداد برنامه
۲
۲
۲
۲
۲
۱۰
استقرار طرح مدیریت فرایندهای سازمانی BPM
درصد قفرآیندهای بهینه شده
۱۰
۶۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
بازدید و پایش عملکرد کمیته های اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاههای علوم پزشکی
تعداد دانشگاه
۳
۸
۸
۱۰
۱۰
۳۹
بازدید از هر یک از دانشکده / دانشگاههای علوم پزشکی که تیپ بندی جدید در آنها استقرار یافته است
درصد پیشرفت برنامه
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
باز طراحی و اجرای بانک اطلاعات پرسنلی جهت استقرار سیستم مدیریت منابع انسانی بخش سلامت
درصد پیشرفت برنامه
۵۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
طراحی و استقرار واحد دیده بانی منابع انسانی بخش سلامت کشور
درصد پیشرفت برنامه
-
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
تهیه و تدوین سند سیاستی دیده بانی منابع انسانی بخش سلامت کشور
سند
-
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
تدوین کتابی در خصوص تحلیل اسناد بالادستی حاکم بر بخش سلامت و تحلیل چالشها با رویکرد به مدیریت منابع انسانی بخش سلامت
کتاب
۱
-
-
-
-
۱
تهیه RFPبرای برون سپاری پروژههای دبیرخانه تدوین سند جامع منابع انسانی
RFP
۲۰
-
-
-
-
۲۰
طراحی و بازآفرینی نظام نوین مدیریت منابع انسانی بخش سلامت کشور
نظامنامه
۱
-
-
-
-
۱
تهیه و تدوین سند سیاستی مدیریت جامع منابع انسانی بخش سلامت کشور براساس نظام مدیریت منابع انسانی بازآفرینی شده
سند
۱
-
-
-
-
۱
تدوین سند اجرایی مربوط به مدل تحول در سازماندهی و بهره برداری نیروی انسانی بخش سلامت کشور
سند
۱
-
-
-
-
۱
طراحی مجدد و استقرار ساختار سازمانی با توجه به نیازهای شناسایی شده در افق ۱۴۰۴
درصد پیشرفت برنامه
-
-
-
۱۰۰
-
۱۰۰
ارزشیابی مبتنی بر شایستگی کلیه مشاغل و حرفنظام سلامت کشور
درصد پیشرفت برنامه
-
-
۱۰۰
-
-
۱۰۰
تحول در نظامات جذب و بکارگیری مؤثر انسانی شایسته متناسب با نیاز بخش سلامت
تعداد پژوهش
-
-
۱
-
-
۱
طراحی و استقرار مراکز ارزیابی منابع انسانی جهت جذب و بکارگیری نیرو، آموزش، توسعه و ارتقاء نیروی انسانی
درصد پیشرفت برنامه
-
-
۱۰۰
-
-
۱۰۰
تدوین نظامهای جامع استخدام، آموزش حین خدمت، مسیر ارتقاء شغلی، ارزیابی عملکرد، جبران خدمت، حمایت و رفاه، رسیدگی به تخلفات و خروج از خدمت کارکنان غیر هیأت علمی و اعضای هیأت علمی، متناسب با نیازهای بخش سلامت
درصد پیشرفت برنامه
-
-
۲۵
۵۰
۱۰۰
۱۰۰
بازبینی و استقرار نظام نوین و جامع آموزش (بدو و ضمن خدمت) مبتنی بر شایستگی های مشاغل مختلف و براساس نیازهای بخش سلامت
درصد پیشرفت برنامه
-
-
-
۱۰۰
-
۱۰۰
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱۷
فراهم سازی امکان مشاوره و مربی برای پیشرفت نیروی انسانی در مسیر شغلی و حرفه ای ترسیم شده
درصد پیشرفت برنامه
-
-
-
۱۰۰
-
۱۰۰
تحول در فرهنگ سازی و تبدیل آن به فرهنگ پشتیبان تعهد، وفاداری و پایبندی به اصول و ارزش های رفتار حرفه ای
درصد پیشرفت برنامه
-
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
تدوین برنامه ملی ارتقای سلامت نیروی انسانی و کاهش عوامل خطر شغلی نیروی انسانی بخش سلامت
برنامه
-
۱
-
-
-
۱
طراحی نظام بهره وری نیروی انسانی مختص نظام سلامت
درصد پیشرفت برنامه
-
۲۰
۴۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
ایجاد مرکز سنجش بهره وری نیروی انسانی بخش سلامت
تعداد مرکز
-
۱
-
-
-
۱
بهبود وضعیت نگهداشت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز در بخش سلامت
درصد پیشرفت برنامه
-
-
-
-
۱۰۰
۱۰۰
طراحی نظام بهره وری نیروی انسانی مختص نظام سلامت
درصد پیشرفت برنامه
-
-
۱۰۰
-
-
۱۰۰
ایجاد مرکز سنجش بهره وری نیروی انسانی بخش سلامت
درصد پیشرفت برنامه
-
-
-
-
۱۰۰
۱۰۰
بهبود وضعیت نگهداشت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز در بخش سلامت
درصد پیشرفت برنامه
-
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
راه اندازی شبکه ایده پردازی
درصد پیشرفت برنامه
-
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
تهیه و اجرای سیاست های افزایش میزان ارزش افزوده اقتصادی مشاغل در فعالیت های تحقیقاتی و علوم پایه و رشته های مدیریتی به منظور جذب نیروهای تخصصی
درصد پیشرفت برنامه
-
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
طراحی و استقرار نظامی جهت افزایش منزلت نیروی کار
درصد پیشرفت برنامه
-
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
تدوین و اجرای سیاستهای تشویقی کاربست تحقیقات معتبر بومی و بین المللی منابع انسانی سلامت
درصد پیشرفت برنامه
۷۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
برگزاری همایش ها و جلسات توجیهی و کارشناسی با هدف شفاف سازی و اطلاع رسانی در خصوص برنامه های منابع انسانی، قوانین و مقررات اداری و استخدامی مورد عمل
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
برگزاری کارگاههای آموزشی کلیه ناظرین دانشگاهی جهت اجرای نظارت بر مشاغل خانگی حوزه مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و آشامیدنی و بکارگیری حداقل ۶۰۰۰ نفر فارغ التحصیلان گروه بهداشت و مبارزه با بیماری ها و گروه پیراپزشکی
تعداد کارگاه
۱۲۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۹۲۰
توانمندسازی نیروی انسانی سازمان غذا و دارو (دوره های آموزشی)
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
اجرای برنامه به روزرسانی مجموعه قوانین و مقررات حقوقی مورد نیاز در نظام سلامت
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
راه اندازی جایزه کیفیت داخلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
طرح توسعه طبقه بندی مشاغل
درصد پیشرفت برنامه
-
۳۰
۸۰
۱۰۰
-
۱۰۰
تدوین طرح جامع مدیریت منابع انسانی
تعداد طرح
۱
-
-
-
-
۱
اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد در ستاد وزارت نظارت بر اجرای آن
تعداد افراد
۵۰
۵۰
۵۰
۵۰
۵۰
۲۵۰
تهیه مجموعه قوانین و مقررات بازنشستگی (صندوق تامین اجتماعی و صندوق کشوری)
مجلد
-
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
مکانیزه کردن نظام مدیریت عملکرد مدیران و کارمندان و لینک به سامانه جامع نظام مدیریت مستقر در سطح ستاد
درصد پیشرفت برنامه
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
بهبود همکاری های درون و برون بخشی در حوزه روابط عمومی (برگزاری نشست و جلسه و ...)
دوره / همایش
۶
۱۰
-
-
-
۱۶
برگزاری همایش و مراسم در مناسبت های مختلف
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
تبلیغات محیطی در مناسبت های مختلف
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
فراهم نمودن نیروهای ماهر و تسهیلات لازم مورد نیاز روابط عمومی
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
هدایت مدیریت بحران خبری و سنجش افکار عمومی
نظر سنجی / تحلیل اخبار
۶
۶
-
-
-
۸.۴
تهیه و تولید ویپه نامه در مناسبت های مختلف
تعداد ویژه نامه
۶
۶
۶
۶
۶
۳۰
۱۸
ارتقای بهره وری هیات های امنای دانشگاه ها سالانه ۲۰%
انتشار کتاب قوانین و مقررات هیات های امنا
تعداد جلد
-
۱
-
-
۱
۲
برگزاری همایش همگانی هیات های امنای دانشگاه ها
تعداد جلسه
۲
۲
۱
۱
۲
۸
برگزاری نشست هیات های امنای دانشگاه ها
تعداد جلسه
۲۳۵
۱۶۵
۱۹۵
۱۶۵
۲۲۸
۹۸۸
پژوهش در مورد عملکرد هیات های امنای دانشگاه ها در برنامه چهارم
تعداد فقره
-
۱
-
-
-
۱
ثبت مصوبات هیات های امنا در سامانه و برگزاری دوره های آموزشی دبیرخانه های هیات های امنا
درصد پیشرفت برنامه
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
نظارت و ارزیابی حوزه نیروی انسانی و پشتیبانی در بیمارستان های هیات امنایی
درصد پیشرفت برنامه
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
تهیه سیاست های نحوه تعامل و استفاده از ظرفیتهای هیات امنای دانشگاه ها به منظور تحول در نظام های اداری - استخدامی – تشکیلاتی، مالی و معاملاتی، و آموزشی - پژوهشی و تصویب مقررات تسهیل کننده و چابک ساز
درصد پیشرفت برنامه
-
-
۳۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۹
ارتقاء روابط و همکاری های بین المللی سالانه ۲۰%
تدوین دستورالعمل فعالیت و همکاری کشورهای عضو گروه ۵ و OIC
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
برگزاری جلسات هماهنگی با مدیران ارشد وزارت متبوع جهت اتخاذ رویه واحد جهت همکاری با کشورهای عضو گروه ۵ و OIC
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
برگزاری نشست هایی با کارشناسان ارشد کشورهای عضو گروه ۵ و OIC
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
تهیه بانک اطلاعاتی از فعالیت های کشورهای عضو گروه ۵ و OIC
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
شرکت در نشست های تخصصی در سایر کشورهای عضو گروه ۵ و OIC
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۲۰
برنامه بومی سازی ارزش نسبی خدمات سلامت
اجرای مدل تعیین ارزش نسبی بومی خدمات سلامت (جزء حرفه ای) در تمام رشته های تخصصی بالینی
درصد اجرای برنامه
۲۵
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
پایش اجرای مدل بومی ارزش نسبی خدمات سلامت (جزء حرفه ای) در تمام رشته های تخصصی بالینی
درصد اجرای برنامه
-
-
۳۵
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۲۰
برنامه بومی سازی ارزش نسبی خدمات سلامت
بازنگری مجدد مدل تعیین ارزش نسبی بومی خدمات سلامت (جزء حرفه ای) در تمام رشته های تخصصی بالینی
درصد اجرای برنامه
-
-
-
-
۱۰۰
۱۰۰
طراحی و اجرای مدل هزینه یابی و محاسبه قیمت تمام شده خدمات سلامت (جزء فنی) در ۱۰۰ درصد پیشرفت بیمارستان های دولتی
درصد اجرای برنامه
۴۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
پایش اجرای مدل هزینه یابی و محاسبه قیمت تمام شده خدمات سلامت (جزء فنی)
بیمارستان
-
-
۳۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
بازنگری نظام رضایت سنجی بیماران و همراهان
نظام تدوین شده
۵۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
بهبود فرآیند مدیریت مکاتبات دبیرخانه های مرکزی
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
تداوم پایش برنامههای رسیدگی به شکایات در اداره کل و معاونت های غذا و دارو تحت پوشش
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۳۵
۵۵
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
تدوین و بازنگری چک لیستها و شاخصهای نظارتی با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی کشور
درصد پیشرفت برنامه
۵۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
۲۱
افزایش سهم مشارکت تشکلهای مردمی و انجمن های علمی در نهادهای تصمیم گیر و نظارتی مرتبط با سلامت (ملی، استانی، شهرستانی) به ۶۰ % تا پایان برنامه پنجم توسعه
بهبود فرهنگ مصرف دارو با همکاری داوطلبان سلامت
درصد پیشرفت برنامه
-
۲۰
۴۰
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
پروژه ظرفیت سازی مردم در زمینه ایمنی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشت
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
پیگیری نیازهای متقاضیان راه اندازی دهکده های سلامت و نیز فعالان در عرصه توریسم سلامت
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین و تصویب سند سیاست نحوه مشارکت انجمن های علمی در شوراها و کمیته های تصمیم ساز، تصمیم گیر و ناظر
درصد پیشرفت برنامه
۵۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
تشکیل پرونده سلامت در کودکان و نوجوانان فاقد پرونده سلامت با همکاری داوطلبان سلامت
تعداد دانشگاه
۵
۵
۵
۵
۵
۲۵
تمدید و اجرای تفاهم نامه های صندوق مهر امام رضا (ع) در سراسر کشور به منظور حمایت از پزشکان عمومی و پیراپزشکان
تعداد تفاهم نامه
۱
۱
۱
۱
۱
۵
طراحی نظامی جهت برای افزایش حضور موثر متخصصین (به ویپه اعضای هیات علمی ) در محل کار
درصد پیشرفت
-
-
۱۰۰
-
-
۱۰۰
بازنگری و تدوین نظام نظارت بر عملکرد حرفه ای پزشکان، متخصصین و شاغلین نظام سلامت به ویپه در بخش خصوصی در سطح ملی و استانی با مشارکت مستقیم انجمن های حرفه ای مربوطه
درصد پیشرفت برنامه
-
-
۱۰۰
-
-
۱۰۰
توسعه برنامه داوطلبان سلامت به بیش از ۳ درصد پیشرفت وضعیت موجود
نفر
۱۰۰۰
۱۰۰۰
۱۰۰۰
۱۰۰۰
۱۰۰۰
۵۰۰۰
تهیه، تصویب و ابلاغ سند سیاست تشکیل صندوق ملی ارتقای سلامت
درصد پیشرفت
-
۱۰۰
-
-
-
۰
برگزاری همایش های خیرین سلامت
تعداد همایش
۱۷
۱۷
۱۷
۱۷
۱۷
۸۵
تدوین و تصویب و ابلاغ نظام نامه نظارتی مدیریتی، بالینی، اقتصادی و آموزشی بیمارستان های هیات امنایی کشور
درصد پیشرفت برنامه
۵۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
بازنگری تعرفه خدمات و هتلینگ بیمارستان های هیات امنایی و واقعی نمودن تعرفه اعضای هیات علمی
بیمارستان
۳۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
بررسی وضعیت موجود بیمارستان های هیات امنایی و طراحی و اجرای مداخلات مناسبات در جهت راهبردی و توسعه طرح بیمارستان های منتخب
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
اجرای بند ماده ۳۲ برنامه پنجم توسعه در خصوص بیمارستان های هیات امنایی
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
به روز کردن تعرفه های بازنگری شده خدمات و هتلینگ بیمارستان های هیات امنایی و واقعی نمودن تعرفه اعضای هیات علمی
بیمارستان
-
-
۱
۱
۱
۳
۲۲
تدارک و توزیع عادلانه ۱۰۰% منابع فیزیکی در نظام ارائه خدمات سلامت بر اساس سطح بندی خدمات سلامت بر اساس سطح بندی خدمات و نظام ارجاع تا پایان برنامه
تدوین الگوی تخصیص منابع در جهت کمک به تکمیل فضاهای نیمه تمام مراکز پژوهشی (که ۵۰ درصد اعتبار آنها از محل سایر منابع تأمین شده است( و تخصیص منابع براساس الگوی تدوین شده
درصد پیشرفت برنامه
۴۰
۵۵
۶۰
۸۰
۱۰۰
تدوین الگوی تخصیص منابع در جهت کمک به تکمیل فضاهای آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههایی(که ۵۰ درصد اعتبار آنها از محل سایر منابع تأمین شده) و تخصیص منابع براساس الگوی تدوین شده
درصد پیشرفت برنامه
۱۵
۵۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
تدوین الگوی تخصیص منابع در جهت کمک به ساخت و تکمیل مساجد و فضاهای فرهنگی دانشگاهها و تخصیص منابع براساس الگوی تدوین شده
درصد پیشرفت برنامه
-
۵۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
تدوین الگوی تخصیص منابع در جهت تکمیل بیمارستانها و مراکز درمانی )که ۴۰ درصد اعتبار آنها از محل کمکهای مردم تأمین شده باشد) و تخصیص منابع براساس الگوی تدوین شده
درصد پیشرفت برنامه
-
۵۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
تدوین الگوی تأمین مسکن متخصصین پزشکی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر و تخصیص منابع مالی جهت اجرایی شدن الگوی تدوین شده
درصد پیشرفت برنامه
-
۵۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
تدوین الگویی جهت احداث بخش جدید یا تغییر کاربری تختهای بیمارستانی مازاد بر نیاز به بخش سوختگی و تخصیص منابع براساس الگوی تدوین شده
درصد پیشرفت برنامه
-
۵۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
تدوین الگویی جهت تبدیل و تغییر کاربری بیمارستانهای مازاد بر نیاز و ایجاد مرکز نگهداری، توانبخشی و بازتوانی بیماران روانی مزمن و تخصیص منابع براساس الگوی تدوین شده
درصد پیشرفت برنامه
-
۵۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
مطالعه و ساماندهی فضاهای آموزشی و کمک آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
درصد پیشرفت برنامه
-
۵۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
مطالعه وضعیت زیرساختهای فیزیکی بیمارستانهای منتخب در استانها
درصد پیشرفت برنامه
-
۵۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
تدوین استانداردهای سرانه فضاهای آموزشی و پژوهشی دانشگاهها (فضاهای آموزشی
دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی)
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۶۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
تدوین استانداردهای سرانه های فضاهای خدماتی، رفاهی و فرهنگی دانشگاهها (خوابگاه ها و اماکن ورزشی، مساجد، آمفی تئاتر، کتابخانه)
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
۲۳
توسعه کیفی و کمی سامانه های پشتیبانی و اطلاع رسانی خدمات به میزان ۴۰% سال پایه تا پایان برنامه
طراحی، پیاده سازی، تجهیز و پایش سامانه مدیریت امنیت اطلاعات ISMS
درصد پیشرفت پروژه
۲۵
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
تامین و ارتقاء تجهیزات Active مرکز داده ها براساس برنامه توسعه پرونده الکترونیک سلامت
درصد پیشرفت پروژه
-
۳۰
۵۵
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
طراحی و استقرار مرکز پاسخگویی یکپارچه وزارت بهداشت
درصد پیشرفت پروژه
-
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۲۳
توسعه کیفی و کمی سامانه های پشتیبانی و اطلاع رسانی خدمات به میزان ۴۰% سال پایه تا پایان برنامه
طراحی، راه اندازی، بهروز رسانی و نگهداری مرکز داده ستاد
درصد پیشرفت پروژه
۲۰
۷۰
۸۰
۹۰
۱۰۰
۱۰۰
تأمین و ارتقاء زیر ساخت شبکه ارتباطی امن، پایدار و پرسرعت (داخلی و خارجی) ستاد وزارتخانه
درصد پیشرفت پروژه
-
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
توسعه و استقرار اتوماسیون اداری در حوزه ستادی، دانشگاههای علوم پزشکی و سازمانها و نهادهای وابسته
درصد پیشرفت پروژه
۲۰
۷۰
۹۰
۱۰۰
-
۱۰۰
راه اندازی اتوماسیون آماری ستاد
درصد پیشرفت پروژه
-
۵۰
۷۵
۱۰۰
-
-
توسعه خدمات الکترونیکی پیشخوان و تأمین نرم افزارهای مرتبط
درصد پیشرفت پروژه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
بسته اجرایی فرعی ۹ ـ تامین منابع مالی پایدار با محوریت توسعه کمی و کیفی بیمههای سلامت جدول ۹ـ۱ـ برنامههای عملیاتی و برش سالانه اهداف کمی
ردیف
عناوین برنامههای عملیاتی
اهداف کمی در طول سالهای برنامه
حجم فعالیت
واحد متعارف
سال پایه ۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱
برنامه ادغام صندوق های بیمه سلامت کشور و تشکیل سازمان بیمه سلامت
ادغام کامل صندوقهای بیمه تا پایان سال دوم برنامه
درصد پیشرفت
-
۵۰
۱۰۰
-
-
-
۲
تدوین، ابلاغ و اجرای بسته خدمات بیمه پایه سلامت
افزایش ضریب نفوذ بیمه پایه سلامتبه ۱۰۰ % تا پایان برنامه
در صد پیشرفت
-
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۳
تدوین، ابلاغ و اجرای مدل تخصیص منابع عمومی حمایتی حوزه سلامت برای پوشش دهک های آسیب پذیر
تخصیص سالانه حداقل ۱۰ % درآمد حاصله از هدفمندسازی یارانه ها به بخش سلامت تا پایان برنامه
میلیون ریال
-
۳۰۰۰۰۰۰۰
۳۴۰۰۰۰۰۰
۳۷۰۰۰۰۰۰
۴۱۰۰۰۰۰۰
۴۵۰۰۰۰۰۰
۴
پرداخت مبتنی بر عملکرد
حداقل ۳۰ % از کل پرداخت به کارکنان سلامت مبتنی بر عملکرد باشد
درصد از کل پرداختی
-
۶
۱۲
۱۸
۲۴
۳۰
۵
برنامه مشارکت عادلانه مالی در هزینه های سلامت
افزایش شاخص مشارکت عادلانه مالی در هزینه های سلامت به ۹۰ %
درصد
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۸
۹۰
جدول ۹ـ۲ـ شرح فعالیتها و عملیات به تفکیک اهداف کمی و برش سالانه حجم فعالیتها/ عملیات
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱
ادغام کامل صندوقهای بیمه تا پایان سال دوم برنامه
ارزیابی و امکان سنجی یکپارچه سازی نظام بیمه درمان (سطح دوم و سوم) در نظام ارجاع و پزشک خانواده
درصد پیشرفت برنامه
-
-
۷۰
۱۰۰
-
۱۰۰
تحلیل ذینفعان نظام سلامت با توجه به اجرای مفاد قانون برنامه پنجم توسعه کشور در حوزه بیمه سلامت (وزارت بهداشت، سازمان بیمه سلامت، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و شورای عالی بیمه سلامت)
درصد پیشرفت برنامه
-
۸۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
۲
افزایش ضریب نفوذ بیمه پایه سلامت به ۱۰۰ % در انتهای سال ۱۳۹۴
طراحی متدلوژی و تدوین بسته بیمه تکمیلی خدمات سلامت کشور
درصد پیشرفت برنامه
۱۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
جمع آوری و بازبینی کلیه مقررات، ضوابط و آیین نامه های مرتبط با بیمه های تکمیلی و تدوین مقررات اصلاحی و پیشنهاد آن
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
طراحی مدل و ساختار اجرایی شناسایی و تعیین خدمات اولویت دار به منظور پیشنهاد ورود خدمات به بسته بیمه تکمیلی
مدل
-
-
۱۰۰
-
-
۱۰۰
طراحی و پیاده سازی سامانه اطلاعات پایش و ارزشیابی عملکرد بیمارستانها در حوزه بیمه سلامت
درصد پیشرفت برنامه
-
۷۰
۸۰
۹۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین برنامه ارتقاء سطوح مختلف تعاملات مراکز درمانی دانشگاهی و دولتی با سازمانهای بیمه
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
اجرای برنامه هماهنگ تعاملات مراکز درمانی دانشگاهی با سازمانهای بیمه گر
درصد پیشرفت برنامه
-
-
۳۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین نظام جامع ارزیابی بیمه سلامت در کشور براساس اهداف کلان سلامت(ساختاری، اجتماعی، مالی و سیاسی)
درصد پیشرفت برنامه
-
۶۰
۹۰
۱۰۰
-
۱۰۰
تعیین مبانی، اصول و چهارچوب سیاستگذاری در حوزه بیمه سلامت در کشور
درصد پیشرفت برنامه
-
۷۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
امکان سنجی و بررسی پوشش بیمه ای جامع بیماران صعب العلاج (سرطانها)
درصد پیشرفت برنامه
-
-
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
امکان سنجی و بررسی پوشش ویژه بیمهای زنان سرپرست خانوار
پروژه
-
-
۱
-
-
۱
امکان سنجی و بررسی پوششجامع بیمه سلامت نیازمندان
پروژه
-
-
۱
-
-
۱
امکان سنجی و بررسی پوشش بیمهای جامع سالمندان
درصد پیشرفت برنامه
-
-
۷۰
۱۰۰
-
۱۰۰
امکان سنجی و بررسی پوشش بیمهای اتباع خارجی
پروژه
-
-
-
۱
-
۱
طراحی و تدوین مدل جامع پوشش همگانی بیمه سلامت
درصد پیشرفت برنامه
-
-
-
۷۰
۱۰۰
۱۰۰
تدوین دستورالعمل یکسان و جامع رسیدگی به اسناد پزشکی
درصد پیشرفت برنامه
-
۶۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
عملیاتی سازی دستورالعمل یکسان رسیدگی به اسناد پزشکی
درصد پیشرفت برنامه
-
-
۳۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
برنامه آموزش و پایش رسیدگی به اسناد پزشکی
تعداد
-
-
۳
۵
۱۰
۱۸
تولید محتوای آموزشی چندرسانهای در ارتباط با رسیدگی به اسناد پزشکی
تعداد
-
-
۳
۳
۳
۹
طراحی و تدوین مدل جامع قرارداد در بازار سلامت براساس اصل تفکیک فروشنده ـ خریدار
درصد پیشرفت برنامه
-
-
۸۰
۱۰۰
-
۱۰۰
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۲
افزایش ضریب نفوذ بیمه پایه سلامت به ۱۰۰ % در انتهای سال ۱
محاسبه اکچوئری حق بیمه (متدولوژی، ساختار و برنامه نرم افزاری)
درصد پیشرفت برنامه
-
۷۰
۸۰
۹۰
۱۰۰
۱۰۰
طراحی مدل مفهومی ورود اقدامات پیشگیرانه در بسته بیمه پایه خدمات سلامت
درصد پیشرفت برنامه
-
۸۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
بررسی علل و عوامل اصلی کسورات (واقعی) و ارائه راهکارهای اصلاحی
درصد پیشرفت برنامه
-
۷۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
طراحی متدلوژی و تدوین وابلاغ بسته خدمات در نظام بیمه پایه سلامت کشور و پیشنهاد اصلاحات بسته موجود براساس اولویتهای کلان نظام سلامت
درصد پیشرفت برنامه
۳۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
جمع آوری و بازبینی کلیه مقررات، ضوابط و آیین نامه های مرتبط با بیمههای پایه سلامت و تدوین مقررات اصلاحی و پیشنهاد آن
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
شناسایی و تعیین خدمات اولویت دار به منظور پیشنهاد ورود خدمات به بسته بیمه تکمیلی
تعداد خدمات
-
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۱۰۰
شناسایی و تعیین خدمات اولویت دار به منظور پیشنهاد ورود خدمات به بسته بیمه پایه
تعداد خدمات
۲۴
۲۴
۲۴
۲۴
۲۴
۱۰۰
طراحی مدل و ساختار اجرایی شناسایی و تعیین خدمات اولویتدار به منظور پیشنهاد ورود خدمات بسته بیمه پایه
مدل
-
۱
-
-
-
۱۰۰
پایش و ارزشیابی شاخصه ای عملکردی بیمارستانها در حوزه بیمه سلامت نظارت سالانه
درصد انجام کار
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
ساماندهی رفتار اقتصادی فیمابین بیمه ها و وزارت بهداشت
درصد پیشرفت برنامه
۳۰
۶۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
امکان سنجی ارائه پوششکامل بیمه ای ( ۱۰۰ % ) دانش آموزان و کودکان زیر ۶ سال
درصد پیشرفت برنامه
-
۸۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
کمک به درمان بیماران سوختگی، پرداخت هزینه های مازاد بر بیمه و فرانشیز درمانی بیماران
درصد انجام کار
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
کمکبه درمان بیماران روانی، پرداخت هزینه های مازاد بر بیمه و فرانشیز درمانی بیماران روانی
درصد انجام کار
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
درمان بیماران نیازمند از طریق پرداخت فرانشیز بیماران نیازمند بستری
درصد انجام کار
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
کاهش هزینه های دارویی بیماران صعب العلاج
درصد انجام کار
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
کمک به درمان بیماران صعب العلاج
درصد انجام کار
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
درمان مصدومین غیرترافیکی، هزینه های مصدومین غیرترافیکی مازاد بر بیمه و بیمارانی که بیمه از پرداخت هزینه های آنان سرباز میزنند
درصد انجام کار
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳
تخصیص سالانه حداقل ۱۰ % درآمد حاصله از هدفمندسازی یارانهها به بخش سلامت تا پایان برنامه
بررسی میزان نیاز بخش سلامت به یارانههای دولتی در حین و پس از اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمندسازی یارانه ها برای نگه داشت وضع موجود سلامت
درصد پیشرفت برنامه
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
بررسی و مطالعه وضعیت اقتصادی بخش سلامت ایران در سه دهه گذشته و مقایسه با کشورهای منتخب
درصد پیشرفت برنامه
۵۰
۸۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
مطالعه و طراحی مدل و الگوی مناسب نحوه تخصیص ۱۰ درصد منابع اختصاصی ناشی از هدفمندی یارانه ها در نظام سلامت و بیمه
درصد پیشرفت برنامه
-
-
۸۰
۱۰۰
-
۱۰۰
تعیین الزامات حقوقی، مالی و اجرایی قانون هدفمندسازی یارانه ها در بخش سلامت
دستورالعمل
۱
-
-
-
-
۱
انجام مطالعه NHA وارائه راهکارهای مناسب و کاربردی برای افزایش سهم دولت در تأمین هزینه های بخش سلامت
درصد پیشرفت برنامه
۵۰
۸۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
جذب و تخصیص منابع مالی حاصل از هدفمندسازی یارانه ها براساس الگوها و مطالعات انجام گرفته
درصد اجرای برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۴
حداقل ۳۰ % از کل پرداخت به کارکنان
سلامت مبتنی بر عملکرد باشد
بازنگری و اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد
درصد پیشرفت برنامه
۶۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
پایش عملکرد اجرای الگوی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد
درصد پیشرفت برنامه
-
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد و سیستم پاداش و پرداخت مبتنی بر عملکرد
درصد پیشرفت برنامه
-
۳۰
۶۰
۱۰۰
-
۱۰۰
منطقی نمودن نسبت پرداختها بین بخشها (دولتی و غیردولتی)
دستورالعمل
-
۱
-
-
-
۱
منطقی نمودن نسبت پرداختها بین سطوح مختلف شغلی
دستورالعمل
-
۱
-
-
-
۱
طراحی و استقرار نظام اثر بخش و پویای ارزیابی عملکرد نیروی انسانی متناسب با ماهیت مشاغل مختلف
درصد پیشرفت برنامه
-
-
-
۱۰۰
-
۱۰۰
تهیه مسیر ارتقاء شغلی کارآمد برای کلیه نیروی انسانی شاغل در نظام سلامت بر پایه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مشاغل
مدل
-
-
-
۱
-
۱
ارتقای حضور مؤثر هیأت علمی در دانشگاهها از طریق نظام پایش و پرداخت مبتنی بر توانمندیها، عملکرد و... (تدوین استانداردهای ارزیابی و پاداش به اعضای هیات علمی و...)
مدل
۱
۱
ارزیابی عملکرد دستگاه (عمومی، اختصاصی، واحد و کارمند نمونه)
برنامه
۴
۴
۴
۴
۴
۲۰
پیاده سازی نظام جدید ارزیابی عملکرد کارمندان
دستورالعمل
۳۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
ارزیابی عملکرد معاونت های پشتیبانی دانشگاهها
درصد پیشرفت برنامه
۳۰
۷۰
۹۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
ارزیابی حوزه نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی دانشگاهها
تعداد ارزیابی
۱
۲
۲
۲
۲
۹
تدوین و ابلاغ اهداف عملیاتی سالیانه در قالب شاخصهای قابل اندازه گیری ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان ستاد مرکزی وزارت بهداشت
درصد پیشرفت برنامه
۵۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
۵
افزایش شاخص مشارکت عادلانه % ۹۰مالی در هزینه های سلامت به در پایان برنامه
انجام مطالعه در خصوص تعیین جایگاه سلامت در سیاستهای مالی و اعتباری کلان کشور
درصد پیشرفت برنامه
۵۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
استقرار نظام نوین مالی در وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی
درصد پیشرفت برنامه
۴۰
۶۰
۸۰
۹۰
۱۰۰
۱۰۰
بررسی ساز و کارهای حفاظت مالی در نظامهای سلامت و ارائه الگو برای ایران
الگو
-
۱
-
-
-
۱
تدوین مبانی نظری و علمی شاخص FFCI و اندازهگیری سالیانه آن در چارچوب نظام بیمه سلامت کشور
درصد پیشرفت برنامه
-
۶۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
تولید نرم افزار بومی اندازهگیری شاخص FFCI و شاخصهای مرتبط دیگر
درصد پیشرفت برنامه
-
-
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
انجام مطالعه درخصوص تعیین میزان اعتبار لازم و کافی جهت تأمین بسته های خدمات سلامت مورد نیاز گروههای سنی جامعه با تأکید بر دهک های اول تا سوم
درصد پیشرفت برنامه
۵۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
مطالعه تطبیقی شیوههای توزیع منابع دولت در بخش بیمه سلامت به منظور اصلاح الگوی مصرف خدمات
درصد پیشرفت برنامه
۴۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
تدوین الگوی تخصیص منابع خیرین در جهت تأمین هزینه های فاجعه آمیز و پیشگیری از آن
درصد پیشرفت برنامه
۴۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
تدوین سیاست نامه همکاری مشترک معاونتهای بهداشت و درمان و مرکز آمار در جهت تأمین و طبقه بندی و تحلیل اطلاعات مرتبط با هزینه های سلامت
درصد پیشرفت برنامه
۵۰
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۵
افزایش شاخص مشارکت عادلانه ۹۹% مالی در هزینه های سلامت به در پایان برنامه
طراحی و تدوین مدل تعیین فرانشیز خدمات سلامت به منظور متناسب سازی پرداخت فرانشیز و الگوی مصرف خدمات توسط بیماران (فاز اول)
درصد پیشرفت برنامه
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
-
۱۰۰
اجرا و عملیاتی سازی فرانشیز متغیر متناسب با یافته های مطالعه فرانشیز (فرانشیز پلکانی معکوس)
درصد پیشرفت برنامه
-
-
-
۵۰
۱۰۰
۱۰۰
شناسایی و طبقهبندی عوامل موثر بر oop و ارائه پیشنهادات در راستای کاهش میزان آن
درصد پیشرفت برنامه
۱۵
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
بررسی نظام مالی و کاهش پرداخت از جیب مردم
درصد پیشرفت برنامه
۳۰
۶۰
۱۰۰
-
-
۱۰۰
اجرای ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه
درصد
۲۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
بسته اجرایی فرعی ۱۰ ـ توسعه هدفمند علم و فرهنگ و فناوری جدول ۱۰ـ۱ـ برنامههای عملیاتی و برش سالانه اهداف کمی
ردیف
عناوین برنامههای عملیاتی
اهداف کمی در طول سالهای برنامه
حجم فعالیت
واحد متعارف
سال پایه ۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱
برنامه حمایت مالی از خدمات رفاهی و فرهنگی دانشجویی
حمایت از ساماندهی و تکمیل خوابگاه دانشجویان با اولویت خوابگاههای ناتمام و مصوب به میزان ۱۰۰ درصد تا پایان برنامه
درصد خوابگاههای تکمیل شده جهت بهرهبرداری
۰
۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
افزایش سرانه رفاهی و فرهنگی دانشگاه به میزان ۵۰ درصد سال پایه و از سال دوم به میزان ۲۰ درصد سالیانه تا پایان برنامه
درصد افزایش سرانه رفاهی فرهنگی دانشگاهها
۰
۵
۵۵
۷۰
۸۵
۱۰۰
۲
برنامه ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی
ارتقاء بهره وری با رویکرد اصلاح الگوی مصرف در بخشهای آموزش، پژوهش، فناوری و سلامت، شامل اصلاح زیرساخت، آموزش نیروی انسانی، برون سپاری (ازجمله خدمات رفاهی دانشجویان) به میزان ۲۰ % نسبت به شاخصهای سال پایه
افزایش میزان خدمات برون سپاری شده
۰
۴
۸
۱۲
۱۶
۲۰
توسعه هدفمند آموزش عالی و پژوهشی در بخش علوم پزشکی براساس طرح آمایش سرزمین و نیازسنجی نیروی انسانی مورد نیاز بخش سلامت تا پایان برنامه
درصد افزایش ظرفیت پذیرش دورههای تحصیلات تکمیلی
۰
۳
۷
۱۱
۱۵
۲۰
ارتقاء کیفی برنامه های مصوب آموزشی در همه مقاطع، تولید منابع داخلی مبتنی بر نیازهای کشور براساس آموزهها و هویت اسلامی ایرانی، ارزشهای انقلاب و دفاع مقدس به میزان ۱۰۰ % تا پایان برنامه
میزان درصد برنامههای آموزشی بازنگری شده
۰
۱۵
۳۵
۵۵
۷۵
۲۰
توسعه نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات سلامت و ارتقاء کمی و کیفی در مقیاس ملی، منطقهای و بینالمللی به میزان حداقل ۳۰ درصد تا پایان برنامه
میزان افزایش بهرهمندی استادان، دانشجویان و محققین از منابع الکترونیک علمی
۰
۵
۱۰
۱۵
۲۰
۳۰
۳
ارتقاء سطح علمی ارائه دهندگان خدمات آموزشی، پژوهشی
ارتقاء دانش و توانمندی های مدیران، کارکنان و هیات علمی به میزان ۱۰۰ درصد سال پایه تا پایان برنامه
درصد افزایش تعداد افراد شرکت کننده در دورههای آموزشی مرتبط با شغل در سال
۰
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
توسعه همکاریهای بین المللی علمی، پژوهشی، فرهنگی، در حوزه سلامت با رویکرد تحقق اولویت های مورد نیاز ملی، با تأکید بر کشورهای منطقه و جهان اسلام به میزان سالیانه دو برابر نسبت به سال پایه تا پایان برنامه
درصد پیشرفت
۰
۵
۱۰
۱۰
۱۰
۱۵
۴
ارتقاء سطح علمی گیرندگان خدمات آموزشی، پژوهشی
افزایش حمایت های مادی و معنوی از دانشجویان، نخبگان و نوآوران عرصه های آموزش، پژوهش، فرهنگی، قرآنی و فنآوری حوزه سلامت به میزان دو برابر سال پایه تا پایان برنامه
میزان افزایش پژوهانه نسبت به سال پایه
۰
۵
۲۰
۴۰
۷۰
۱۰۰
هدایت، جهت دهی، حمایت و انتشار نتایج فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و سایر محققین در جهت رفع مشکلات سلامت کشور، به گونهای که حداقل ۵۰ درصد از فعالیتهای تحقیقاتی در راستای اولویتهای کشور باشد
میزان فعالیتهای تحقیقاتی هم راستا با اولویتهای کشور
۲۵
۳۰
۳۵
۴۰
۴۵
۵۰
۵
برنامه اعتباربخشی و ارزشیابی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی
توسعه نظام اعتباربخشی در ۱۰۰ درصد دانشگاه های علوم پزشکی و مؤسسات آموزشی و پژوهشی تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حوزه های دانشجویی و فرهنگی، آموزش و پژوهش
درصد دانشگاهها
۲۰
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۶
برنامه ساماندهی و حمایت از قطبها
تقویت و تشکیل قطبهای علوم پزشکی و انجمنهای علمی به میزان ۲۰ درصد سال پایه تا پایان برنامه
تعداد قطب – انجمن علمی
۲۶-۱۶۰
۲۷-۱۶۶
۲۸-۱۷۲
۲۹-۱۷۸
۳۰-۱۸۵
۳۲-۱۹۲
توسعه شبکه های آموزشی و تحقیقات علوم پزشکی در راستای ماموریت گرایی شبکه ها و اجرای طرح های اولویتدار نظام سلامت به میزان حداقل ۵۰ % تا پایان برنامه
درصد پیشرفت
۰
۷
برنامه توسعه مراکز رشد فناوری سلامت و شرکت های دانش بنیان در حوزه سلامت
توسعه مراکز رشد فناوری به میزان سالیانه ۲۰ % و شرکتهای دانش بنیان به ۱۰۰ شرکت
تعداد شرکت دانش بنیان
۰
افزایش آزمایشگاه های جامع تحقیقات علوم پزشکی به میزان ۱۰۰ % سال پایه تا پایان برنامه
تعداد آزمایشگاه جامع تحقیقات علوم پزشکی
۱۷
۸
برنامه توسعه آزمایشگاه های جامع تحقیقات علوم پزشکی
تأسیس پارک علم و فناوری و شهرک دانش و سلامت تا پایان برنامه
تعداد شهرک دانش سلامت ـ پارک علوم پزشکی
۰-۰
۹
برنامه ارتقاء رتبه علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی علوم پزشکی
ارتقاء رتبه بین المللی یک دانشگاه علوم پزشکی به کمتر از ۲۰۰
رتبه
بالای ۱۰۰۰
پایین ۱۰۰۰
پایین ۷۰۰
پایین ۵۰۰
پایین ۳۰۰
پایین ۲۰۰
ارتقاء رتبه چهار دانشگاه علوم پزشکی به کمتر ۵۰۰ تا پایان برنامه
رتبه
بالای ۱۵۰۰
پایین ۱۵۰۰
پایین ۱۲۰۰
پایین ۹۰۰
پایین ۶۵۰
پایین ۵۰۰
۱۰
برنامه حمایت راهبردی از آموزش، پژوهش و امور فرهنگی در حوزه سلامت کشور
تحقق ۳۰ درصدی اهداف نقشه جامع علمی سلامت تا پایان برنامه
میزان تحقق اهداف نقشه جامع علمی سلامت
۰
۵
۱۰
۱۵
۲۰
۳۰
ردیف
عناوین برنامههای عملیاتی
اهداف کمی در طول سالهای برنامه
حجم فعالیت
واحد متعارف
سال پایه ۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱۱
برنامه بهبود خدمات بهداشت روان دانشجویان
تسهیل و تسریع و ارتقاء خدمات بهداشت روان و پیشگیری از بروز ۲۰% ناهنجاری های اجتماعی و انضباطی دانشجویان با رویکرد دینی به میزان سال پایه در طول برنامه
افزایش میزان دسترسی دانشجویان به خدمات سلامت روان
۰
۳
۷
۱۰
۱۵
۲۰
۱۲
برنامه ارتقاء کیفی و سلامت گیرندگان خدمات آموزشی
ارتقاء سطح فعالیت های ورزشی در جوامع دانشگاهی به میزان ۵ در صد سال پایه تا پایان برنامه
درصد دانشجویان دارای فعالیت بدنی مطلوب
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۳
برنامه تأمین عادلانه منابع آموزش علوم پزشکی
افزایش درآمد اختصاصی، حداقل به میزان ۲۰ % سال پایه به صورت سالیانه تا پایان برنامه پنجم در حوزه های ستادی و دانشگاهها به منظور ارتقای ارایه خدمات
میزان افزایش درآمد اختصاصی دانشگاهها و حوزههای ستادی
۰
۳
۷
۱۰
۱۵
۲۰
۱۴
برنامه ساماندهی امور فرهنگی و رفاهی ارائه دهندگان خدمت در دانشگاهها
احیاء و ترویج قرآن پژوهی، فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی، آداب و اخلاق پزشکی در حوزههای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی و دانشگاه ها با بهره گیری از منابع، ظرفیت های حوزه علمیه و دانشگاهها و کلیه حوزههای مرتبط به میزان سالیانه ۲۰ درصد سال پایه
درصد افزایش فعالیتهای قرآن پژوهشی، فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی، آداب و اخلاق پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی
۰
۴
۸
۱۲
۱۶
۲۰
ارتقاء فرهنگی، علمی، پژوهشی، مدیریتی، مشاوره ای و سایر قابلیت های عموم اعضای هیأت علمی دانشگاه های تابعه و ستاد وزارت بهداشت، براساس آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیأت علمی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) به میزان ۵۰ % تا پایان
درصد اساتید ارتقاء یافته رتبههای نسبت به سال پایه
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
تدوین پیوست های فرهنگی برای ۱۰۰ درصد برنامه های کلان
درصد برنامههای کلان دارای پیوست فرهنگی
۱۰
۱۰
۲۰
۳۰
۳۰
۱۰۰
۱۵
برنامه گسترش فضای آزاد اندیشی و نظریه پردازی در دانشگاهها
ایجاد الزامات و بستر مناسب در جهت راه اندازی کرسیهای آزاد اندیشی و نظریه پردازی در دانشگاه های علوم پزشکی تا پایان سال اول برنامه
تعداد کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاههای علوم پزشکی
۰
۱
۳
۵
۱۰
۱۵
جدول ۱۰ـ۲ـ شرح فعالیتها و عملیات به تفکیک اهداف کمی و برش سالانه حجم فعالیتها/ عملیات
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱
حمایت از ساماندهی و تکمیل خوابگاه دانشجویان با اولویت خوابگاه های ناتمام و مصوب به میزان ۱۰۰ درصد تا پایان برنامه
ایجاد الزامات و برنامه ریزی جهت احیاء ردیف اعتباری تعمیر و تجهیز خوابگاهها و غذاخوری های دانشجویی
درصد
۰
۱۰۰
۰
۰
۰
۱۰۰
بررسی راهکارهای جلب حمایت خیرین خوابگاه ساز
درصد
۰
۰
۱۰۰
۰
۰
۱۰۰
۲
افزایش سرانه رفاهی و فرهنگی دانشگاه به میزان ۵۰ درصد سال پایه و از سال دوم به میزان ۲۰ درصد سالیانه تا پایان پرنامه
افزایش سرانه رفاهی فرهنگی به میزان ۱۵ میلیون ریال به ازای هر دانشجو (۵۰ درصد افزایش)
درصد
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
ارتقاء و بهبود پوشش بیمه حوادث دانشجویی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور
درصد
۰
۲۰
۲۰
۳۰
۳۰
۱۰۰
ارتقاء بانکهای اطلاعاتی دریافت آمار و اطلاعات امور رفاهی دانشجویان (بانک قراردادهای طبخ و توزیع - ایاب و ذهاب و بانک شناسنامه خوابگاههای دانشجویی)
درصد
۰
۳۰
۳۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
تهیه و تدوین آیین نامه جذب و توزیع یارانه غذایی دانشجویان
درصد
۰
۵۰
۵۰
۰
۰
۱۰۰
بررسی و پایش وضعیت دانشگاهها در سال ۱۳۹۱ در خصوص مفاد اجرایی دستورالعمل ایمن سازی اماکن دانشجویی
دانشگاه
۰
۲۰
۳۰
۳۵
۱۵
۴۵
۳
ارتقاء بهره وری با رویکرد اصلاح الگوی مصرف در بخشهای آموزش، پژوهش، فناوری و سلامت، شامل اصلاح زیرساخت، آموزش نیروی انسانی، برون سپاری (ازجمله خدمات رفاهی دانشجویان) به میزان ۲۰ % نسبت به شاخص های سال پایه
اجرای طرح انتقال و تبدیل بورس تحصیلی خارج به داخل
نفر/ بورسیه
۴۵
۴۰
۴۰
۴۰
۴۰
۲۰۵
تدوین سند سیاست هدفمند کردن بورسهای تحصیلی در جهت نیازهای کشور
سند
۱
-
-
-
-
۱
نیازسنجی و اعطای بورس تحصیلی و حمایت از دانشجویان بورسیه داخل
نفر/ بورسیه
۳۸۰
۴۵۰
۴۵۰
۴۰۰
۱۰۰
۲۰۸۰
تعیین و ابلاغ هزینه سرانه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد تقاضای کشور براساس هزینه های آموزشی
درصد پیشرفت
۱۰۰
۰
۰
۰
۰
۱۰۰
اجرای ضوابط برنامه ساماندهی تولید و توزیع منابع آموزشی (پوستر، پمفلتو ...) و مداخلات آموزشی (همایش و ...)
درصد پیشرفت
۱۰۰
۰
۰
۰
۰
۱۰۰
سنجش کارایی فنی و بهره وری معاونت های مختلف دانشگاههای علوم پزشکی کشور با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها و شاخص مالمکوئیست
درصد
۱۰۰
۰
۰
۰
۰
۱۰۰
اجرای طرح تعالی در دانشگاه های علوم پزشکی
درصد
۰
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
طرح برون سپاری خدمات امور رفاهی دانشجویان در محورهای مختلف در راستای ارتقای کیفیت خدمات رفاهی دانشجویان
درصد
۰
۳۰
۳۰
۴۰
۰
۱۰۰
تهیه و تدوین آیین نامه متمرکز برای خوابگاه متاهلی
درصد
۰
۵۰
۵۰
۰
۰
۱۰۰
بستر سازی و افزایش سطح آگاهی دانشجویان و جامعه دانشگاهی درخصوص مزایای برون سپاری امور رفاهی دانشجویان
درصد
۰
۴۰
۳۵
۲۵
۰
۱۰۰
بازنگری آیین نامه خوابگاه های مجردی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
درصد
۰
۰
۵۰
۵۰
۰
۱۰۰
اجرای پایلوت طرح برون سپاری خدمات امور رفاهی دانشجویان در بخش تغذیه و ایاب و ذهاب و خوابگاهها
درصد
۰
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
پایش طرح برون سپاری امور رفاهی دانشجویان در محور تغذیه و ایاب و ذهاب و خوابگاهها
درصد
۰
۰
۳۰
۳۰
۴۰
۱۰۰
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۴
توسعه هدفمند آموزش عالی و پژوهشی در بخش علوم پزشکی براساس طرح آمایش سرزمین و نیازسنجی نیروی انسانی مورد نیاز بخش سلامت تا پایان برنامه
تدوین و اجرای طرح تقویت آموزشی دوره های غیرحضوری و گسترش دانشگاه های پذیرنده دورههای تحصیلات تکمیلی
درصد پیشرفت
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
نیازسنجی گروه داروسازی عمومی و PHD تخصصی
درصد پیشرفت
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
حمایت از دانشگاههای علوم پزشکی به منظور ایجاد توسعه رشتههای جدید و قدیمی و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو (ردیف ۳۰۱۲۳ )
رشته
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
کمک به ایجاد و توسعه رشته ها و ظرفیت های پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد (۸۰%) PhD علوم پایه (۷۰%) دندانپزشکی (۵۷۰ نفر) داروسازی (۳۵۰ نفر) دستیاری تخصصی و فوق تخصصی
دانشگاه
-
۵۰
-
-
-
۵۰
گسترش ۴ رشته ـ محل
درصد
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
تأسیس دو دانشکده داروسازی
درصد پیشرفت
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
تدوین طرح نیازسنجی آموزش عالی و پژوهشی در بخش علوم پزشکی درنخستین سال اجرای برنامه
درصد پیشرفت
۱۰
۹۰
-
-
-
۱۰۰
پذیرش دانشجویان واجد شرایط تحصیل در دوره دکتری تخصصی پژوهشی در مراکز تحقیقات مجری
درصد پیشرفت
-
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۱۰۰
استقرار و گسترش طرح آموزشی دوره های غیرحضوری
درصد
۰
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
۵
ارتقاء کیفی برنامه های مصوب آموزشی در همه مقاطع، تولید منابع داخلی مبتنی بر نیازهای کشور براساس آموزه ها و هویت اسلامی ایرانی، ارزشهای انقلاب و دفاع مقدس به میزان ۱۰۰ % تا پایان برنامه
توسعه آموزش مداوم پزشکی در رشته های جدید
درصد
-
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۸۰
تهیه ۸ بسته آموزش در زمینه آمار و فن آوری اطلاعات
بسته
۰
۲
۲
۲
۲
۸
ارزشیابی ۵۰ برنامه آموزش مداوم
تعداد برنامه
۵۰
۷۰۰
۷۰۰
۷۰۰
۷۰۰
۲۸۵۰
اجرای ۵۰۰۰ برنامه آموزش مداوم
تعداد برنامه
۵۰۰۰
۵۰۰۰
۵۰۰۰
۵۰۰۰
۵۰۰۰
۲۵۰۰۰
اجرای ۵۰۰ امتیاز مدون به صورت خودآموزی برای ۵ رشته تخصصی
امتیاز
۵۰۰
۵۰۰
۵۰۰
۵۰۰
۵۰۰
۲۵۰۰
اجرای ۴۰ برنامه کوتاه مدت حرفه ای
تعداد برنامه
۴۰
۴۰
۴۰
۴۰
۴۰
۲۰۰
اجرای طرح تدوین بازنگری متون، محتوا و برنامههای آموزشی و درسی مقاطع تحصیلی
درصد
۵۰
۵۰
۰
۰
۰
۱۰۰
بازنگری محتوای آموزش برنامه های علوم پایه پزشکی
درصد
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
بازنگری کوریکولوم رشتههای تخصصی دندانپزشکی وPHD
رشته بازنگری شده
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۳۰۰
بازنگری کوریکولوم دکترای عمومی دندانپزشکی/پیادهسازی
برنامه پیاده سازی
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۱۰۰
۴۰۰
حمایت از برنامه های آموزشی مراکز مطالعات دانشگاه ها
درصد پیشرفت
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
ارتقاء آموزش پزشکی پاسخگو در دانشگاهها
درصد پیشرفت
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
تهیه بسته کمک آموزشی دندانپزشکی
تعداد بسته تهیه شده
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۳۰۰
حمایت از ۱۰ برنامه نوآور در آموزش مداوم
تعداد برنامه
-
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۴۰
ارزیابی عملکرد ۵ مرکز تربیت بهیار
تعداد مرکز
-
۵
۵
۵
۵
۲۰
بازنگری ۲۰ % برنامه راهبردی رشتههای تخصصی و فوق تخصصی متناسب با اهداف برنامه پنجم
درصد پیشرفت
۰
۲۰
۲۰
۳۰
۳۰
۱۰۰
تعیین اولویت رشته های علوم پزشکی اولویتدار مورد نیاز کشور
درصد پیشرفت
۰
۲۵
۷۵
۰
۰
۱۰۰
تدوین، بازنگری و بهبود آیین نامهها و مقررات و ارزیابی های ادارات فام
درصد پیشرفت
-
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
بازنگری و بهبود محتوای برنامههای آموزشی (از زوایای علمی، فن آوری، نوآوری و کارآفرینی، اخلاق پزشکی و مبانی اسلامی)
درصد پیشرفت
-
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
بازنگری محتوای آموزشی رشتههای تحصیلی داروسازی
درصد
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
۶
توسعه نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات سلامت و ارتقاء کمی و کیفی در مقیاس ملی، منطق های و بین المللی به میزان حداقل ۳۰ درصد تا پایان برنامه
توسعه و بسایت ها و زیرساختهای سامانه الکترونیکی کنگره های قرآن پژوهی و طب در دانشگاههای علوم پزشکی کشور
درصد پیشرفت
۵۰
۵۰
-
-
-
۱۰۰
ایجاد و توسعه سامانه جامع فن آوری برای پایش مراکز رشد و گزارش دهی الکترونیک، پشتیبانی از ارتباطات الکترونیک و سمعی و بصری بین المللی از قبیل تله کنفرانس
درصد پیشرفت
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
ایجاد پورتال جامع مدیریت اطلاعات تحقیقات همایش ها، طرح های تحقیقاتی، پایان نامه ها، وب سایتهای تخصصی مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاههای تحقیقاتی و ایجاد بانک اطلاعاتی گنجینه
درصد پیشرفت
۵۰
۵۰
-
-
-
۱۰۰
برگزاری، نظارت و ارزشیابی ۱۰ کارگاه و همایش های علوم پزشکی و اطلاع رسانی کشور
کارگاه
۱۰
۱۵
۱۰
۱۰
۱۵
۶۰
عقد قرارداد نگهداری و پشتیبانی سیستم سامانه جامع پژوهشی پزشکی کشور
قرارداد
۱
۲
۳
۲
۴
۱۲
توسعه سامانه جامع نشریات، نویسندگان، مترجمین و ویراستاران و داوران حوزه علوم پزشکی و سایت اعضای هیأت علمی و پژوهشگران حوزه سلامت و وب سایت اختصاصی برای جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، سامانه جامع همایش ها، طرح های تحقیقاتی، پایان نامه ها، وب سایتهای تخصصی مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های تحقیقاتی وایجاد بانک اطلاعاتی گنجینه طب ایران و الکترونیک کردن کتب خطی پزشکی
درصد پیشرفت
۱۰
۲۰
۲۵
۲۰
۲۵
۱۰۰
عقد قراردادهای مشاوره و کمیته های تخصصی کشور
قرارداد
۱
۲
۳
۲
۴
۱۲
ایجاد ۳۵ نشریه جدید
تعداد نشریه جدید
۳۵
۳۵
۳۵
۳۵
۳۵
۱۴۰
ارتقاء کیفی ۱۹۸ نشریه موجود براساس استاندارد تدوینی
تعداد نشریات ارتقاء یافته
۱۹۸
۰
۰
۰
۰
۱۹۸
حمایت هدفمند از نشریات علمی منتخب
تعداد نشریه حمایت شده
۰
۲۰
۰
۰
۰
۲۰
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۶
توسعه نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات سلامت و ارتقاء کمی و کیفی در مقیاس ملی، منطق های و بین المللی به میزان حداقل ۳۰ درصد تا پایان برنامه
عقد قراردادهای لازم با شرکت ها و ناشرین ارائه دهنده خدمات منابع الکترونیک معتبر خارجی
قرارداد
۰
۲
۳
۲
۴
۱۲
را ه اندازی و توسعه نرم افزار یکپارچه آموزش مداوم در تکمیل اتوماسیون برای کلیه مراکز آموزش مداوم
درصد پیشرفت
۰
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
ایجاد زیرساخت مورد نیاز جهت استفاده از منابع الکترونیک در سطح کشور
قرارداد
۱
۲
۳
۲
۴
۱۲
شرکت در همایشها و نمایشگاه های ناشران بین المللی
همایش
۵
۴
۵
۵
۴
۲۳
برگزاری کارگاه ها ی آموزشی نحوه استفاده از منابع الکترونیک برای مسئولین فنی و اطلاع رسانی دانشگاه ها ی علوم پزشکی کشور
کارگاه
۱۰
۱۵
۱۰
۱۰
۱۵
۶۰
ارتقای رتبه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در رتبه بندی جهانی webometherics
درصد
۱۰
۲۰
۲۵
۲۰
۲۵
۱۰۰
تولید فیلم های تخصصی جراحی های فو ق تخصصی و موارد نادر
پروژه
۰
۱
۲
۱
۲
۶
حمایت از کتب دوزبانه فارسی - انگلیسی با ناشرین بین المللی
پروژه
۰
۱
۲
۱
۲
۶
ایجاد انباره ملی بانک مقالات و کتب پزشکی الکترونیکی
پروژه
۰
۱
۲
۱
۲
۶
ایجاد سامانه ملی رتبه بندی تولیدات پژوهشی، مراکز پژوهشی و پژوهشگران
قرارداد
۱
۲
۳
۲
۴
۱۲
را ه اندازی و استقرار سیستم اطلاعات جغرافیایی سلامت HGIS جهت جمع آوری و آنالیز اطلاعات از طریق سیستم
پروژه
۰
۱
۲
۱
۲
۶
راه اندازی سیستم بانک جامع تصاویر پزشکی و تک سرور وخرید تجهیزات مورد نیاز
قرارداد
۱
۲
۳
۲
۴
۱۲
بر خطر نمودن ارزشیابی سالانه فعالیت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، مراکز رشد، مراکز تحقیقاتی و جشنواره رازی
پروژه
۰
۱
۲
۱
۲
۶
ایجاد زیرساخت و سامانه مورد نیاز استفاده از داده های بیماریهای خاص در تولید تجهیزات پزشکی - پروتکلهای درمان و دارو
پروژه
۰
۱
۲
۱
۲
۶
استقرار و اجرای سامانه کدینگهای استاندارد تحت عنوان ویکی SNOMED ،O ICD MeSH و تدوین پروتکلها و دستورالعمل های کاربردی جهت استفاده
درصد پیشرفت
۱۰
۲۰
۲۵
۲۰
۲۵
۱۰۰
سیاست گذاری، برنامه ریزی به منظور اتصال سامانه کدینگهای استاندارد با سیستم اطلاعات بیمارستانی و پرونده الکترونیک سلامت و اجرایی کردن آن
درصد پیشرفت
۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
تهیه و تدوین کدینگ های استاندارد بومی شدهی MeSH ،SNOMED ،O ICD
پروژه
۰
۱
۲
۱
۲
۶
اجرای طرح ارتقاء خدمات الکترونیکی، الزام نرم افزار آموزشی سما و پورتال فارغ التحصیلان
قرارداد
۱
۱
۱
۱
۱
۵
عقد ۴ قرارداد برای ایجاد بایگانی تصویری و اسکن کلیه پرونده های دانشجویی اداره بورس داخل و اداره تسهیلات واداره غیر ایرانی و اتصال برنامه تحت Dosفارغ التحصیلی وارتباط آن با برنامههای دیگر
قرارداد
۰
۴
۰
۰
۰
۴
اجرای طرح سامانههای نرمافزاری اطلاعاتی جامع معاونت دانشجویی فرهنگی
درصد
۰
۴۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
اجرای طرح سامانههای نر م افزاری اطلاعات تشکل های اسلامی، کانونها، نشریات و ... دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
درصد
۲۰
۲۰
۴۰
۲۰
۰
۱۰۰
اجرای طرح ارتقای فعالیتهای کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی
درصد
۰
۵۰
۳۰
۱۵
۵
۱۰۰
ایجاد سامانه ی کپارچه ارتباط صندوق با دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بستر اینترانت، به عنوان پشتیبان ارتباط اینترنتی و به روزرسانی پایگاه داده های نرم افزار Online
درصد
۵۰
۵۰
-
-
-
۱۰۰
به کارگیری نرم افزار تجارت الکترونیک به منظور تسهیل امور اجرایی در کسب درآمد
درصد
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
راه اندازی سیستم ارسال پیام کوتاه SMS و ارسال Email به منظور اطلاع رسانی به دانشجویان و دانش آموختگان
درصد
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
پیاد ه سازی سامانه رایانه ای، ثبت درخواست تسهیلات توسط دانشجویان (رابط بین دانشجو و دانشگاه و صندوق به صورت Online)
درصد
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
طراحی مدل و ایجاد زیرساخت (راه اندازی voip و web service) برای تبادل اطلاعات الکترونیکی با دانشگاهها و سازمانهای مرتبط
درصد
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
توسعه بستر سخت افزاری در جهت امکان افزایش کاربران Online نرم افزار صندوق رفاه، افزایش ایمنی اطلاعات، افزایش سرعت و توسعه فرم های نرم افزار
درصد
-
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
توسعه بستر اینترانت برای ارتباط صندوق با دانشگاه های علوم پزشکی کشور در طرح اینترنت ملی کشور در ارتباط Online با صندوق
درصد
-
-
۳۴
۳۳
۳۳
۱۰۰
توسعه سیستم ارسال پیام کوتاه SMS به منظور اطلاع رسانی به دانشجویان و دانش آموختگان
درصد
-
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
۷
ارتقاء دانش و توانمندی های مدیران، کارکنان و هیأت علمی به میزان ۱۰۰ درصد سال پایه تا پایان برنامه
برگزاری ۱۰ کارگاه توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی، حداقل ۵۰۰ نفر سالانه
کارگاه
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۵۰
تأمین منابع آموزشی ویژه کارکنان، مدیران و فعالین حوزه فرهنگی
بسته آموزشی
-
۳
۵
۷
۱۰
۲۵
اجرای طرح افزایش سطح علمی کارکنان ادارات مشاوره و شورای انضباطی
کارگاه همایش بسته آموزشی
۱۰
۱۵
۲۰
۲۰
۲۰
۸۵
آموزش و انگیزش کارکنان و مدیران و فعالین حوزه فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
کارگاه بسته آموزشی
۱۱
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۶۱
برگزاری دوره های آموزشی و اجرای طرح افزایش سطح علمی کارکنان
تعداد
۲۰
-
-
-
-
۲۰
برگزاری دورههای سالانه کارگاه آموزشی برای ارتقای دانش و توانمندسازی رؤسا و کارشناسان اداره رفاه دانشگاههای علوم پزشکی کشور
تعداد
۱
۱
۱
۱
۱
۵
برگزاری دوره توانمندسازی عمومی کارکنان در حوزه شغلی
تعداد
-
۱۰
۱۲
۱۵
۱۸
۵۵
برگزاری دوره بهره وری و مدیریت زمان در سطح مدیران و کارکنان
تعداد
-
۱۰
۱۲
۱۵
۱۸
۵۵
برقراری و تقویت نظام پیشنهادها به منظور پیشرفت امور اجرایی
درصد
-
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
استقرار سیستم مدیریت کیفیت و اخذ گواهینامه ۹۰۰۱:۲۰۰۸ ISO
درصد
-
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۸
توسعه همکاریهای بین المللی علمی، پژوهشی، فرهنگی، در حوزه سلامت با رویکرد تحقق اولویت های مورد نیاز ملی، با تاکید بر کشورهای منطقه و جهان اسلام به میزان سالیانه دو برابر نسبت به سال پایه تا پایان برنامه
انجام ۱۰ طرح تحقیقاتی و فن آوری مشترک با مراکز معتبر تحقیقاتی بین المللی و جهان اسلام
طرح
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
برپایی یک کنگره تحقیقاتی و فن آوری مشترک با کشورهای جهان اسلام
درصد پیشرفت
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
انتقال روش های پژوهشی و انتقال فن آوری از کشورهای توسعه یافته
درصد پیشرفت
۳۰
۲۰
۲۲
۲۳
۲۷
۱۰۰
انتقال دانش فنی تولید ۳۰ (۵) قلم از تجهیزات و دستگاه های پزشکی با فن آوری پیشرفته و ارزبری بالا
درصد پیشرفت
۱۰
۲۰
۱۰
۱۰
۲۸
۷۸
انتقال دانش فنی تولید ۵۰ داروی استراتژیک و ۲۰ واکسن استراتژیک و ۱۵ کیت تشخیصی اولویت دار
تعداد داوری استراتژیک تولید شده
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۱۰
کمک به زیرساخت و تولید دانش فنی و دانش بومی داروهای گیاهی براساس استانداردهای وزارت بهداشت
درصد تحقق براساس استانداردهای وزارت بهداشت
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
پذیرش دانشجویان بورسیه غیر ایرانی
نفر/ بورسیه
۶۶۵
۷۲۵
۷۸۰
۸۲۰
۹۰۰
۳۸۹۰
ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان خارج متقاضی ارزیابی
ارزیابی
۷۵۰
۹۰۰
۱۱۰۰
۱۲۰۰
۱۳۰۰
۴۶۵۰
برگزاری دورههای آموزشی دکترای مشترک به میزان دو برابر سال پایه تا پایان برنامه توسعه
دوره
-
۱
۱
۱
۱
۴
اعطای بورس تحصیلی خارج واعزام کلیه دانشجویان حائز شرایط به خارج ازکشور
نفر/ بورسیه
۲۵۰
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۱۴۵۰
تشکیل و به روزرسانی اطلاعات فن آوری تجهیزات و دارویی
درصد پیشرفت
۰
۲۰
۲۵
۳۰
۲۵
۱۰۰
کرسی نظریه پردازی و بورس ایده
درصد پیشرفت
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۱۵
۱۰۰
توانمندسازی علمی و فن آوری اعضا و مراکز رشد
درصد پیشرفت
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۱۵
۱۰۰
حمایت از ۱۵ صندوق غیردولتی پژوهش و فن آوری
تعداد
۳
۳
۳
۳
۳
۱۵
۹
افزایش حمایت های مادی و معنوی از دانشجویان، نخبگان و نوآوران عرصه های آموزش، پژوهش، فرهنگی، قرآنی و فن آوری حوزه سلامت به میزان دو برابر سال پایه تا پایان برنامه
برگزاری جشنواره رازی
تعداد جشنواره برگزار شده
۱
۱
۱
۱
۱
۵
شناسایی و تشویق محققین برگزیده
عضو هیئت علمی
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
توسعه تحقیقات دانشجویی
درصد پیشرفت
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
حمایت از قرآن پژوهی در علوم پزشکی
درصد پیشرفت
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
تحلیل وضعیت موجود مالکیت فکری در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
درصد پیشرفت
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
ترسیم وضعیت مطلوب براساس مطالعات تطبیقی بین المللی (ثبت، امتیازدهی، تجاری سازی)
درصد پیشرفت
۵۰
۵۰
-
-
-
۱۰۰
راه اندازی دفاتر مالکیت فکری در یک دانشگاه علوم پزشکی به صورت پایلوت
تعداد دفتر
۰
۱
۰
۰
۰
۱
آموزش تخصصی به رده های مختلف سازمانی در دفاتر مالکیت فکری
دانشگاه
۰
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
ترسیم کوریدور فناوری برای تجاری سازی مالکیت های فکری
درصد پیشرفت
-
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
تدوین چارچوب های حقوقی شامل آیین نامه ها، دستورالعملها، فرمها، چک لیستها، چارتها
درصد پیشرفت
-
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
خرید بانک اطلاعاتی اختراعات ثبت شده در جهان با هدف توانمندی دفاتر مالکیت فکری
درصد پیشرفت
-
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
تدوین آیین نامه ثبت پتنت و مالکیت معنوی
درصد پیشرفت
۳۰
۷۰
-
-
-
۱۰۰
تدوین فرآیند و استقرار ساز و کار لازم جهت ثبت پتنت
تدوین فرآیندها
۱
-
-
-
-
۱
تدوین آیین نامه و شاخص های نحوه پذیرش و تأیید پروژه های نوآورانه با تاکید بر طب ایرانی، اسلامی
آئین نامه
۱
-
-
-
-
۱
تشویق سالانه ۱۰ ایده برتر برای تبدیل ایده به محصول
تعداد ایده برتر
۰
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۴۰
شناسایی و جلب همکاری نخبگان و نوآوران حوزه فن آوری سلامت از طریق اعلام فراخوان
تعداد نخبه همکار
۱۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۳۰۰
۴۰۰
۱۱۵۰
انتخاب و معرفی حداقل ۳۲ دانشجوی نمونه علوم پزشکی
دانشجو
۳۲
۳۲
۳۴
۳۶
۳۸
۱۷۲
همکاری در برگزاری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی و انتخاب دانشجویان برتر
آزمون
۱
۱
۱
۱
۱
۵
راه اندازی و پشتیبانی بانک اطلاعات نخبگان
بانک اطلاعات
-
۱
-
-
-
۱
حمایت مالی از برنامه های دانشجویان استعداد درخشان
درصد
-
۱۰۰
-
-
-
۱۰۰
افزایش حمایتهای مالی از دانشجویان بخصوص دانشجویان متعهد و برگزیدگان کشوری با ارایه انواع تسهیلات
درصد
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
تدوین قوانین و مقررات، آیین نامه ها، استانداردها و دستورالعمل های اجرایی در زمینه اعطای تسهیلات به دانشجویان وبازپرداخت تسهیلات و نظارت بر اجرای قوانین توسط دانشگاه ها
درصد
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
۱۰
هدایت، جهت دهی، حمایت و انتشار نتایج فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و سایر محققین در جهت رفع مشکلات سلامت کشور، به گونهای که حداقل ۵۰ درصد از فعالیتهای تحقیقاتی در راستای اولویت های کشور باشد
تصویب ۱۰ مورد طرح های تحقیقاتی بند د ماده ۴۵ (تقاضا محور)
درصد پیشرفته
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
طراحی و استقرار سامانه الکترونیک کمیته های اخلاق در پژوهش
سامانه
۱
-
-
-
-
۱
تدوین آیین نامه های اخلاق در پژوهش
تعداد آییننامه
۱
۳
-
-
-
۴
اعطای پژوهانه به طرحهای مرتبط با اخلاق پزشکی
طرح
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
رسیدگی به تخلفات پژوهشی
درصد پیشرفت
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
اجرای طرح حمایت مادی و معنوی از پروژه ها و تحقیقات مرتبط با حوزه ی فرهنگی
پروژه
۱۰
۱۲
۱۴
۱۶
-
۵۲
برگزاری جلسات کمیته کشوری اخلاق و ارزیابی طرح ها
تعداد جلسه
۱۲
۱۲
۱۲
۱۲
۱۲
۶۰
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱۱
توسعه نظام اعتباربخشی در ۱۰۰ درصد دانشگاههای علوم پزشکی و مؤسسات آموزشی و پژوهشی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوز ه های دانشجویی و فرهنگی، آموزش و پژوهش
بازبینی شاخصهای پژوهشی و مأموریت مدار نمودن دانشگاه ها
درصد پیشرفت
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
بازنگری شاخص ها و فرم و دستورالعمل های ارزشیابی دانشکده/دانشگاههای علوم پزشکی کشور
درصد پیشرفت
۰
۰
۰
۱۰۰
۰
۱۰۰
ارزیابی مستندات مربوط به ارزشیابی دانشکده/دانشگاههای علوم پزشکی کشور طی جلسات کارشناسی و بازنگری موارد خاص در کمیته های تخصصی مرتبط
تعداد ارزیابی مستندات
۵۰۰
۵۰۰
۵۰۰
۵۰۰
۵۰۰
۲۵۰۰
بروزرسانی بانک اطلاعاتی داده های ارزشیابی دانشکده/دانشگا ه های علوم پزشکی کشور برحسب تغییر شاخص ها و خروجی های مورد انتظار
درصد پیشرفت
۰
۰
۰
۵۰
۵۰
۱۰۰
ورود و تجزیه و تحلیل داده ها و تهیه گزارشهای تحلیلی به تفکیک ذینفعان برنامه
درصد پیشرفت
-
۱۰
۲۵
۳۰
۳۵
۱۰۰
اجرای طرح اعتباربخشی به مساجد و نمازخانهها دانشگاه های علوم پزشکی کشور
درصد پیشرفت
۱۰۰
۰
۰
۰
۰
۱۰۰
ارزشیابی سالانه دانشگاههای علوم پزشکی براساس شاخص های تنظیمی فناوری و به صورت الکترونیک
درصد پیشرفت
۰
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
ارزیابی درونی برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی
تعداد ارزیابی درونی
۵۰
۷۵
۱۰۰
۱۲۰
۱۲۵
۵۲۰
ارزیابی بیرونی برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی
تعداد ارزیابی بیرونی
۳۰
۳۰
۳۰
۳۰
۳۰
۱۵۰
اجرای طرح تقویت و توسعه زیر ساختهای کارشناسی ارزیابی، نظارت، گسترش و برنامهریزی علوم پزشکی
برنامه
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۵۰۰
ارزیابی دانشکده های داروسازی
تعداد ارزیابی
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۳۰۰
اجرای طرح تعالی در ۴ دانشکده دندانپزشکی
دانشکده
۴
۴
۴
۴
۴
۲۰
اعتباربخشی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور (مرحله دوم)
مراکز مطالعات
۵۰
-
۵۰
-
۵۰
۱۵۰
اجرای طرح ارزیابی درونی و بیرونی و رتبه بندی برنامه آموزش پزشکی عمومی مبتنی بر استانداردهای پایه دوره پزشکی عمومی در ۲۴ دانشکده
دانشکده
۲۴
۲۴
۲۴
۲۴
۲۴
۱۲۰
تدوین و اجرای نظام ملی اعتبار بخشی، ارزشیابی و رتبه بندی واحدهای آموزشی و بیمارستانهای برای اطمینان از رعایت استانداردها و ارتقای کیفیت آنها (شورای تخصصی)
دانشگاه بخش غیردولتی
۰
۲۰
۲۵
۳۰
۲۵
۱۰۰
تدوین و اجرای نظام ملی اعتبار بخشی، ارزشیابی و رتبه بندی واحدهای آموزشی و بیمارستانهای برای اطمینان از رعایت استانداردها و ارتقای کیفیت آنها (شورای گسترش)
درصد پیشرفت
۵
۱۵
۳۰
۲۵
۲۵
۱۰۰
تصویب و پیاد ه سازی آیین نامه نظام نوین ارزیابی و تأثیر صلاحیت بالینی در دوره پزشکی عمومی (در سطح ملی تعداد ۶۸ دانشکده علوم پزشکی)
دانشکده
-
۶۸
-
-
-
۶۸
برگزاری ۲۸ آزمون در سال
آزمون
۲۸
۲۸
۲۸
۲۸
۲۸
۱۴۰
سنجش و پذیرش (کارشناسی ارشد دانشگاههای علوم پزشکی - آزمونهای دبیرخانه شورای آموزش پزشکی تخصصی - طرح سؤالات دندانپزشکی - داروسازی - علوم پایه - پزشکی عمومی)
آزمون
۲۸
۳۰
۳۰
۳۰
۳۰
۱۴۸
اعتباربخشی آموزش مداوم ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی
دانشگاه
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۵۰
اجرای طرح ارزشیابی و رتبه بندی فعالیت های ادارات تابعه معاونت دانشجویی و فرهنگی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
درصد پیشرفت
۰
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
بازبینی شاخص های دانشجویی و فرهنگی و ماموریت مدار نمودن دانشگاه ها
درصد
۳۰
۵۰
۲۰
-
-
۱۰۰
۱۲
تقویت و تشکیل قطب های علوم پزشکی و انجمن های علمی به میزان ۲۰ درصد سال پایه تا پایان برنامه
نظارت و ساماندهی و حمایت مالی از قطب های علمی
قطبها
۰
۳۵
۴۰
۴۵
۵۰
۲۰۰
تدوین و تصویب برنامه مشارکت انجمن های علمی گروه پزشکی
برنامه
۱
۱
-
-
-
۲
حمایت مالی از برنامه های انجمن های علمی گروه پزشکی و برگزاری جلسات با رؤسای انجمنها
تعداد انجمن حمایت شده
۱۰۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۸۰
تدوین و استقرار بسته آموزشی توانمندسازی قطبها
تعداد بسته آموزشی
۱
۱
-
-
-
۲
تدوین و تصویب آیین نامه و شیوه نامه و نقشه راه قطب های علوم پزشکی
تعداد آیین نامه مصوب
۱
-
-
-
-
۱
تدوین برنامه های راهبردی قطبهای علوم پزشکی
تعداد برنامه
۵
۵
۵
۵
۵
۲۵
برنامه ریزی و برگزاری دو گردهمایی مدیران مراکز مطالعات دانشگاه
تعداد گردهمایی
۰
۲
۲
۲
۲
۱۰
مشارکت ۱۰۰ درصدی انجمن های علمی نخبگان و استعدادهای برتر در تدوین راهنمای طبابت بالینی، حاکمیت خدمات بالینی، برنامه های مهم و اولویت دار کشور (ماده ۱۸ ک) (در سطح ملی تعداد ۶۸( دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه/ دانشکده
۰
۶۸
۶۸
۶۸
۶۸
۳۴۰
راه اندازی شورای فرهنگی و ارتقاء دبیرخانه ها و کمیته های حوزه فرهنگی و فوق برنامه (گردشگری، تشکلهای اسلامی، کانو نها، حجاب و عفاف، ایثار و شهادت، نشریات، دانشجوی نمونه)
درصد
۰
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
۱۳
توسعه شبکه های آموزشی و تحقیقات علوم پزشکی در راستای ماموریت گرایی شبکه ها و اجرای طرحهای اولویت دار نظام سلامت به میزان حداقل ۵۰ % تا پایان برنامه
تشکیل نمایه مشکلات سلامت و بانک اطلاعات نیازهای ذینفعان از شبکه های تحقیقاتی
تعداد نمایه
۱
-
-
-
-
۱
تشکیل نمایه مختصات و توانمندی های شبکه های تحقیقاتی و مراکز وابسته و انطباق با مشکلات سلامت
تعداد نمایه
۱
-
-
-
-
۱
تدوین برنامه راهبردی توسعه کل شبکه های تحقیقاتی معاونت پژوهشی
تعداد برنامه تدوین شده
۱
-
-
-
-
۱
تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی ۴ شبکه تحقیقاتی منتخب
تعداد برنامه تدوین شده
۱
۱
۰
۰
۰
۴
استقرار نظام اولویت سنجی کل تحقیقات درکل شبکه تحقیقاتی
درصد
۱۰۰
۰
۰
۰
۰
۱۰۰
تاسیس شبکه برترین تجارب BPN در ۳ فاز اجرایی
درصد
۱۰۰
۰
۰
۰
۰
۱۰۰
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۱۳
توسعه شبکههای آموزشی و تحقیقات علوم پزشکی در راستای ماموریت گرایی شبکهها و اجرای طر ح های اولویت دار نظام سلامت به میزان حداقل ۵۰% تا پایان برنامه
بازنگری آییننامههای ترفیع، ارتقاء، اعطای پژوهانه، فرصت مطالعاتی و بورسیههای تحصیلی و....
درصد
۰
۱۰۰
۰
۰
۰
۱۰۰
مشارکت و توانمندسازی در تدوین برنامه های تحقیقاتی شبکه ها
درصد پیشرفت
۰
۱۰۰
۰
۰
۰
۱۰۰
تهیه و توسعه مدیریت اطلا ع رسانی و ۱ سامانه الکترونیکی فعالیت شبکه های تحقیقاتی
درصد پیشرفت
۳۰
۷۰
۰
۰
۰
۱۰۰
ارزشیابی سالانه کل شبکه های تحقیقاتی
شبکهها
۳۰
۷۰
۰
۰
۰
۱۰۰
توسعه و تجهیز دبیرخانه مرکزی شبکه های تحقیقاتی
درصد پیشرفت
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
انتشار خبرنامه توسعه شبکه های تحقیقاتی
خبرنامه
۱۰
۵۰
۶۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
حمایت مالی هدفمند از ۲۰ طرح شبکه تحقیقاتی
طرح
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
توسعه کمیته ها وشبکه های تحقیقاتی دانشجویی (شبکه)
شبکه
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
توسعه کمیته ها و شبکه های تحقیقاتی دانشجویی (کمیته)
کمیته
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
اعطای پژوهانه به ۴۰ طرح برجسته HSR
طرح
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
تدوین آییننامهها و دستورالعملهای ضروری (حداقل ۳ مورد)
تعداد آییننامه
۰
۳
۰
۰
۰
۳
توسعه سامانه الکترونیکی شبکههای تحقیقاتی
درصد پیشرفت
۰
۱۰۰
۰
۰
۰
۱۰۰
۱۴
توسعه مراکز رشد فناوری به میزان سالیانه ۲۰ % و شرکتهای دانش بنیان به ۱۰۰ شرکت
مطالعه و بررسی و تنظیم دستورالعمل نحوه حمایت از تأسیس شرکت های دانش بنیان، مراکز رشد فن آوری، شهرک دانش سلامت و پارک علم و فن آوری
درصد پیشرفت
۳۰
۷۰
۰
۰
۰
۱۰۰
بررسی وضعیت موجود شاخص ها و نحوه ارزیابی مراکز رشد فناوری و بازخورد آنها به سازما نهای ذینفع و بهبود شاخص ها
درصد پیشرفت
۱۰۰
۰
۰
۰
۰
۱۰۰
تهیه برنامه جامع اطلاع رسانی برای گروههای هدف در راستای حمایت از تأسیس شرکت های دانش بنیان، مراکز رشد فن آوری و پارک علم و فن آوری
درصد پیشرفت
۱۰۰
۰
۰
۰
۰
۱۰۰
ایجاد ۲۰ مرکز رشد و راه اندازی ۴ مرکز رشد فن آوری
تعداد
۸
۱۲
۱۶
۲۰
۰
۵۶
ایجاد صد شرکت دانش بنیان
درصد پیشرفت
۱۰
۱۰
۲۵
۲۵
۳۰
۱۰۰
۱۵
تأسیس پارک علم و فناوری و شهرک دانش و سلامت تا پایان برنامه
امکان سنجی و تدوین برنامه تأسیس پارک علم و فناوری و شهرک دانش و سلامت
درصد پیشرفت
۱۰۰
۰
۰
۰
۰
۱۰۰
۱۶
افزایش آزمایشگاه های جامع تحقیقات علوم پزشکی به میزان ۱۰۰ % سال پایه تا پایان برنامه
صرفاً پروژه عمرانی دارد
۱۷
ارتقاء رتبه بین المللی یک دانشگاه علوم پزشکی به کمتر از ۲
تدوین و اجرای برنامه حمایتی از دانشگاه علوم پزشکی برتر کشور مطابق با تفاهم نامه تنظیمی مابین معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با دانشگاه علوم پزشکی برای دستیابی به رتبه زیر ۲۰۰ براساس رتبه بندی های معتبر بین المللی تا پایان سال ۱
دانشگاه
۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۳۰
۱۰۰
۱۸
ارتقاء رتبه چهار دانشگاه علوم پزشکی به کمتر ۵۰۰ تا پایان برنامه
تدوین و اجرای برنامه حمایتی از دانشگاه های علوم پزشکی برتر کشور مطابق با تفاهم نامه تنظیمی مابین معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با دانشگاه های علوم پزشکی برتر برای دستیابی حداقل ۴ دانشگاه علوم پزشکی کشور به رتبه زیر ۵۰۰ براساس رتبه بندی
دانشگاه
۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۳۰
۱۰۰
تدوین شاخص های ویژه فن آوری برای دانشگاههای منتخب
درصد پیشرفت
۲۵
۱۵
۱۵
۲۵
۲۰
۱۰۰
۱۹
تحقق ۳۰ درصدی اهداف نقشه جامع علمی سلامت تا پایان برنامه
حمایت از واحدهای پژوهشی و توسعه تحقیقات، کارآفرینی و فناوری دانشگاه ها و مراکز
درصد پیشرفت
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
برگزاری کمیسیون، جلسات تخصصی، بررسی طرح ها و دعوت از صاحب نظران
درصد پیشرفت
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
حمایت از تحقیقات و توسعه علوم پزشکی
درصد پیشرفت
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
توسعه و بسترسازی اطلاعات علم و فناوری
درصد پیشرفت
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
تدوین و استقرار برنامه جامع دستیابی به اهداف نقشه جامع علمی کشور در حوزه سلامت با به کارگیری دانشگاه های علوم پزشکی، مؤسسات و مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی
درصد پیشرفت
۰
۲۵
خرید منابع الکترونیک پزشکی و تسهیل دسترسی دانشگاه های علوم پزشکی، مؤسسات و مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی به بانک های اطلاعاتی دیجیتال
میزان درصد دسترسی به منابع الکترونیک معتبر
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
تأسیس ۳ واحد جدید تحقیقات بالینی
درصد پیشرفت
-
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
توسعه کیفی ۳۷ واحد تحقیقات بالینی موجود براساس شاخص های تنظیمی
درصد پیشرفت
-
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
اعطای پژوهانه به ۱۵ طرحهای ویژه واحدهای تحقیقات بالینی
طرح
-
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
ارزشیابی۳۷ واحدهای تحقیقات بالینی
مرکز
۰
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
حمایت از طرح های تقاضا محور و طرح های کاربردی
درصد پیشرفت
۰
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
نمایهسازی نشریات علمی در پایگاه های استنادی معتبر بین المللی
تعداد نشریه نمایه شده
۵
۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۷۵
کمک به هزینه سرانه تخت های بیمارستانهای آموزشی
درصد
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
راه اندازی مجله آموزشی آنلاین دندانپزشکی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی یزد
درصد
۱۰۰
-
-
-
-
-
برگزاری دوره دکترای مشترک دندانپزشکی
دوره برگزاری
۱
۱
۱
۱
۱
۵
برگزاری نشست های تخصصی مدیران و دبیران علوم پایه پزشکی دانشگاه ها
تعداد نشست
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
تدوین برنامه توسعه هدفمند حوزه فن آوری سلامت در جهت دستیابی به رتبه دوم منطقه و استقرار نقشه جامع علمی کشور
درصد پیشرفت
۳۵
۲۵
۱۵
۱۵
۱۰
۱۰۰
اجرای پروژه های تحول آموزشی علوم پزشکی با رویکرد نقشه جامع علمی کشور و سند چشم انداز توسعه
درصد سند تحول
۰
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۲۰
تسهیل و تسریع و ارتقاء خدمات بهداشت روان و پیشگیری از بروز ناهنجاری اجتماعی و انضباطی دانشجویان با رویکرد دینی به میزان ۲۰ % سال پایه در طول برنامه
تدوین سند خدمات مشاوره ای و روان شناختی ادارات مشاوره
دانشگاه
۴۰
۰
۰
۰
۰
۴۰
اجرای طرح نظام ارتباط با خانواده
دانشگاه
۰
۰
۴۵
۴۷
۴۷
۴۷
اجرای پروتکل نشاط و شادکامی با رویکرد دینی در کاهش آسیب های رفتاری - روانی
دانشگاه
۰
۰
۴۵
۴۷
۴۷
۴۷
اجرای طرح پرورش فضایل معنوی و روان شناختی دانشجویان جدیدالورود
دانشگاه
۰
۰
۴۵
۴۷
۴۷
۴۷
اجرای طرح کاهش مشروطی و افت تحصیلی در دانشجویان
دانشگاه
۳۵
۴۵
۴۵
۴۷
۴۷
۴۷
اجرای طرح توانمندسازی رؤسا و کارشناسان مناطق پنج گانه ادارات مشاوره دانشجویی
دانشگاه
۰
۱۰
۱۰
۱۵
۱۵
۴۷
اجرای طرح گسترش خدمات مشاوره روان شناختی مبتنی بر همیار مشاور
دانشگاه (تجمعی)
۰
۱۵
۲۰
۳۵
۴۷
۴۷
اجرای طرح ارائه خدمات پیشگیرانه روانشناختی به دانشجویان
دانشگاه
۰
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
اجرای طرح پیشگیری و درمان رفتارها و آسیب های کلاسیک و نوپدید
دانشگاه
۰
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
اجرای طرح تأمین و ارتقاء بهداشت روان دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشجویی
دانشگاه
۰
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
اجرای طرح کشوری آموزش روش های نوین مداخلات غیردارویی در کنترل اختلالات هیجانی شایع در دانشجویان
دانشگاه
۰
۰
۰
۰
۳۰
۳۰
اجرای طرح متناسب سازی الگوی خدمات روان شناختی به نسبت دانشجو و روانشناس
دانشگاه
۰
۰
۰
۰
۲۵
۲۵
اجرای طرح گسترش خدمات روان شناختی نوین
دانشگاه
۰
۰
۰
۲۵
۲۲
۴۷
اجرای پروتکل پیشگیری از رفتارهای خودآسیب رسان در دانشجویان
دانشگاه
۰
۰
۰
۸۰۳۷
۱۰
۴۷
اجرای طرح اصلاح آیین نامه و شیوه نامه روند رسیدگی به امور انضباطی دانشجویان
درصد
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
ارائه خدمات به دانشجویان جدیدالورود در امور انضباطی
بسته آموزشی
۳
۴
۷
۶
۵
۲۵
اجرای طرح سامانه ی پاسخگویی و مشاوره انضباطی به دانشجویان
درصد
۰
۰
۰
۸۰
۲۰
۱۰۰
۲۱
ارتقاء سطح فعالیت های ورزشی در جوامع دانشگاهی به میزان ۵ درصد سال پایه تا پایان برنامه
برگزاری المپیادها، مسابقات ورزشی و اردوهای تدارکاتی در دانشگاههای علوم پزشکی
پروژه
۳
۴
۴
۳
۵
۱۹
اجرای طرح گسترش ورزش همگانی و درون خوابگاهی در دانشگاه های علوم پزشکی
درصد خوابگاهها (تجمعی)
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۱۰۰
۱۰۰
برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی، علمی ورزشی ویژه کارشناسان و مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها
دوره
-
۴
۵
۶
۷
۲۲
افزایش دانشجویان تحت پوشش ورزش قهرمانی
درصد
۱۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۱۰۰
کمک به تشکیل کانو ن های (انجمن) ورزشی در دانشگاه ها به منظور توسعه ورزش همگانی
دانشگاه
-
۲۰
۲۵
۳۰
۳۵
۳۵
شرکت در فعالیت های مشترک ورزش دانشجویی کشور (فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی)
دوره
-
۱
۲
۳
۴
۴
کمک به دانشگاههای فعال عضو هیأت های استانی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی
دانشگاه
-
-
۲۵
۲۶
۲۹
۲۹
برگزاری جشنواره مسابقات ورزشهای همگانی
دوره
-
-
-
۱
۱
۲
اعزام تیم های منتخب دانشجویان علوم پزشکی به مسابقات برون مرزی
رشته
-
-
-
-
۲
۲
۲۲
افزایش درآمد اختصاصی، حداقل به میزان ۲۰ % سال پایه به صورت سالیانه تا پایان برنامه پنجم در حوزههای ستادی و دانشگا ه ها به منظور ارتقای ارایه خدمات
تدوین و اجرای طرح افزایش میزان دریافت اقساط تسهیلات اعطایی و وصول مطالبات از مستنکفین صندوق
درصد
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
برگزاری گردهمایی های علمی، گردشگری و هتل داری و اردوهای دانشجویی، فرهنگی و ورزشی در مجتمع خزرآباد ساری
درصد
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
اجرای طرح های معاملات و کسب درآمد از طریق معاملات سهام و اوراق مشارکت، خرید و ساخت و فروش پروژه های ساختمانی
درصد
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
تجهیز مجتمع خزرآباد ساری (ساخت استخر سرپوشیده و استاندارد، ساخت پیست اسکیت و دوچرخهسواری، ایجاد ابنیه و تأسیسات جایگزین)
درصد
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
استقرار فرآیند تجارت الکترونیک در راستای ارایه خدمات جدید در تهیه و فروش اقلام کمک آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی
درصد
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
توسعه تجارت الکترونیک به منظور کسب درآمد از فروش اقلام، از طریق وب سایت تجارت الکترونیک صندوق
درصد
-
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
۲۳
احیاء و ترویج قرآن پژوهی، فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی، آداب و اخلاق پزشکی در حوز ه های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی و دانشگاهها با بهره گیری از منابع، ظرفیت های حوزه علمیه و دانشگا هها و کلیه حوزههای مرتبط به میزان سالیانه ۲۰ درصد سال پایه
برگزاری ۵ کارگاه پژوهشی جهت توسعه قرآن پژوهی و احیاء فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در حوزه طب
تعداد کارگاه
۵
-
-
-
-
۵
ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی و پیشگیری از افت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر
درصد
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
ارائه تسهیلات مالی و رفاهی و اهداء بن خرید کتاب به دانشجویان شاهد
درصد
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
برگزاری کارگاه های آموزشی در حیطه طب سنتی
کارگروه
۵۰
۵۰
۵۰
۵۰
۵۰
۲۵۰
انتشار نشریه و بروشور در زمینه طب سنتی
نشریات
۲۵۰
۲۵۰
۲۵۰
۲۵۰
۲۵۰
۱۵۰۰
پرداخت مطالبات طب سنتی در سال ۱۳۸۹ شامل حق الزحمه اعضاء بورد و هیأت علمی و حق مأموریت های اعضاء هیأت علمی
درصد
۱۰۰
-
-
-
-
۱۰۰
برگزاری کارگاه های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی تهران و حق الجلسه اعضای هیأت علمی
کارگاه
۵۰
۵۰
۵۰
۵۰
۵۰
۲۵۰
برگزاری کمیتههای نظارت و ارزیابی و ارزشیابی طب سنتی و داروسازی سنتی، دفاع مقدس و معارف اسلامی
کمیته و معارف اسلامی
۰
۵۰
۵۰
۵۰
۵۰
۲۰۰
برگزاری ۱۲ دوره کارگاه و گردهمایی در زمینه آموزش عمومی، تفسیر، تدبر و مفاهیم قرآن کریم در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
کارگاه
۱۲
۰
۰
۰
۰
۱۲
سنجش وضعیت قرآنی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
دانشگاه
۱۵
۰
۰
۰
۰
۱۵
اجرای فعالی تهای تبلیغی و ترویجی قرآن و عترت در دانشگا ههای علوم پزشکی کشور
دانشگاه
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
ساماندهی فعالیت های قرآن و عترت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
دانشگاه
۰
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
اجرای فعالیتهای آموزشی عمومی و تخصصی در عرصه قرآن
دانشگاه
۰
۳۵
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
ردیف
اهداف کمی
عنوان فعالیت/ عملیات
واحد
حجم فعالیت
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
جمع کل
۲۳
احیاء و ترویج قرآن پژوهی، فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی، آداب و اخلاق پزشکی در حوزههای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی و دانشگاهها با بهره گیری از منابع، ظرفیت های حوزه علمیه و دانشگاهها و کلیه حوز ه های مرتبط به میزان سالیانه ۲۰ درصد سال پایه
اجرای فعالیت های پژوهشی وتحقیقاتی قرآن و عترت
دانشگاه
۰
۴۰
۴۰
۴۷
۴۷
۴۷
اجرای طرح حمایت از فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی در حوزه ی دانشجویی
درصد
۰
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
حمایت از فعالیت های فعالان و نخبگان قرآن و عترت دانشگاه ها (اساتید،کارکنان و دانشجویان)
دانشگاه
۰
۰
۰
۴۷
۴۷
۴۷
اجرای طرح تربیت حافظان قرآن کریم
دانشگاه
۰
۰
۳۰
۴۷
۴۷
۴۷
انجام برنام ههای مربوط شورای هماهنگی فعالیت های قرآن و عترت دانشگاه ها وکمیسیون توسعه پژوهش وآموزش عالی قرآن
دانشگاه
۰
۰
۴۰
۴۷
۴۷
۴۷
فعالیت های بین المللی قرآن وعترت
پروژه
۰
۰
۰
۳
۵
۸
تجهیز مراکزقرآن وعترت در دانشگاه های علوم پزشکی
دانشگاه
۰
۰
۱۵
۲۰
۱۰
۴۵
تجهیز و ساماندهی فعالیتهای قرآنی در مراکز درمانی و بهداشتی کشور
دانشگاه
۰
۰
۰
۰
۱۰
۱۰
ایجاد بزرگترین مرکز قرآن پژوهی و طب در جهان اسلام
مرکز
۰
۰
۰
۰
۱
۱
برگزاری جشنواره های فرهنگی ورزشی دانشجویان
جشنواره
۱
۲
۲
۳
۳
۱۱
۲۴
ارتقاء فرهنگی، علمی، پژوهشی، مدیریتی، مشاورهای وسایر قابلیتهای عموم اعضای هیأت علمی دانشگاه های تابعه و ستاد وزارت بهداشت، براساس آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیأت علمی و پژوهشی دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) به میزان ۵۰ % تا پایان
برگزاری همایش طرح معرفت اعضاء هیأت علمی
درصد پیشرفت
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
برگزاری همایش راهیان نور اعضاء هیأت علمی
درصد پیشرفت
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
برگزاری جشنواره آموزش شهید مطهری
درصد پیشرفت
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
برگزاری ۲ همایش معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
همایش
۲
۲
۰
۰
۰
۴
طراحی و برگزاری دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی
همایش
۱
۱
۰
۰
۰
۲
برگزاری کارگاه های تربیت مربی پزشکی مبتنی بر شواهد
درصد پیشرفت
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
برگزاری کارگاه های پزشکی عمومی در ستاد
درصد پیشرفت
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
توسعه آموزش در حیطه نشر علوم پزشکی برای مدیران و داوران مجلات علمی
درصد پیشرفت
-
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
عمومی نمودن پژوهش از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی روش تحقیق برای مدیران بخش پژوهش، بهداشت و درمان جهت شناخت موانعی که مشارکت مدیران را در تحقیق محدود مینماید
درصد پیشرفت
-
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و محققین بخش پژوهش علوم پزشکی کشور از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی به صورت منطق های
درصد پیشرفت
-
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
ارتقاء خدمات فرهنگی – رفاهی نیروهای تما م وقت هیأت علمی
درصد پیشرفت
-
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
اجرای طرح بستههای فرهنگی دانشجویان، اساتید و کارکنان و تجهیز کتابخانه های فرهنگی خوابگاهها و مراکز بهداشتی درمانی
درصد
۰
۴۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
۲۵
تدوین پیوست های فرهنگی برای ۱۰۰ درصد برنامههای کلان
بازنگری نقشه جامع فرهنگی
درصد
۰
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
تدوین سند نظام جامع محتوایی و دستورالعمل پیوست فرهنگی
درصد
۱۰۰
۰
۰
۰
۰
۱۰۰
۲۶
ایجاد الزامات و بستر مناسب در جهت راهاندازی کرسی های آزاداندیشی و نظریهپردازی در دانشگاههای علوم پزشکی تا پایان سال اول برنامه
تهیه دستورالعمل و تشکیل کمیته تخصصی راه اندازی کرسی نظریهپردازی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور
درصد پیشرفت تدوین دستورالعمل
۳۰
۷۰
۰
۰
۰
۱۰۰
انجام فاز مطالعاتی تشکیل بازار بورس ایده به صورت سالانه
درصد پیشرفت
۱۰۰
۰
۰
۰
۰
۱۰۰
برگزاری یک همایش جهت آموزش و مشخص نمودن کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها
همایش برگزار شده
۱
۰
۰
۰
۰
۱
تدوین اساسنامه و تشکیل ۳ صندوق حمایت از توسعه فن آوری و پژوهش های کاربردی در سال اول برنامه (۱۵ صندوق تا پایان برنامه)
تعداد صندوق
۳
۳
۳
۳
۳
۱۵
حمایت مالی و معنوی از اجرای آیین نامه کرسیهای آزاداندیشی در دانشگا ه ها
درصد
۱۰
۳۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
ارتقاء دبیرخانه کرسیهای آزاداندیشی
درصد
۱۰
۵۰
۴۰
۰
۰
۱۰۰
۲۷
حمایت از ساماندهی و تکمیل خوابگاه دانشجویان با اولویت خوابگاه های ناتمام و مصوب به میزان ۱۰۰ درصد تا پایان برنامه
عملیاتی نمودن اختصاص وام ۴ درصد بانک مرکزی جهت خرید و ساخت خوابگاه ها (بند ن مصوبه هیأت وزیران) و اختصاص بودجه حمایتی از خوابگاه های ناتمام و تکمیل خوابگاههای بالای ۵۰ درصد پیشرفت (حدود ۵۰ پروژه)
درصد
۰
۴۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
تکمیل و احداث خوابگاه مجهز دانشجویی با ظرفیت ۱۷۵۰۰ تخت
درصد
۰
۱۰۰
۰
۰
۰
۱۰۰
۲۸
توسعه هدفمند آموزش عالی و پژوهشی در بخش علوم پزشکی براساس طرح آمایش سرزمین و نیازسنجی نیروی انسانی مورد نیاز بخش سلامت تا پایان برنامه
کمک به تأمین تجهیزات و ماشین آلات آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با توجه به پذیرش دانشجویان جدید، ایجاد رشته های جدید، ایجاد رشته های بین رشتهای توسعه رشته های قدیمی
دانشگاه
-
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۴۷
۲۹
توسعه نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات سلامت و ارتقاء کمی و کیفی در مقیاس ملی، منطقه ای و بینالمللی به میزان حداقل ۳۰ درصد تا پایان برنامه
ایجاد دیتا سنتر ملی پژوهشی و انباره داده تولیدات پژوهشی
پروژه
۰
۱
۲۰
۱
۲
۶
۳۰
تقویت و تشکیل قطب های علوم پزشکی و انجمن های علمی به میزان ۲۰ درصد سال پایه تا پایان برنامه
جلب حمایت مالی برای تجهیز قطبهای علوم پزشکی به تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی
قطب
۳۰
۳۵
۴۰
۴۵
۵۰
۱۷۰
۳۱
توسعه مراکز رشد فناوری به میزان سالیانه ۲۰% و شرکتهای دانش بنیان به ۱۰۰ شرکت
حمایت از زیرساخت کلین روم ها
درصد پیشرفت
۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
۳۲
تأسیس پارک علم و فناوری و شهرک دانش و سلامت تا پایان برنامه
حمایت از تأسیس دو پارک علم و فن آوری و شهرک دانش و سلامت
درصد پیشرفت
۰
۲۵
۲۵
۲۵
۲۵
۱۰۰
۳۳
افزایش آزمایشگاه های جامع تحقیقات علوم پزشکی به میزان ۱۰۰ % سال پایه تا پایان برنامه
ایجاد ۳ آزمایشگاه جامع تحقیقات علوم پزشکی در مراکز رشد فن آوری
تعدادآزمایشگاه
۳
۰
۰
۰
۰
۳
توسعه و تکمیل شبکه آزمایشگاههای جامع تحقیقات علوم پزشکی کشور
درصد پیشرفت
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
توسعه و تکمیل ۱۷ آزمایشگاه حیوانات در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
درصد پیشرفت
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
۳۴
ارتقاء سطح فعالیتهای ورزشی در جوامع دانشگاهی به میزان ۵ درصد سال پایه تا پایان برنامه
کمک به توسعه زیرساخت فضاها و تجهیزات ورزشی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
دانشگاه
۴۰
۴۲
۴۴
۴۶
۴۸
۴۸
کمک به توسعه فضاهای ورزشی
درصد
۰
۳۰
۳۰
۴۰
۰
۱۰۰
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.